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1.某銷售行業(yè)一般納稅人月度開票10萬(wàn)元,購(gòu)貨票8萬(wàn)元,工資1.5萬(wàn)元,查賬征收所得稅怎么交稅?(銷售行業(yè)一般納稅人增值稅稅率17%) 2.假設(shè)季度開票八萬(wàn),購(gòu)貨票六萬(wàn),工資1.5萬(wàn)元,查賬征收所得稅,怎么交稅? 3.某銷售行業(yè)小規(guī)模季度開票十萬(wàn)元,購(gòu)貨票八萬(wàn)元,工資1.5萬(wàn)元,查賬中收所得稅怎么交稅
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2023-03-14
外地施工,預(yù)交個(gè)人所得稅月未計(jì)入什么科目,是所得稅還是成本?
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2022-01-17
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動(dòng),沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來(lái)后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問,應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來(lái),7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來(lái)正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
老師,麻煩問下企業(yè)所得稅季報(bào)管理費(fèi)用之類的填在哪個(gè)表里呢?
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2020-04-13
哪種職工福利費(fèi)可以不計(jì)征個(gè)人所得稅
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2017-02-05
某居民企業(yè)2019年銷售產(chǎn)品收入1100萬(wàn)元,企業(yè)銷售費(fèi)用中含廣告費(fèi)185萬(wàn)元,企業(yè)管理費(fèi)用中包含業(yè)務(wù)招待費(fèi)12.5萬(wàn)元、研發(fā)費(fèi)用30萬(wàn)元,以下說(shuō)法正確的是()。 銷售費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是20萬(wàn)元 研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)減的應(yīng)納稅所得額是15.5萬(wàn)元 管理費(fèi)用應(yīng)調(diào)增的應(yīng)納稅所得額是5萬(wàn)元
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2020-06-30
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季度交完個(gè)人所得稅,有沒有年度匯算清繳。申請(qǐng)為核定征收需要辦理什么手續(xù)
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2020-03-13
無(wú)法收回的款項(xiàng),做營(yíng)業(yè)外支出,所得稅匯算清繳時(shí)候怎么填寫呢
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2022-05-18
建筑企業(yè)的企業(yè)所得稅是怎么收的?查賬征收!
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2019-01-15
小規(guī)模納稅人公司核定征收是不是不要做賬?企業(yè)所得稅的稅率是多少核定征收的
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2019-03-06
一個(gè)人,張某。是兩個(gè)公司的股東。也是個(gè)體工商戶。全部是查賬征收。個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳是屬于多處經(jīng)營(yíng)所得范疇嗎?
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2022-03-24
請(qǐng)問老師,稅務(wù)核定的個(gè)體戶要申報(bào)個(gè)人所得稅,后面征收稅目是經(jīng)營(yíng)所得,這個(gè)表學(xué)堂里面有實(shí)操視頻嗎
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2019-02-15