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借款的時(shí)候怎么區(qū)分什么時(shí)候用短期借款還是其他應(yīng)收應(yīng)付款
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2016-11-01
老師,發(fā)放職工工資,借:應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 對(duì)于設(shè)定提存計(jì)劃 借:應(yīng)付職工薪酬—— 設(shè)定提存計(jì)劃 貸,銀行存款 支付職工的培訓(xùn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用 貸,應(yīng)付職 薪酬——職工福利費(fèi) 繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 借:應(yīng)付職工薪酬——設(shè)定提存——基本基本養(yǎng)老保險(xiǎn) 貸:其他應(yīng)付款——基本養(yǎng)老費(fèi)
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2021-03-31
外賬 拿來費(fèi)用發(fā)票,要沖個(gè)人借款, 借其他應(yīng)付款 貸管理費(fèi)用 這樣做對(duì)嗎?
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2020-05-09
收到銀行利息,我可以借銀行存款貸財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息嗎,或者借銀行存款借財(cái)務(wù)費(fèi)用用負(fù)表示,兩種都可以嗎
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2019-04-25
收到找其他公司的借款,短期的。是計(jì)入短期借款科目,還是用其他應(yīng)付款科目也可以,借款這張憑證附件只用銀行回單都可以,還是要不要把借款合同也附在后面
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2019-07-16
請(qǐng)問老師,我是咨詢類小規(guī)模,想把費(fèi)用做到成本里面 ,是不是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資 貸管理費(fèi)用-工資, 發(fā)工資的時(shí)候就是借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款嗎
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2022-04-26
應(yīng)收賬款期初借方余額8萬元,本期發(fā)生應(yīng)收賬款2萬元,期末尚有借方余額5萬元該企業(yè)本月回收的應(yīng)收賬款
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2015-10-21
老師,請(qǐng)問一下,6月暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品100,貸:應(yīng)付賬款100, 6月銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100,貸:庫(kù)存商品100 7月來票紅沖暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品-100,貸:應(yīng)付賬款-100 正確的發(fā)票入庫(kù),借:庫(kù)存商品100,銀行存款:100, 6月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本不用紅沖了吧!我這樣做是對(duì)的吧
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2018-10-19
0月31日,計(jì)提本月短期借款和長(zhǎng)期借款應(yīng)支付的利息。摘要 會(huì)計(jì)科目 借方金額億千百十萬千百十元角分 貸方金額億千百十萬千百十元角分計(jì)提借款利息5602001 管理費(fèi)用-開辦費(fèi)391612 計(jì)提短期借款利息2231001 應(yīng)付利息-短期借款利息306451計(jì)提長(zhǎng)期借款利息2231002 應(yīng)付利息-長(zhǎng)期借款利息85161合計(jì):叁仟玖佰壹拾陸元壹角貳分 391612 391612這個(gè)利息是怎么算的呀
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2017-06-09
一般納稅人,1.公司購(gòu)車貸款 ,計(jì)入長(zhǎng)期借款還是短期借款2.貸款利息沒有計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用對(duì)嗎?
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2017-11-15
付臨時(shí)工工資應(yīng)該做管理費(fèi)用還主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?主要是付綠化帶工程臨時(shí)工工資,目前是這樣做賬務(wù)處理的 借:管理費(fèi)用--臨時(shí)工工資10980;貸:庫(kù)存現(xiàn)金:10980;這樣做對(duì)嗎?還是要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?工程款還沒開票呢?,F(xiàn)在只是做個(gè)付臨時(shí)工工資。
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2017-06-29
公司是小規(guī)模納稅人,做科學(xué)技術(shù)研發(fā)的,開發(fā)階段的會(huì)計(jì)處理借:研發(fā)支出――項(xiàng)目――資本化支出貸:原材料什么時(shí)候才把資本化支出轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)?無形資產(chǎn)什么時(shí)候才可以攤銷?
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2018-10-12
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,2020年2月研制出一批高檔化妝品A,生產(chǎn)成本共計(jì)40000元,其中的50%用于贊助,另外的50%用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。當(dāng)月銷售高檔化妝品B取得含稅收入80000元,高檔化妝品A的成本利潤(rùn)率為5%,消費(fèi)稅稅率為15%。計(jì)算:該化妝品廠上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納消費(fèi)稅
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2021-03-05
(1)用350盒生產(chǎn)成本為10000元的甲系列高檔化妝品換取原材料,約定按甲高檔化妝品當(dāng)月銷售平均價(jià)格450元/盒進(jìn)行結(jié)算,雙方互開專用發(fā)票。(2)從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品。關(guān)稅完稅價(jià)格為90000元,繳納關(guān)稅55000元。取得海關(guān)增值稅完稅憑證,當(dāng)月已向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)并通過認(rèn)證。當(dāng)月將其中的80%用于連續(xù)生產(chǎn)高檔化妝品。(3)本月附帶為一個(gè)娛樂公司生產(chǎn)上妝油500盒,銷售價(jià)為160元/盒,本月收到全部?jī)r(jià)款。(4)本期購(gòu)進(jìn)酒精1噸,取得專用發(fā)票,注明不含稅售價(jià)為70000元。(5)將成本55000元的材料委托其他廠加工丙高檔化妝品,支付加工費(fèi)11000元并取得專用發(fā)票,丙高檔化妝品已收回,受托方
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2022-06-06
老師,我接前任會(huì)計(jì)的帳。她給的科目余額表的數(shù)據(jù)是140359 但賬本上利潤(rùn)表的管理費(fèi)用是140079 相差280的稅控盤費(fèi)用。 賬本上的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)―減免稅款 貸:管理費(fèi)用 不知道問題出在哪里?
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2020-06-26
老師,請(qǐng)問項(xiàng)目已完成可以先結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款。等支付發(fā)票回來:借:應(yīng)付賬款貸銀行存款嗎?
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2022-03-04
去年的短期借款利息,沒記入財(cái)務(wù)費(fèi)用,誤記入短期借款的借方,今年如何調(diào)賬? 所得稅用調(diào)整嗎?
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2020-02-02
企業(yè)向法人借款從個(gè)人卡打到基本戶與企業(yè)向法人借款以現(xiàn)金存入基本戶,兩者有什么區(qū)別么
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2018-06-11
某化妝品生產(chǎn)廠為增值稅一般納稅人 本月銷售高檔化妝品取得不含稅銷售額600000元 另將自產(chǎn)的高檔化妝品一批贈(zèng)送給某協(xié)作企業(yè) 生產(chǎn)成本總計(jì)為100000元 無市場(chǎng)價(jià)可供參考 該高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15% 成本利潤(rùn)為5% 要求計(jì)算本月的計(jì)稅銷售額
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2019-10-08