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開了10萬的普票要交印花稅嗎?
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2020-04-06
2018年12月有一筆賬,借:其他應(yīng)收款-法人 104536 其他應(yīng)收款-甲職工 13518.01 貸:銀行存款 118054.01。這筆賬的實(shí)際情況是,10萬元是還給法人的,4536是給法人報(bào)銷的管理費(fèi)用,13518.01是給甲職工報(bào)銷的管理費(fèi)用,現(xiàn)在調(diào)賬需要怎么調(diào)?想知道具體的會(huì)計(jì)分錄怎么做。
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2019-01-21
查定征收不太理解,麻煩舉個(gè)例子?
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2019-04-01
怎么辦理核定征收?,需要去大廳嗎?
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2019-11-06
房產(chǎn)稅的征收及會(huì)計(jì)分錄的處理
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2015-11-29
簡易征收進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣怎么處理
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2021-08-31
采取以舊換新方式銷售玉石首飾一批,舊玉石首飾作價(jià)78萬元,實(shí)際收取新舊首飾差價(jià)款共計(jì)90萬元;釆取以舊換新方式銷售原價(jià)為3500元的金項(xiàng)鏈200件,每件收取差價(jià)款1500元。 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)
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2022-03-08
應(yīng)收賬款管理的理論基礎(chǔ)
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2020-04-29
 因?yàn)楣竟潭ㄙY產(chǎn)設(shè)備不齊全,稅管員說不能進(jìn)行進(jìn)出口退稅。如果要申請發(fā)票的話必須把進(jìn)出口權(quán)取消掉!在處理的過程中稅管員說公司已經(jīng)有出口過一筆貨物,要取消出口權(quán)必須把這筆貨物處理好,那這筆貨物應(yīng)該怎么處理???
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2018-08-11
公司換法人了 (不牽扯金錢關(guān)系), 以前賬上借的法人的款 貸其他應(yīng)付款-張某 怎么消這筆 把以前法人全轉(zhuǎn)到現(xiàn)在法人??颇吭趺醋觥?/span>
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2019-04-06
小規(guī)模公司,稅務(wù)局核定季度征收企業(yè)所得稅。18年的虧損能抵消19年的企業(yè)所得稅嗎?
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2019-01-09
老師學(xué)校經(jīng)費(fèi),報(bào)賬消防井需要怎么出賬,消防井內(nèi)配置主要就是泵電纜等配置,直接走固定資產(chǎn)合適嗎?還是走管理費(fèi)用
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2021-12-26
老師這題不懂,不管是借還是貸應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅,不都性質(zhì)樣嘛。為什么借消費(fèi)稅就不是損益,而貸就是。損益怎么理解,謝謝。
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2019-01-20
現(xiàn)金盤虧時(shí),做會(huì)計(jì)分錄為什么不是借:管理費(fèi)用,貸:現(xiàn)金,而是借:管理費(fèi)用,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
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2015-12-18
如果當(dāng)天收入15000,其中現(xiàn)金12000,含現(xiàn)金消費(fèi)10000,會(huì)員充值2000(加送300),會(huì)員卡消費(fèi)3000,這個(gè)分錄要怎么做呢?
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2017-03-06
小規(guī)模差額征收勞務(wù)的賬務(wù)處理
1/1697
2020-06-19
老師,小規(guī)模納稅人,定律征收,只能做到收入準(zhǔn)確,其余的無法核算,這個(gè)月財(cái)務(wù)報(bào)表我只填了現(xiàn)金和實(shí)收資本,到三季度我該怎么填報(bào),原填現(xiàn)金和實(shí)收資本,可以嗎
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2019-07-15
老師,公司停工期間有其他業(yè)務(wù)收入,這期間發(fā)生的費(fèi)用也是記管理費(fèi)用嗎?
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2020-04-10
老師我想把其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保的貸方數(shù)減少,管理費(fèi)用-工資的借方數(shù)減少,怎么做賬,因?yàn)槲业膽?yīng)付工資數(shù)是對的。 我的分錄是: 借:管理費(fèi)用-工資 貸:其他應(yīng)收款款-個(gè)人社保 應(yīng)付工資 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在支付社保的時(shí)候,借方:其他應(yīng)收款-社保數(shù)大于貸方的數(shù),我可能把這部分社保記在管理費(fèi)用-工資里了,所以我想對沖一下。怎么做分錄。 借方管理費(fèi)用-工資減少,貸方其他應(yīng)收款-個(gè)人社保增加~不知道怎么做賬~
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2020-01-13
老師,我們支付了一項(xiàng)保證金,這樣做的,借,其他應(yīng)收款款,10萬貸,銀行10萬 后來收回來一部分,借,銀行,84700貸,其他應(yīng)收款84700 對方給我一張服務(wù)費(fèi)的發(fā)票15300這個(gè)分錄我該這樣做嗎? 借,管理費(fèi)用~辦公費(fèi)15300 貸,其他應(yīng)收款15300????? 我計(jì)劃這筆費(fèi)用分3年攤銷,下面該如何做
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2021-09-15