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小規(guī)模企業(yè)在注銷(xiāo)的時(shí)候,法人墊付的工資做在其他應(yīng)付款中,怎樣才能把其他應(yīng)付款沖銷(xiāo)掉 我去年11月注冊(cè)成功 一個(gè)記賬公司 每月給我掛2000元工資 現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)一年 想注銷(xiāo) 稅務(wù)局說(shuō)我資產(chǎn)負(fù)債表掛18000 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢 沒(méi)有收入
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2018-01-29
老師你好,小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)外包,企業(yè)內(nèi)部一直沒(méi)有編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,請(qǐng)問(wèn)編制2018年6月份-2019年3月份資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,應(yīng)該怎樣編制?可以匯總編制嗎?步驟是真樣的?
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2019-04-23
您好,我是今年應(yīng)屆畢業(yè)生,目前在一家規(guī)模挺大的公司做往來(lái)核算,同事和我說(shuō)往來(lái)核算就是出納 學(xué)不到什么有用的東西的,真的是這樣嗎,作為第一份工作會(huì)影響職業(yè)發(fā)展嗎
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2020-09-07
老師您好,我是今年應(yīng)屆畢業(yè)生,目前在一家規(guī)模挺大的公司做往來(lái)核算,同事和我說(shuō)往來(lái)核算就是出納 學(xué)不到什么有用的東西的,真的是這樣嗎,作為第一份工作會(huì)影響職業(yè)發(fā)展嗎
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2020-09-07
老師,財(cái)務(wù)備注時(shí)要上傳的財(cái)務(wù)核算方法怎么寫(xiě),有模板嗎?
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2024-07-03
小微企業(yè)真帳實(shí)操業(yè)務(wù)13 業(yè)務(wù)描述:簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票,支付前欠供應(yīng)商廣州市斯浩汽車(chē)空調(diào)配件有限公司貨款13500.91元。
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2015-08-10
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操中有一道題中,過(guò)路費(fèi)的普通發(fā)票的稅額也可以抵扣?請(qǐng)問(wèn)是不是真的可以抵扣呢?
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2019-08-24
請(qǐng)教一下 之前財(cái)務(wù)賬做的比較亂 資產(chǎn)負(fù)債表和真實(shí)的業(yè)務(wù)不符合 我現(xiàn)在可以按正確的錄新的資產(chǎn)負(fù)債表嗎
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2020-11-08
有一筆賬務(wù)我分別錄入了兩個(gè)賬套里,其中一個(gè)是真實(shí)發(fā)生的,另外一個(gè)是失誤錄錯(cuò)的,但是已經(jīng)結(jié)賬了,怎么辦?
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2019-01-24
學(xué)個(gè)稅時(shí)老師說(shuō)三種情況只交個(gè)稅不交企業(yè)所得稅,個(gè)人獨(dú)資,工商個(gè)體,合資企業(yè)這三類(lèi),這是真的嗎?還是咋理解?
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2019-01-14
16年真題,所得稅三免三減半的那個(gè)題目,在算遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)為什么只對(duì)400都部分按百分之十二點(diǎn)五計(jì)算
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2020-05-29
租的廠房,房產(chǎn)稅12%房東要求承擔(dān),并且走私賬處理。房產(chǎn)稅真正應(yīng)該誰(shuí)承擔(dān)呢,承擔(dān)了房產(chǎn)稅,要做房產(chǎn)數(shù)據(jù)采集嗎
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2017-09-17
老師類(lèi)似這種的,可不可以正常入賬,就是手寫(xiě)的也的確有真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生呢,或者還是怎樣操作完善,請(qǐng)老師指教
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2019-04-04
老師:發(fā)票查驗(yàn)平臺(tái),我們開(kāi)出去的票,確實(shí)是真的、不是離線發(fā)票,這個(gè)月2號(hào)開(kāi)的,但是查驗(yàn)就是“查無(wú)此票” 什么情況?
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2020-04-21
賬是別人做的假賬,庫(kù)存現(xiàn)金是20幾萬(wàn),是出納,真實(shí)的庫(kù)存現(xiàn)金還有200元不到,要離職了,這個(gè)會(huì)不會(huì)以后說(shuō)不清楚
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2017-01-16
查驗(yàn)發(fā)票真假的發(fā)票代碼顯示錯(cuò)誤是什么意思?這個(gè)發(fā)票是在郵局代開(kāi)的,連續(xù)查了幾張都是代碼錯(cuò)誤,為什么?
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2020-09-07
2華興公司2018年度技照說(shuō)法規(guī)定應(yīng)交所得稅為4800萬(wàn)元, 使用的所得稅稅室為 25%。 遞延所得稅員便期初賬面余額為 1000 萬(wàn)元,道延所得稅資產(chǎn)期初賬面會(huì)額為 1600 萬(wàn)元。期 末,確定的應(yīng)納稅百時(shí)性差異為 2000 萬(wàn)元,可抵扣香時(shí)性 差異為 6000 石元-華興公司不存在可抵扣虧損和稅款抵讀, 預(yù)計(jì)在未來(lái)期何 能夠產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用手抵扣可 扺扣香時(shí)性差導(dǎo) (1)計(jì)算華興公司應(yīng)交所得稅額。 12)計(jì)草華興公司逼廷所得稅。 (3)計(jì)草華興公司利間表上所得稅貴用, (4)編制華興公司所得稅的會(huì)計(jì)分錄。
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2021-10-07
老師我想問(wèn)一下法人提現(xiàn)備注是什么 額度有沒(méi)有限制
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2021-07-26
我單位存貨過(guò)多,注銷(xiāo)前想把數(shù)變小或沒(méi)有,有好辦法嗎
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2018-12-04
我們公司目前是內(nèi)外賬。計(jì)劃改成一套,但是收入不想全部申報(bào),全部申報(bào)的話后期如果沒(méi)有稅收優(yōu)惠政策增值稅就很高。應(yīng)該怎么操作呢?我是小規(guī)模
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2022-06-01