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為什么存在公司的增值稅納稅申報(bào)表上,部分欄目后,存在本月數(shù),但是本年累計(jì)沒有數(shù)字,而是一條“——”?
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2023-08-06
稅務(wù)系統(tǒng)更新后現(xiàn)在要在哪里下載已經(jīng)申報(bào)的增值稅納稅申報(bào)表啊
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2021-05-04
老師 你好 請問小規(guī)模填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí) 四、免稅銷售額 小微企業(yè)免稅銷售額和未達(dá)起征點(diǎn)銷售額有什么區(qū)別?什么情況下填寫這兩種銷售額呢?
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2021-05-21
追問:比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊 追問:比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊
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2019-04-11
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認(rèn)收入,那么確認(rèn)收入時(shí),增值稅申報(bào)表需要再次申報(bào)嗎,還是需要申報(bào)負(fù)數(shù)
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2022-03-25
老師,我們3月份是增值稅免稅的,然后3月份多開了發(fā)票,如果4月份沖掉,那我能不能在增值稅申報(bào)表的時(shí)候,現(xiàn)在就在未開票收入欄里填上負(fù)數(shù),然后這個(gè)月把發(fā)票沖掉呢
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2021-04-15
公司會(huì)發(fā)出一些樣品給客戶使用。 1.樣品需要繳納增值稅,即視同銷售,會(huì)計(jì)賬務(wù)中是否需要列明樣品收入? 2.樣品視同銷售在國稅增值稅申報(bào)表中,收入是否含樣品收入?
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2022-07-12
納稅申報(bào)表上的增值稅進(jìn)項(xiàng)是55份,在已做憑證里面記載進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13份。這是怎么回事?
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2017-06-07
請問,結(jié)轉(zhuǎn)后的增值稅,賬上比電子稅局的納稅申報(bào)表留抵?jǐn)?shù)少1分錢怎么辦?還是5月份少的,還需要調(diào)嗎?
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2020-01-13
四月份開出發(fā)票1080元,但稅率應(yīng)該是9%,誤開10%,五月申報(bào)時(shí)納稅申報(bào)表里取消了10%那一欄,沒辦法就按9%的稅率強(qiáng)行申報(bào)了增值稅,請問我做賬的時(shí)候是按發(fā)票10%計(jì)算收入,還是按9%計(jì)算收入
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2019-07-10
增值稅的納稅申報(bào)表,剪頭里的數(shù)為啥跟左邊的不一樣呀?
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2021-09-11
之前多交了增值稅,辦理了抵稅,抵稅已經(jīng)辦理好了,這月要去大廳申報(bào)才能抵,我想知道這月紙質(zhì)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
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2019-12-04
老師你好我按照納稅申報(bào)表對增值稅哦明細(xì)科目,現(xiàn)在有一個(gè)月賬面進(jìn)項(xiàng)大于實(shí)際認(rèn)證的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
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2020-06-15
老師,你好,增值稅的納稅申報(bào)表網(wǎng)報(bào)的話是怎么來的?
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2016-11-30
發(fā)票和納稅申報(bào)表的增值稅差一分錢,如何做賬?
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2019-11-07
我公司2019年2月交增值稅104924.05,然后一直O(jiān)申報(bào),2020年1月現(xiàn)在做申報(bào),納稅申報(bào)表主表本月數(shù)和累計(jì)數(shù)都有去年交稅數(shù)如圖,請教老師是不是這樣
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2020-02-05
9月份收回一些專票紅沖,導(dǎo)致附表一開具增值稅專用發(fā)票是負(fù)數(shù),填附表三一直提示錯(cuò)誤,這個(gè)要怎么填?我們是住宿業(yè)
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2020-10-19
老師小規(guī)模那是人在填寫增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候,是不是繳納的增值稅就是全部的收入里邊3%那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目的金額,給國家繳納增值稅呢?沒有抵扣
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2016-01-19
老師,賬面上的應(yīng)交增值稅和增值稅納稅申報(bào)表的留底余額不同,怎么調(diào)整啊。不能按照去找以前的錯(cuò)誤。因?yàn)榻ㄙ~的時(shí)候就沒有考慮期初增值稅余額
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2020-03-29
當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟科目匯總表是怎么進(jìn)行核對?
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2018-09-13