
請問老師,計提企業(yè)所得稅是借,利潤分配–未分配利潤,貸,應(yīng)交稅費–企業(yè)所得稅 嗎?
答: 你好,借方是所得稅費用才是的
年度企業(yè)所得稅調(diào)增需補交企業(yè)所得稅,那個企業(yè)所得稅怎么處理?比如需交企業(yè)所得稅是2萬,以下哪種處理方式是正確的①反結(jié)賬2017年12月的賬,加計提所得稅的分錄,使得資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配-未分配利潤=上年未分配利潤+今年凈利潤②不需要反結(jié)賬2017年12月的賬,直接補計提企業(yè)所得稅,借利潤分配-未分配利潤2萬,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅2萬,資產(chǎn)負(fù)債表上的利潤分配-未分配利潤上年未分配利潤+今年凈利潤-本次利潤分配-未分配利潤的2萬如果是②,利潤表上的所得稅費用那里未體現(xiàn)2萬
答: 你好,不需要反結(jié)賬,直接做補計提,然后繳納分錄 匯算清繳補交的稅款不在所得稅費用體現(xiàn)的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
23年企業(yè)所得稅匯算清繳要補繳所得稅,會計分錄:借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅繳納:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸:銀行存款老師,正確嗎
答: 你好,同學(xué) 這個可以的,么沒問題的


方老師 解答
2017-04-14 14:10
方老師 解答
2017-04-14 14:15