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老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
關(guān)于房租,其個稅和房產(chǎn)稅實際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負責。那這些費用要怎么做賬呢?假設(shè)房租1000,房產(chǎn)稅200,個稅100方法一:借:管理費用-租賃費 1100???? 管理費用-稅金(房產(chǎn)稅)200??貸:銀行存款/現(xiàn)金 1300方法二:借:管理費用-租賃費 1300貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 1300這兩種哪種是對的?。?/span>
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2019-02-15
評價咨詢發(fā)票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票已認證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
我想問下專利申請的時候繳費借記管理費用,貸記銀行存款, 收到證書的時候,借記無形資產(chǎn),貸記什么呀?
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2021-10-25
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
請問老師,收到保險服務(wù)費發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
工商局注冊了一個公司,沒有進行銀行開戶和稅務(wù)登記,股東是法人股東,這樣的公司存在有風(fēng)險嗎?法定代表人有風(fēng)險嗎?
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2019-12-31
動漫游戲開發(fā)、設(shè)計,到研發(fā)成功銷售,屬于國家鼓勵軟件企業(yè)中的第六條嗎?“(六)具有與軟件開發(fā)相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營場所、軟硬件設(shè)施等開發(fā)環(huán)境(如合法的開發(fā)工具等),建立符合軟件工程要求的質(zhì)量管理體系并持續(xù)有效運行”
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2022-06-01
建筑行業(yè)的工程施工在哪個科目建帳?
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2021-05-20
公司工資表上有工地管理人員工資,那做賬的時候需要把工地管理人員的工資摘出來計入工地成本還是直接計入管理費用呢?
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2017-04-01
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預(yù)計使用壽命為十年,預(yù)計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
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2021-12-19
一個排水項目工程,已經(jīng)有管理費用了,試運行費用,那么再有鋪底流動資金,費用重復(fù)了嗎?還有利息資本化的計算條件及方法
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2019-07-31
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄???
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費用-年終獎,管理費用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29
之前支付租金時進行攤銷 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付房租 現(xiàn)在收到發(fā)票可以抵稅那發(fā)票的分錄怎么做
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2019-05-24