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老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下5月份補(bǔ)繳的上一年度企業(yè)所得稅沖減的是哪一年的未分配利潤(rùn)?會(huì)計(jì)分錄1借記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2:)借記:本年利潤(rùn) 貸記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅3:)借記:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸記:本年利潤(rùn) 這樣的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
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2020-07-05
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),以前季度預(yù)交過(guò)所得稅,就是之前季度的費(fèi)用里有所得稅2萬(wàn),現(xiàn)在的本年利潤(rùn)是減過(guò)這2萬(wàn)的,現(xiàn)在年度了算所得稅,這2萬(wàn)是該算前加上呢,還是它就算作是之前的費(fèi)用呢?
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2019-01-15
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的應(yīng)稅項(xiàng)是利潤(rùn)所得還是總收入所得
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2019-10-19
公司代個(gè)人繳交的個(gè)人所得稅做賬時(shí)應(yīng)記為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,還是借:管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,哪個(gè)做得對(duì)???
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2017-04-11
1中國(guó)境內(nèi)的出租人將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在境外使用而取得的所得,是境內(nèi)還是境外所得? 2 不是說(shuō)只要有一個(gè)在境內(nèi),就是境內(nèi)所得嗎?
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2022-07-26
應(yīng)納稅所得額=個(gè)人收入所得稅額-個(gè)稅起征點(diǎn)(5000)-其他專項(xiàng)扣除 個(gè)人收入所得稅額不是要交所得稅的金額怎么會(huì)用這個(gè)金額去減個(gè)稅起征點(diǎn)(5000)減其他專項(xiàng)扣除?
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2022-12-02
請(qǐng)問(wèn),個(gè)人所得稅一萬(wàn)六萬(wàn)可以免交個(gè)人所得稅,那么如果從四月份開(kāi)始上班的話,每個(gè)月工資是5000不交個(gè)人所得稅,還是每個(gè)月工資6666不用交個(gè)人所得稅。
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2020-03-09
老師好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶查賬征收,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,季度預(yù)繳經(jīng)營(yíng)所得分錄: 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 還是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 正確的分錄是什么?
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2025-01-14
公司辦理了所得稅減免,匯算清繳時(shí)營(yíng)業(yè)外支出的罰款和未通過(guò)非盈利機(jī)構(gòu)的捐款需要調(diào)增繳納所得稅嗎?還是只要辦理了所得稅減免就不用繳納所得稅。
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2019-05-14
去年企業(yè)未分配利潤(rùn)為負(fù)說(shuō)明企業(yè)虧損對(duì)吧?那今年還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還用繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-04-14
老師,有一筆勞務(wù)費(fèi)用,已繳納個(gè)人所得稅,如果要開(kāi)具發(fā)票用于抵扣企業(yè)所得稅,還需要繳納什么稅嗎?
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2023-07-04
老師你好,請(qǐng)問(wèn): 合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得,投資人沒(méi)進(jìn)行分配,而是用于擴(kuò)大再生產(chǎn),投資人還用繳個(gè)人所得稅嗎
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2019-12-07
請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)之前分紅是不用繳納企業(yè)所得稅的是吧? 在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)該如何申報(bào)才不用納稅?
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2020-01-09
老師好,請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)交所得稅的時(shí)候用不用將計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增?需要考慮遞延所得稅的影響嗎?
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2020-03-19
老師,三月份個(gè)稅申報(bào)匯繳,是不是要通知沒(méi)有下載個(gè)稅APP的員工下載了?
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2021-03-04
老師好,我公司賬面利潤(rùn)總額10000000按照扣除營(yíng)業(yè)外支出的罰款1000計(jì)提了企業(yè)所得稅2500000,借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,但是企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候稅局申報(bào)表里企稅是2500250,最后繳稅的時(shí)候賬面應(yīng)交企業(yè)所得稅有個(gè)借方余額250,這個(gè)借方余額需要計(jì)提要所得稅費(fèi)用里嗎
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2020-05-20
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤(rùn)總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20+罰款200=3180(萬(wàn)元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬(wàn)元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個(gè)不用考慮遞延嗎
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2021-08-11
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人所得稅關(guān)于年綜合所得收入未超過(guò)12萬(wàn),需要補(bǔ)交個(gè)人所得稅的,可以免辦個(gè)人所得稅匯算清繳,我沒(méi)太懂,這個(gè)豁免政策,就是年收入不超12萬(wàn)的,可以不辦理匯算清繳,不用不用補(bǔ)稅也行么?
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2020-02-09
16年度虧損45萬(wàn),17年4月15日前申報(bào)17年1月-3月所得稅,應(yīng)納稅所得額的20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)可以用16年度的虧損補(bǔ)17年1-3月份的應(yīng)納稅所得額嗎?還是要等到匯算清繳17年度企業(yè)所得稅時(shí)再用于彌補(bǔ)?
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2017-02-24
請(qǐng)問(wèn)從企業(yè)所得稅方面的合理避稅,就是多做些費(fèi)用就可以了嗎?
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2015-11-18