
小規(guī)模納稅人稅控維護(hù)費(fèi)遞減增值稅時(shí),借記:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 貸記:管理費(fèi)用,請(qǐng)問為什么沖減管理費(fèi)用?而不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)_減免稅款?
答: 你好,小規(guī)模納稅人是借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅,借管理費(fèi)用紅字,一般納稅人是借應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅――減免稅額 借管理費(fèi)用紅字。所以你說的減免稅額是一般納稅人適用
老師,小規(guī)模納稅人購進(jìn)金稅盤遞減稅額時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸:管理費(fèi)用還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
答: 小規(guī)模納稅人購進(jìn)金稅盤遞減稅額時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用 還是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,小規(guī)模納稅人減免增值稅會(huì)計(jì)分錄借記的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款吧
答: 你好,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅貸,營業(yè)外收入-減免稅額。


lucky girl 追問
2020-07-07 09:56
辜老師 解答
2020-07-07 10:16
lucky girl 追問
2020-07-07 10:24
辜老師 解答
2020-07-07 10:44