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老師,月收入5萬(wàn),交完三險(xiǎn)一金后的工資。個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,該交多少
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2023-04-11
老師,你好。申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),發(fā)現(xiàn)有累計(jì)免稅收入,想起來(lái)是前面有錯(cuò)把免征額填進(jìn)去的情況,請(qǐng)問(wèn)能改嗎。會(huì)影響員工個(gè)人所得稅嗎。以往申報(bào)的每月工資都沒(méi)超過(guò)4000的。
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2020-06-11
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目來(lái)做嗎
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2017-02-13
籌備期沒(méi)有啟動(dòng),沒(méi)有員工沒(méi)有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開(kāi)辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問(wèn)題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請(qǐng)老師幫我審一下,我的思路對(duì)不對(duì)(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對(duì)即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對(duì)嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒(méi)錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來(lái)后我寫(xiě)了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號(hào)我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫(xiě)成了500,想問(wèn)這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請(qǐng)問(wèn)這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來(lái)正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)季度交完個(gè)人所得稅,有沒(méi)有年度匯算清繳。申請(qǐng)為核定征收需要辦理什么手續(xù)
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2020-03-13
哪種職工福利費(fèi)可以不計(jì)征個(gè)人所得稅
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2017-02-05
請(qǐng)問(wèn)公司代扣代交的個(gè)人所得稅應(yīng)該計(jì)入,借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,貸銀行存款,然后在做分錄,借,其他應(yīng)收款-某人,代應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅?
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2022-11-11
個(gè)人所得稅計(jì)算方法及舉例。
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2019-11-27
有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教一下公司是一家餐飲行業(yè)的個(gè)體工商戶這家公司是要報(bào)些什么稅,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,個(gè)體工商戶應(yīng)當(dāng)繳納的稅種有: 1. 增值稅; 2. 消費(fèi)稅; 3. 印花稅; 4. 城市維護(hù)建設(shè)稅; 5. 教育費(fèi)附加; 6. 地方教育附加; 7. 城鎮(zhèn)土地使用稅; 8. 房產(chǎn)稅; 9. 車船稅; 10. 印花稅; 11. 其他稅種。好的,那經(jīng)營(yíng)所得是核定征收還是查賬征收,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得是核定征收的。核定征收一般核的是一個(gè)季度交多少稅呢,根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》,個(gè)體工商戶的經(jīng)營(yíng)所得是核定征收的,一般核定的是每個(gè)季度應(yīng)繳納的稅款,具體金額可以根據(jù)公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況確定。這個(gè)確定是稅局確定嗎?有沒(méi)有一個(gè)具體的算的比例
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2023-04-12
支付給個(gè)人的倉(cāng)庫(kù)租金,個(gè)人無(wú)法提供發(fā)票,租金直接計(jì)入管理費(fèi)用的話,年底所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
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2018-11-16
在深圳注冊(cè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。對(duì)于個(gè)人所得稅想申請(qǐng)核定征收方式是?
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2018-02-05
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,不超過(guò)100萬(wàn),可以減半征收嗎
1/1915
2021-07-22
外地施工,預(yù)交個(gè)人所得稅月未計(jì)入什么科目,是所得稅還是成本?
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2022-01-17