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辦公樓租金 管理費 空調(diào)維修費 電費 都是計入管理費用嗎?
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2016-01-04
老師,學(xué)注會的話,會計,稅法,經(jīng)濟(jì)法, 財管,這四門一年同時學(xué)習(xí),合理嗎
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2019-10-08
老師,我之前把申請的軟助費用,版權(quán)費用,財務(wù)軟件費都計入了無形資產(chǎn),審計的時候?qū)徲嬚f我們的金額不大,可以直接入管理費。我想問,這個之前也沒有攤消,要怎么把無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)管理費?
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2020-04-03
查定征收不太理解,麻煩舉個例子?
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2019-04-01
怎么辦理核定征收?,需要去大廳嗎?
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2019-11-06
房產(chǎn)稅的征收及會計分錄的處理
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2015-11-29
簡易征收進(jìn)項稅已抵扣怎么處理
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2021-08-31
2018年12月有一筆賬,借:其他應(yīng)收款-法人 104536 其他應(yīng)收款-甲職工 13518.01 貸:銀行存款 118054.01。這筆賬的實際情況是,10萬元是還給法人的,4536是給法人報銷的管理費用,13518.01是給甲職工報銷的管理費用,現(xiàn)在調(diào)賬需要怎么調(diào)?想知道具體的會計分錄怎么做。
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2019-01-21
 因為公司固定資產(chǎn)設(shè)備不齊全,稅管員說不能進(jìn)行進(jìn)出口退稅。如果要申請發(fā)票的話必須把進(jìn)出口權(quán)取消掉!在處理的過程中稅管員說公司已經(jīng)有出口過一筆貨物,要取消出口權(quán)必須把這筆貨物處理好,那這筆貨物應(yīng)該怎么處理???
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2018-08-11
公司換法人了 (不牽扯金錢關(guān)系), 以前賬上借的法人的款 貸其他應(yīng)付款-張某 怎么消這筆 把以前法人全轉(zhuǎn)到現(xiàn)在法人??颇吭趺醋?、
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2019-04-06
小規(guī)模公司,稅務(wù)局核定季度征收企業(yè)所得稅。18年的虧損能抵消19年的企業(yè)所得稅嗎?
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2019-01-09
建筑行業(yè)的差額征收增值稅,沒看懂可以用這種征收增值稅的條件是啥?不太懂怎么用這種方法計算增值稅的?在開具得發(fā)票上對這種征收增值稅的方法有體現(xiàn)得嗎?政策吃不透,求通俗易懂解釋。
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2019-02-20
如果當(dāng)天收入15000,其中現(xiàn)金12000,含現(xiàn)金消費10000,會員充值2000(加送300),會員卡消費3000,這個分錄要怎么做呢?
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2017-03-06
老師,小規(guī)模納稅人,定律征收,只能做到收入準(zhǔn)確,其余的無法核算,這個月財務(wù)報表我只填了現(xiàn)金和實收資本,到三季度我該怎么填報,原填現(xiàn)金和實收資本,可以嗎
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2019-07-15
收到首付款需要預(yù)繳增值稅嗎
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2018-06-14
問下老師 定額計征消費稅是不是都不考慮組價
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2020-02-26
老師,公司停工期間有其他業(yè)務(wù)收入,這期間發(fā)生的費用也是記管理費用嗎?
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2020-04-10
老師我想把其他應(yīng)收款款-個人社保的貸方數(shù)減少,管理費用-工資的借方數(shù)減少,怎么做賬,因為我的應(yīng)付工資數(shù)是對的。 我的分錄是: 借:管理費用-工資 貸:其他應(yīng)收款款-個人社保 應(yīng)付工資 現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)在支付社保的時候,借方:其他應(yīng)收款-社保數(shù)大于貸方的數(shù),我可能把這部分社保記在管理費用-工資里了,所以我想對沖一下。怎么做分錄。 借方管理費用-工資減少,貸方其他應(yīng)收款-個人社保增加~不知道怎么做賬~
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2020-01-13
老師,我們支付了一項保證金,這樣做的,借,其他應(yīng)收款款,10萬貸,銀行10萬 后來收回來一部分,借,銀行,84700貸,其他應(yīng)收款84700 對方給我一張服務(wù)費的發(fā)票15300這個分錄我該這樣做嗎? 借,管理費用~辦公費15300 貸,其他應(yīng)收款15300????? 我計劃這筆費用分3年攤銷,下面該如何做
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2021-09-15
我們企業(yè)有一筆應(yīng)收賬款有一部分收不回來,現(xiàn)在要沖銷,請問是記管理費用-壞賬損失還是營業(yè)外支出,之前未計提壞賬損失
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2018-04-16