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申請(qǐng)退10月的稅,我提交完成已通過(guò),但是系統(tǒng)顯示股份制企業(yè),寫(xiě)著負(fù)數(shù)的增值稅稅款
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2022-04-12
普通企業(yè)租他人的房子,土地使用稅和房產(chǎn)稅都是自己申報(bào)繳納嗎? 出租人需要交稅嗎?
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2025-05-23
初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名把高中畢業(yè)證書(shū)編號(hào)寫(xiě)成學(xué)籍號(hào),并審核通過(guò)交完費(fèi)了,對(duì)后續(xù)有影響嗎
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2022-01-08
老師,請(qǐng)教一下我們是交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資的,是公益性的,增值稅留抵稅額可以退嗎
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2022-03-29
老師,個(gè)人去稅局為服務(wù)單位開(kāi)具工程款的發(fā)票,要交哪些稅,開(kāi)的是普通發(fā)票,稅率是1%
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2020-06-01
三、應(yīng)交稅費(fèi)是1000,上期留抵扣額是包稅金稅盤(pán)和進(jìn)貨認(rèn)證通過(guò)的發(fā)票620, 借:銀行存款6882.35,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5882.35應(yīng)交稅費(fèi)增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅620,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 620 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅380(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?當(dāng)月的 貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 次月交納增值稅? 借:應(yīng)交稅金——未交增值稅?380 貸:銀行存款 等科目380
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2015-10-26
施工企業(yè)項(xiàng)目管理人員拿發(fā)票報(bào)銷(xiāo)是公司所在地油錢(qián),但是項(xiàng)目在同省異地,這油費(fèi)能計(jì)入工程施工成本嗎?計(jì)入施工成本-?費(fèi)?交通費(fèi)還是差旅費(fèi)?報(bào)銷(xiāo)人管理施工項(xiàng)目,有時(shí)候回公司有事,大多在項(xiàng)目上。就這來(lái)回過(guò)路費(fèi)油費(fèi),還有在項(xiàng)目的油費(fèi),到底該記在哪里搞不明白,是記在工程施工-差旅費(fèi),工程施工-交通費(fèi),還是管理費(fèi)用-差旅費(fèi),交通費(fèi)
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2019-03-26
@ 宸宸老師 老師你是沒(méi)看懂我問(wèn)的問(wèn)題么?都說(shuō)了普通票,你怎么又回答專(zhuān)票,這不是多余的廢話(huà)嗎?我說(shuō)的是我普通發(fā)票沒(méi)有超過(guò),專(zhuān)票我知道要預(yù)繳,那是系統(tǒng)直接跳出來(lái)預(yù)繳的稅,我都告訴你普通發(fā)票跟專(zhuān)票開(kāi)的金額了,從頭到尾我不知道你回答什么,30萬(wàn)以?xún)?nèi)專(zhuān)票要交增值稅,普通發(fā)票不用交這個(gè)我知道啊。我現(xiàn)在要解決我的申報(bào)問(wèn)題
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2020-01-14
老師你好,我想問(wèn)下,Q1普通發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)不是不能認(rèn)證嗎,那往來(lái)款我們做分錄的時(shí)候,普票的稅額為什么是掛在應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅里?Q2普票如果是做費(fèi)用的開(kāi)進(jìn)來(lái),那還需要做價(jià)稅分離的分錄嗎?如果要,那稅掛在哪個(gè)科目里?
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2020-07-22
老師,我新來(lái)一家公司,之前有個(gè)制度,就是員工開(kāi)自己的車(chē)出去辦事,回來(lái)填一個(gè)交通費(fèi)補(bǔ)貼生清單,然后用油費(fèi)來(lái)報(bào)銷(xiāo),因?yàn)楣纠锩鏇](méi)有公車(chē),也沒(méi)有和員工簽署租車(chē)協(xié)議,這個(gè)月我來(lái)做賬,我把之前報(bào)銷(xiāo)這個(gè)交通補(bǔ)貼,做成 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 銀行存款 然后打算在接下來(lái)擬一份私車(chē)公用的租賃協(xié)議,以后直接報(bào)銷(xiāo)走交通費(fèi),請(qǐng)老師幫忙看一下這樣操作可以嗎?
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2019-12-17
在支付寶代開(kāi)的電子普通發(fā)票 當(dāng)時(shí)申請(qǐng)代開(kāi)的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)稅 發(fā)票上寫(xiě)的個(gè)人所得稅由支付方依法扣留
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2022-03-29
財(cái)務(wù)人員報(bào)銷(xiāo)交通費(fèi),取得如圖的一張專(zhuān)用發(fā)票,用現(xiàn)金支付,公司為一般納稅人,此時(shí)要不要把稅額計(jì)算出做進(jìn)項(xiàng)呢?
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2020-06-19
184.根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額可以從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的是( ? D?)。 A.接受的貸款服務(wù)----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 B.與非正常損失的購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 C.與非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用購(gòu)進(jìn)貨物相關(guān)的交通運(yùn)輸業(yè)服務(wù)-----不能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅 D.用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目購(gòu)進(jìn)的非專(zhuān)利技術(shù)--可以抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅
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2023-12-26
一般納稅人開(kāi)具的普通發(fā)票,不是說(shuō)不可以抵扣嗎?那為什么做賬的時(shí)候也做了應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅
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2018-01-04
.中國(guó)居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入:(1)2月,出版專(zhuān)著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收人31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。(4)10月,取得到期國(guó)債利息收入1500元。5)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。另外,張某本年專(zhuān)項(xiàng)扣除、專(zhuān)項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。要求:計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)
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2021-06-24
這個(gè)月要交印花稅,以購(gòu)銷(xiāo)合同來(lái)計(jì)稅依據(jù)的,全部都是沒(méi)有合同的,有些會(huì)給開(kāi)專(zhuān)票,有一些是無(wú)票收入,還有一些是開(kāi)普通發(fā)票,這個(gè)計(jì)稅要怎么算
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2019-01-02
哈羅單車(chē)電子發(fā)票的內(nèi)容是“技術(shù)服務(wù)費(fèi)”和“其他有形動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃服務(wù)”可以直接當(dāng)作交通費(fèi)入賬嗎
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2019-08-02
老師,籌建期收到電視發(fā)票 是不是 借 在建工程 貸 應(yīng)付 開(kāi)始使用在轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 借 固定資產(chǎn) 貸 在建工程 小規(guī)模,收到普通發(fā)票,不需要記應(yīng)交稅費(fèi)吧
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2021-10-21
2、甲公司主要提供交通運(yùn)輸服務(wù),為增值稅一般納稅人。2020年3月提供交通運(yùn)輸服務(wù)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票218萬(wàn)(含稅),2020年3月共取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票79.1萬(wàn),其中不含稅金額70萬(wàn)、稅額9.1萬(wàn),取得普通發(fā)票1.13萬(wàn)(含稅),支付運(yùn)輸司機(jī)工資17. 802萬(wàn)。試計(jì)算應(yīng)繳納的增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅。
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2021-08-05
1.我公司是培訓(xùn)機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人,收入開(kāi)票也是普通發(fā)票。做分錄。借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(普通發(fā)票的3%).是這樣吧!普通發(fā)票也要填增值稅是吧!我這樣的分錄對(duì)吧? 成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(各類(lèi)費(fèi)用,費(fèi)用要分明細(xì)嗎?住宿餐飲之類(lèi)的)貸:現(xiàn)金 可以嗎?
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2019-10-24