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小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)時(shí),申報(bào)主表匯總銷(xiāo)售額計(jì)算出的增值稅和每張發(fā)票稅額的合計(jì)值存在誤差,按申報(bào)主表交稅后,“應(yīng)繳稅金—應(yīng)交增值稅“科目有零星結(jié)余,如何處理?
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2017-03-30
在外地預(yù)繳的增值稅和企業(yè)所得稅在國(guó)稅系統(tǒng)里增值稅申報(bào)和企業(yè)所得稅季度申報(bào)需要填哪里?附件增值稅申報(bào)我填在附表四里了,但我們公司估計(jì)近半年都不繳納增值稅(進(jìn)項(xiàng)貿(mào)底有余額)還有航天每年的維護(hù)費(fèi)顯示為未備案是啥意思 是要到稅務(wù)去備案嗎
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2018-10-11
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
5月前是小規(guī)模納稅人,3月購(gòu)稅控盤(pán)440元,填寫(xiě)附列資料4,當(dāng)月做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費(fèi)用,6月有銷(xiāo)項(xiàng),且進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),附列表4還有用填嗎?還是以后月份銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再填附列表4和增值稅減免申報(bào)明細(xì)?
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2020-07-07
一般納稅人,項(xiàng)目地和注冊(cè)地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫(xiě)預(yù)交增值稅稅款,這個(gè)金額只是填列的增值稅?沒(méi)有填寫(xiě)預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
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2020-04-02
老師,我想問(wèn)問(wèn)這個(gè)填完報(bào)表四滴6欄第2列后,會(huì)影響增值稅申報(bào)里面的哪個(gè)表,我光看到利潤(rùn)表里面有個(gè)其他收益,填的是這個(gè)數(shù)14143.18,只影響利潤(rùn)表嗎
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2023-08-16
老師,你好,營(yíng)改增小規(guī)模,服務(wù)業(yè)納稅申報(bào)附表怎么填!資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表,是先填還是后填!銀行什么時(shí)候扣款呢?
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2016-07-12
現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收減少和經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付增加憑證里的附表項(xiàng)目如何指定
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2021-01-15
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人(全年銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn),都是免稅銷(xiāo)售額)去年的增值稅申報(bào)表,未開(kāi)票收入未申報(bào)。但是每個(gè)月的所得稅申報(bào)表申報(bào)了未開(kāi)票收入。導(dǎo)致全年的所得稅申報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入和增值稅申報(bào)表上的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額累計(jì)數(shù)對(duì)不上。這部分有影響嗎?用不用更正申報(bào)增值稅表?
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2024-05-08
上月底進(jìn)項(xiàng)勾選后,今天發(fā)現(xiàn)有不對(duì)的地方,做了撤銷(xiāo)勾選,但勾選統(tǒng)計(jì)結(jié)果不知道在哪里更正,上月已經(jīng)把增值稅申報(bào)進(jìn)項(xiàng)抵扣匯總表也打印出來(lái)了,這個(gè)又要從哪里更正呀?我現(xiàn)在重新勾選的話(huà),時(shí)間在10月了,這樣做賬是不是不對(duì)了呀,9月以前票是不是一定要在9月前勾選掉,然后制憑證?
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2024-10-08
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人增值稅申報(bào)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅比賬上多了0.02元需如何處理,是做賬務(wù)調(diào)整與增值稅申報(bào)表一致還是不用管
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2020-04-06
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫(xiě)申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開(kāi)票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營(yíng)業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
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2017-01-14
申報(bào)信息寫(xiě)征管系統(tǒng)失敗,失敗原因:本期申報(bào)表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為1692.82元,本期申報(bào)表《附列資料二》第12欄“稅額”16928.24?!都佑?jì)抵減臺(tái)賬》上期第8欄“期末可計(jì)提額”為-16761.11元。;申報(bào)增值稅失敗,顯示上期臺(tái)賬錯(cuò)誤
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2020-06-10
酒店是一般納稅人。酒店當(dāng)期開(kāi)票又開(kāi)了專(zhuān)票,有稅率的電子卷票和免稅普票。在納稅申報(bào)的時(shí)候。是不是專(zhuān)票填寫(xiě)在附表一開(kāi)具專(zhuān)票收入里面。電子卷票填寫(xiě)在附表一的開(kāi)具其他發(fā)票的那一欄。而免稅普票直接填寫(xiě)在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面。附表一就不需要填寫(xiě)免稅的普票金額
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2020-04-27
公司之前一直虧損,本月盈利,但累計(jì)仍是虧損。這種情況,當(dāng)月盈利的部分需要計(jì)提所得稅嗎?
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2017-07-27
申報(bào)增值稅、所得稅時(shí),母公司的報(bào)表是個(gè)別報(bào)表還是合并報(bào)表?比如匯算清繳時(shí)。
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2019-05-08
環(huán)衛(wèi)公司要交印花稅嗎?我們是新辦的公司,電子稅務(wù)局里只有增值稅和城建,教附的申報(bào)表,那是不是不要申報(bào)印花稅
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2020-02-25
本期未認(rèn)證的增值稅專(zhuān)用發(fā)票在增值稅納稅申報(bào)表中怎么填
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2016-11-02
公司是2018年11月新辦小規(guī)模企業(yè),1月份,在電子稅務(wù)局申報(bào)了增值稅和企業(yè)所得稅都是零申報(bào)。財(cái)務(wù)報(bào)表也需要申報(bào)嗎?城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加需要申報(bào)嗎?
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2019-01-28
《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》中的“第1項(xiàng)”—“本期數(shù)”—“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”[1286471.86]必須等于《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》中的第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”[1286471.84],如有問(wèn)題請(qǐng)與稅務(wù)局聯(lián)系!
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2019-10-20