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老師,個(gè)體戶工商戶,核定征收2萬,超過定額部分,是不是總金額金額不超過10萬,增值稅,附加稅不繳納。只是繳納個(gè)人所得稅
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2020-12-28
問一下勞務(wù)分包公司,是按查賬征收季度繳納企業(yè)所得稅的,每個(gè)月還用計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可以一個(gè)季度計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)一次嗎?
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2021-01-12
核定征收B類企業(yè)所得稅報(bào)表,季初和季末的資產(chǎn)總額填錯(cuò)了,且已申報(bào)成功,可以修改嗎
1/598
2019-07-26
企業(yè)所得稅報(bào)表怎么填,我們沒有具體建帳,之前又是核定征收,問一下現(xiàn)在要怎么申報(bào)
1/270
2022-01-06
子公司分配時(shí)確認(rèn)的投資收益不滿足“符合條件的居民企業(yè)之間的股息、紅利等權(quán)益性投資收益免征企業(yè)所得稅”嗎
1/422
2022-04-12
計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,季度開票額超100萬,是不是會(huì)減半征收?
1/1288
2019-09-06
個(gè)人與A公司共同出資購(gòu)買某信用社股權(quán)股份,當(dāng)A合公司收到信用社的分紅,是否可以享受居民企業(yè)的直接投資收益分紅免征企業(yè)所得稅的優(yōu)惠?
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2023-09-29
老師,月收入5萬,交完三險(xiǎn)一金后的工資。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,該交多少
1/444
2023-04-11
老師,你好。申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)有累計(jì)免稅收入,想起來是前面有錯(cuò)把免征額填進(jìn)去的情況,請(qǐng)問能改嗎。會(huì)影響員工個(gè)人所得稅嗎。以往申報(bào)的每月工資都沒超過4000的。
1/2225
2020-06-11
老師請(qǐng)教一下,建筑工程異地預(yù)繳個(gè)人所得稅(公司承擔(dān),找不到任何人扣除)如何進(jìn)行賬務(wù)處理,是進(jìn)入所得稅費(fèi)用――個(gè)人所得稅,還是職工薪酬,能不能進(jìn)入營(yíng)業(yè)成本,抵扣利潤(rùn),少交企業(yè)所得稅
1/418
2019-07-13
哪種職工福利費(fèi)可以不計(jì)征個(gè)人所得稅
2/1569
2017-02-05
企業(yè)所得稅季報(bào),利潤(rùn)表里管理費(fèi)用因?yàn)檎{(diào)賬,出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是填入負(fù)數(shù),顯示不能小于下面開辦費(fèi)等三項(xiàng)的金額,但是前期調(diào)賬里沒有調(diào)開辦費(fèi)招待費(fèi)等,但是管理費(fèi)用不填,最后數(shù)據(jù)又不對(duì),怎么處理
2/1995
2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產(chǎn),我賬上一次性計(jì)入管理費(fèi)用了。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)還要填寫《資產(chǎn)加速折舊攤銷(扣除)優(yōu)惠》明細(xì)表嗎?
1/1601
2022-01-13
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報(bào),發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個(gè)季度算企業(yè)所得稅時(shí)用減去所得稅后的利潤(rùn)金額計(jì)算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報(bào)年報(bào)少算的所得稅要怎么處理呢?要補(bǔ)交所得稅嗎?
1/859
2020-04-09
公司稅務(wù)注銷了,銀行里面還有存款該怎么處理?轉(zhuǎn)到法人個(gè)人賬戶的話,會(huì)產(chǎn)生個(gè)人所得稅嗎?
3/3211
2019-09-19
第三季度核定征收變成查賬征收,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表顯現(xiàn)出的企業(yè)所得稅跟著變化嗎?還是按照以前核定征收的方式計(jì)算企業(yè)所得稅
1/1032
2019-10-23
我是建筑企業(yè),企業(yè)所得稅是季度按收入征收,我1月份有個(gè)工程開票時(shí)在外地預(yù)繳了0.2%的企業(yè)所得稅,那我實(shí)際還要回當(dāng)?shù)亟粠讉€(gè)點(diǎn)的稅
1/1021
2017-02-15
代理記賬公司的股東擔(dān)任代理記賬單位的辦稅人員,股東需要繳納個(gè)人所得稅嗎?
1/704
2018-07-14
2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。
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2024-01-17
A公司2×20年12月31日購(gòu)入價(jià)值20萬元的設(shè)備,預(yù)計(jì)使用年限5年,無殘值。采用直線法計(jì)提折舊,計(jì)稅時(shí)采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。2×22年及以前期間適用的所得稅稅率為33%,按照2×22年頒布的企業(yè)所得稅法,A公司從2×23年起適用的所得稅稅率為25%。2×22年12月31日的遞延所得稅負(fù)債余額為(?。┤f元。
2/397
2024-01-12