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老師,請問之前跟股東借過款,分錄是這樣入職的:借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-股東; 現(xiàn)在法人有一些報銷,分錄借:管理費用,貸應(yīng)該怎么寫
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2024-01-03
有個事業(yè)單位,用借款支出一筆錢 因為自己來源是借款,不是收入 所以支出的時候,就掛往來 沒有做支出,這樣對嗎 資金來源是借款
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2022-05-30
公司取得電子匯票找其他公司貼現(xiàn),入賬要入此公司嗎?借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款,借:應(yīng)付賬款_此公司名字,貸:應(yīng)收票據(jù),等收到扣下貼息款再借:銀行存款,借:財務(wù)費用,貸: 應(yīng)付賬款_此公司名字
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2019-02-17
老師您 好,去年12月做借款利息,我做成了:借:其他應(yīng)付款-借款利息 貸:銀行存款,平時做賬:借:財務(wù)費用-利息 貸:銀行存款,請問我是在匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn),如何更正這個問題,怎么做分錄
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2022-05-14
老師,預(yù)付房租費和每月分?jǐn)偡孔赓M的分錄可以這樣寫嗎? 付房租費時: 借:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000 貸:銀行存款 12000 攤銷房租費時 借:管理費用—房租費 1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 1000 收到發(fā)票時: 借:管理費用—房租費 -1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) -1000 借:待攤費用—房租費 12000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000 每月分?jǐn)倳r: 借:管理費用—房租費 1000 貸:待攤費用—房租費 1000
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2020-07-30
利息收入一般都用紅字入賬 借:財務(wù)費用-利息收入 -*** 借:銀行存款 *** 這個會計分錄到底該怎么理解呢?只有借方?
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2021-07-26
老師,公司收到借給個人的利息。借:銀行存款 貨:財務(wù)費用 。。要交的增值稅。 借:財務(wù)費用 貸:其他業(yè)務(wù)收入。。對不對?
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2024-03-25
如果公司像股東借款或者還款,股東像公司借款還款,都用到了其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款這兩個科目,并且都有余額,如果要知道還有多少沒還,是不是用其他應(yīng)付款-其他應(yīng)收款
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2019-09-06
甲企業(yè)從銀行取得長期借款300000元,用于企業(yè)的經(jīng)營周轉(zhuǎn),期限為3年,年利率為10%,按復(fù)利計息,每年計息一次,到期一次歸還本息。借入款項已存入開戶銀行。由于該項長期借款用于企業(yè)的經(jīng)營周轉(zhuǎn),因而按期確認(rèn)的借款利息應(yīng)當(dāng)費用化,計入財務(wù)費用。 要求:根據(jù)以上資料,編制甲企業(yè)取得借款、計提利息、償還債務(wù)的相關(guān)會計分錄。
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2021-12-26
之前員工有借支的,就用了其他應(yīng)收款科目借貸方,這樣對賬看個人的報銷也很清晰,現(xiàn)在沒有借支了,是不是可以直接借管理費用貸銀行存款?但是對賬好像不太方便
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2020-07-13
老師 鎧龍應(yīng)收賬款借方余額903019 凱龍名頭錯誤應(yīng)付賬款借方余額8800 鎧龍應(yīng)付賬款禁用貸方余額68337 統(tǒng)一調(diào)整到鎧龍應(yīng)收賬款借方 怎么做分錄 合并科目
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2023-10-08
公司私戶借錢給股東用于做投資款,我們前面掛的是借款,后面他這邊錢還進(jìn)來了,我們又要沖前期的借款,但是同時這筆也是投資款,請問分錄怎么填
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2020-07-21
借款的利息支出。需要計提嗎?1·計提利息 借:財務(wù)費用 貸:其他應(yīng)付款-利息 2·支付時 借:其他應(yīng)付款-利息(這里是應(yīng)付利息好還是其他應(yīng)付款呢) 貸:現(xiàn)金
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2017-03-07
采購一批耗材,是直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款。還是借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,再借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。這兩種有什么區(qū)別呢,什么時候用?
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2022-04-15
老師,我公司向公司開戶行申請了一年內(nèi)貸款490萬,我借,銀行存款490萬,貸短期借款490萬。我支付利息時候,我借,應(yīng)付利息2360,貸,銀行存款,計提利息,我借,財務(wù)費用—貸款利息貸,應(yīng)付利息可以???
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2022-01-17
公司執(zhí)照沒下來,在股東(上級單位)手里借了15000,其中有4000是公司經(jīng)理的借條轉(zhuǎn)我手上。那會計分錄怎么做?借:庫存現(xiàn)金 11000貸:短期借款(還是其他應(yīng)付款)11000 借:其他應(yīng)收款4000 貸:庫存現(xiàn)金4000嗎?其中還發(fā)生了管理費用,借:管理費用 開辦費 貸:庫存現(xiàn)金嗎?
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2017-04-09
有一筆付款分錄是:借:管理費用 100 貸:銀行存款100,因系統(tǒng)原因又沖正做的分錄是:借:銀行存款100 貸:管理費用100,最后又付款一次成功分錄:借:管理費用100 貸:銀行存款100,科目余額表管理費用明細(xì)金額會是200,也是跨月了,要怎么調(diào)整管理費用其實只付100出去
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2020-12-08
借:管理費用社保少記的7元1789.54 其他應(yīng)收款-員工社???41.26 營業(yè)外支出多記了7元。19.59 貸:銀行存款2750.39,,,,,,,,,更正:借;管理費用社???7 貸; 營業(yè)外支出 滯納金7(負(fù)數(shù))請問借貨方合計數(shù)是多少 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,借:營業(yè)外支出7 (負(fù)數(shù))貸:本年利潤7請問借貨方合計數(shù)是多少 借:本年利潤7,貸:管理費用7
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2015-12-09
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時:借本年利潤 貸:管理費用-開辦費 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費用-開辦費 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:管理費用-開辦費攤銷 貸:長期待攤費用-開辦費 是這樣嗎
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2018-04-18
您好老師 請問一下我司付給員工是用其他應(yīng)付款法人,那么我司現(xiàn)在支付給法人5000元,我是借其他應(yīng)收款啊還是用借其他應(yīng)付款呢
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2020-07-16