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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-05 12:59

你好,同學(xué)。
不包含,這里只是差額部分填寫(xiě)的

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:02

老師,那是單指5%稅率自開(kāi)部分嗎?

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:04

就是含稅銷售額減去本月支付的全部工資和費(fèi)用嗎?還是說(shuō)對(duì)應(yīng)的銷售額的派遣工資額呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 13:04

你代開(kāi)這是否要享受差額計(jì)稅,如果不享受,自然是不包含的。

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:10

老師本期扣除額是當(dāng)期發(fā)生的工資和費(fèi)用,那是工資是全部開(kāi)的,但是發(fā)票不是按月開(kāi)的,我填寫(xiě)的時(shí)候需要分開(kāi)嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 13:11

你在申報(bào)的時(shí)候,是按當(dāng)月開(kāi)票金額-當(dāng)期發(fā)生費(fèi)用。
不用分開(kāi)處理。

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:13

那樣工資和費(fèi)用加起來(lái)比開(kāi)票銷售額多了,可以嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 13:14

如果多的話,你就是負(fù)差,就不存在交的稅了

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:19

老師我現(xiàn)在是填完黃色的保存不了了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 13:22

你這扣除最多填寫(xiě)857786,余下的后面進(jìn)行抵扣。

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:44

老師你看我主表4欄和附表16欄不一致可以嗎

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:45

非常感謝老師,第一次申報(bào),太緊張了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 13:47

你圖二本期發(fā)生額按正常要扣除的金額填寫(xiě),只是本期抵扣額按 857786填寫(xiě)

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:51

好的,老師謝謝指導(dǎo),您看表一有沒(méi)有問(wèn)題

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 13:53

這個(gè)根據(jù)你開(kāi)票金額 如實(shí)填寫(xiě),沒(méi)有問(wèn)題。

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:54

我那個(gè)免稅銷售額怎么填

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 13:55

不是不用交稅嗎?這顯示有稅

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 13:56

你的意思是你可以享受免稅 ?
你開(kāi)了多少普票,多少專票,差額 計(jì)稅的開(kāi)了多少

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 14:11

老師銷售是這樣的

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 14:15

老師看這個(gè)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 14:20

你把你普票銷售額填寫(xiě)在11行,專票不更改。

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 14:27

第11行是灰色的,填不上

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 14:31

你是開(kāi)了40多萬(wàn),不是4萬(wàn)多,
你不更改。不更改。
你后面應(yīng)交稅費(fèi)是不是你正常要交的稅,金額如果正確,你直接申報(bào)就可以了,

蟈蟈 追問(wèn)

2020-04-05 14:39

老師主表第四欄,填的是差額嗎?我附表的費(fèi)用不是大于銷售嗎,是不是我錯(cuò)了?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-05 14:46

你是先填寫(xiě)附表,然后對(duì)應(yīng)的再來(lái)主表看你是否正確。這個(gè)金額沒(méi)問(wèn)題。

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你好,同學(xué)。 不包含,這里只是差額部分填寫(xiě)的
2020-04-05 12:59:32
主表填寫(xiě)這個(gè)就可以 附表二0申報(bào)
2023-01-06 21:16:21
你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
2022-02-17 16:40:32
選已納稅的
2017-01-29 17:03:47
將本期取得的含稅收入填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第1列。 本期取得的且在本期實(shí)際扣除的金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》附列資料(三)第5欄第3列、第4列以及第5列。
2019-02-14 09:48:30
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