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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷售額呢?
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2020-07-11
請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,開票超過9萬免征額度了,已經(jīng)申報(bào)增值稅了,還需要交增值稅附加稅嗎?
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2017-12-31
農(nóng)業(yè)合作社在銷售農(nóng)產(chǎn)品時(shí)(已申請(qǐng)免稅),在填寫申報(bào)時(shí)應(yīng)該填在”應(yīng)征增值稅不含稅銷售額“還是“免稅銷售額”?
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2017-04-15
老師,請(qǐng)問這樣的發(fā)票,小規(guī)模,免稅的,這樣的發(fā)票怎么報(bào)增值稅,這個(gè)季度開了222萬,是不是都是免稅的,但增值稅報(bào)表不會(huì)填
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2019-07-04
我把應(yīng)交的增值稅是減免的結(jié)轉(zhuǎn)了為減免稅金,我打出來的資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金沒有金額了,但在系統(tǒng)里的應(yīng)交增增值稅貸方有金額呀?
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2018-01-29
請(qǐng)教您一個(gè)問題,我們?cè)瓉?016年取得的可全額抵扣的稅控盤還有維護(hù)費(fèi),沒有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,但是增值稅申報(bào)表附表四上面填寫了,一直掛在期末余額里面,但沒申報(bào)抵扣 現(xiàn)在還可以申報(bào)抵扣嗎?有2016年的取得的專票,還有普票
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2019-06-14
山東?;咀誀I進(jìn)口化妝品一批,到岸價(jià)(CIF)為100000美元,關(guān)稅稅率為10%,消費(fèi)稅稅率為20%,海關(guān)完稅憑證說明的增值稅稅率為17%,當(dāng)日的匯率為1美元=6.3元人民幣,同時(shí)支付報(bào)關(guān)費(fèi)、檢驗(yàn)費(fèi)等20000元(人民幣) ①進(jìn)口(報(bào)關(guān)) ②支付費(fèi)用(報(bào)關(guān)后費(fèi)用) ③驗(yàn)收入庫
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2023-06-07
公司是增值稅免增的水產(chǎn)企業(yè),之前有銷售但沒開發(fā)票,季度申報(bào)是都做的零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)就填寫了其他應(yīng)收跟其他應(yīng)付。第四季度有開發(fā)票了,這個(gè)季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該怎樣填寫,是按實(shí)際的填寫嗎?
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2019-01-07
老師,增值稅申報(bào)表本年累計(jì)數(shù)比實(shí)際開票金額少1分錢怎么辦?我申報(bào)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表的時(shí)候是按增值稅申報(bào)表報(bào)還是按實(shí)際的金額報(bào)呢?
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2022-05-26
個(gè)人工商戶開具了電子發(fā)票3000元,免稅。在增值稅表怎么填,
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2022-10-13
老師你好,我有一個(gè)問題,農(nóng)產(chǎn)品免稅,在增值稅表如何填寫
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2020-01-05
增值稅報(bào)表中 外貿(mào)企業(yè)沒有開具發(fā)票的 免稅銷售額在附表一填哪一行
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2018-06-11
增值稅補(bǔ)充申報(bào)表現(xiàn)金支出能出現(xiàn)負(fù)數(shù)嗎?科目匯總表貸方余額是負(fù)數(shù)呢。那怎么回事?
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2021-11-10
生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)產(chǎn)品,并具不符合退稅條件,是要交增值稅還是做免稅申報(bào),如果是做免稅申報(bào)要不要開具免稅出口發(fā)票
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2020-01-03
老師我增值稅銷售額比如10.63 稅額2.37 但我申報(bào)增值稅時(shí)銷售額10.63 稅額2.38,這個(gè)怎么辦?10.63*0.13=2.38 我的發(fā)票上稅額想加是2.37,做賬也是2.37 我需要改增值稅申報(bào)表嗎?
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2020-03-11
老師,增值稅報(bào)表附表三18年7月填寫錯(cuò)誤,要每月一直更正申報(bào)到現(xiàn)在,系統(tǒng)都是顯示的更正申報(bào),有沒有影響?
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2019-09-05
老師,您好,請(qǐng)問我是小規(guī)模納稅人按季度申報(bào)增值稅,現(xiàn)在我申報(bào)2季度的增值稅,30萬以內(nèi)免稅,我2季度沒有開票,我要申報(bào)25萬的收入,我是直接在小微企業(yè)免稅那里直接填列嗎?
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2020-07-13
小規(guī)模納稅人,季度增值稅申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)有未使用的減免稅額(購置稅控機(jī)產(chǎn)生),但當(dāng)季代開專票預(yù)繳過增值稅和城建稅,申報(bào)時(shí)使用減免稅額,導(dǎo)致應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為負(fù)數(shù),這樣可以申報(bào)嗎
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2019-10-23
老師 請(qǐng)問1月繳納的金稅盤服務(wù)費(fèi)280,2月去稅務(wù)局備案的,2月有留抵稅額,所以2月抵扣不了,280要在3月抵扣,請(qǐng)問需要怎么做賬,沒抵扣前需要做賬嗎,站在增值稅申報(bào)表附表四是期初280,本期0,待抵扣余額280,請(qǐng)問1.2.3月分別怎么做賬,什么時(shí)候做賬
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2019-03-12
老師您好,請(qǐng)問,小規(guī)模保安服務(wù)差額征收增值稅申報(bào)表附表里面的當(dāng)期發(fā)生額(2欄、10欄),包不包括稅務(wù)局代開的發(fā)票,包不包括非差額征稅部分
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2020-04-05