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實際會計工作中,員工借備用金寫的借條的原件是要放在 分錄為借:其他應(yīng)收款-xx 貸:銀行存款 的憑證后面 嗎?當(dāng)員工拿來發(fā)票沖抵時或者是用備用金抵工工資時,原來的借條怎么處理?
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2023-03-18
公司是一般納稅人,產(chǎn)生節(jié)能評估費用,收到專用發(fā)票,是(借:管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:預(yù)付賬款) 還是(借:管理費用 貸:預(yù)付賬款)?
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2020-01-04
其他應(yīng)收款還款時核銷時分錄:借:管理費用 貸:銀行存款(余款) 如何理解?
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2019-12-30
5月份總部借款給分公司總經(jīng)理50000元,借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款-總部,然后這50000元預(yù)支員工25000元 借:其他應(yīng)收款 貸:庫存現(xiàn)金,然后員工以費用報銷的形式報銷了 借:管理費用 貸:其他應(yīng)收款,總經(jīng)理部分也直接抵費用了 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金,問題來了,其他應(yīng)付款-總部這50000元實際是已經(jīng)按費用抵消了,可是賬目上還掛著這50000元啊?今天才發(fā)現(xiàn)
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2018-11-17
二月份有一筆憑證做錯了,原憑證 借 管理費用 貸 銀行存款,要把它調(diào)整為 借 待攤費用 貸 銀行存款,需要怎么操作
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2017-06-29
如果當(dāng)月的房租,次月收到發(fā)票,當(dāng)月借:管理費用 貸:預(yù)提 次月沖銷,再付款借:管理費用 貸:銀行存款,這樣對嗎?好繁瑣
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2018-12-28
私人想借用公司的錢,借300萬,我們公司借給他,簽借款合同有限制時間嗎?收到的利息收入怎么繳稅?
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2021-08-17
老師,支付稅控系統(tǒng)維護費的分錄 借:管理費用 280 貸:現(xiàn)金 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 280 借:管理費用 -280
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2019-12-27
老師請問 退回服務(wù)費 借:銀行存款600 借:管理費用600(紅字) .結(jié)轉(zhuǎn) 借:管理費用600(正數(shù)) 貸:本年利潤600 是這樣做嗎?
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2023-07-06
老師好 1.無形資產(chǎn)購買時 借 無形資產(chǎn) 貸 銀行存款 無形資產(chǎn)攤銷時 借 管理費用\主營業(yè)務(wù)成本 貸 無形資產(chǎn) 2.長期待攤費用購進時 借長期待攤費用 貸 銀行存款 攤銷時 借 管理費用 貸 長期待攤費用 老師這樣做都對嗎?
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2020-01-08
融資租入固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)和發(fā)票都沒到,現(xiàn)在付了一筆錢給融資公司,這個月先付錢下個月發(fā)票到。如何做分錄? 這個月借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 下個月紅沖 借:-預(yù)付賬款 貸:-銀行存款 然后在:借:財務(wù)費用 貸:未確認(rèn)融資費用 借:長期應(yīng)付款--應(yīng)付融資租賃款 貸:銀行存款 嘛?
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2022-05-31
從建設(shè)銀行借入改擴建專項借款1200000元,存入專用賬戶.的會計分錄
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2015-11-28
有的借方負(fù)數(shù),貸方負(fù)數(shù),如其它應(yīng)付款,在借方用的負(fù)數(shù),怎么理解
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2017-06-23
向銀行借入期限為6個月的借款20萬。怎么用編制會計分錄表達
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2021-11-01
如果選擇一次性當(dāng)期損益的話,是不是這樣做賬,發(fā)生時借:管理費用-開辦費,貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款;結(jié)轉(zhuǎn)時:借本年利潤 貸:管理費用-開辦費 然后采取攤銷的方式話,發(fā)生時,借:長期待攤費用-開辦費 貸:現(xiàn)金/銀行存款/其他應(yīng)付款/應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)時:借:管理費用-開辦費攤銷 貸:長期待攤費用-開辦費 是這樣嗎
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2018-04-18
老師:銀行存款的利息收入:借:銀行存款正數(shù),借:財務(wù)費用利息負(fù)數(shù)是嗎?是不是也可以用貸方:財務(wù)費用利息收入?二者有什么區(qū)別?
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2021-12-28
老師,我們公司向4S店付首付貸款買車,首付時借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款,但是發(fā)票開的是4S店的,貸款的是付給寶馬汽車金融公司的不是4S店公司的,這個貸款的部分要借:長期應(yīng)付款,還是借:長期借款,他每個月的利息不固定,不好計提利息費用。
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2023-04-13
老師,預(yù)付房租費和每月分?jǐn)偡孔赓M的分錄可以這樣寫嗎? 付房租費時: 借:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000 貸:銀行存款 12000 攤銷房租費時 借:管理費用—房租費 1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 1000 收到發(fā)票時: 借:管理費用—房租費 -1000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) -1000 借:待攤費用—房租費 12000 貸:預(yù)付賬款—房租費(小王) 12000 每月分?jǐn)倳r: 借:管理費用—房租費 1000 貸:待攤費用—房租費 1000
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2020-07-30
請問現(xiàn)在還有待攤費用科目嗎?例如預(yù)付一年的房租,是借預(yù)付賬款,貸銀存,然后分?jǐn)倳r借管理費用,貸預(yù)付賬款嗎?
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2016-02-18
老師 取得使用年限有限的無形資產(chǎn) 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 還是 借:長期待攤費用 貸:銀行存款 這兩者怎么區(qū)分
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2022-01-16