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老師你好,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得交的個(gè)稅可以放到利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用中去嗎?
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2022-09-13
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下5月份補(bǔ)繳的上一年度企業(yè)所得稅沖減的是哪一年的未分配利潤(rùn)?會(huì)計(jì)分錄1借記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅 貸記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅2:)借記:本年利潤(rùn) 貸記:所得稅費(fèi)用-補(bǔ)繳所得稅3:)借記:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸記:本年利潤(rùn) 這樣的會(huì)計(jì)分錄對(duì)嗎?
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2020-07-05
上個(gè)月多提了成本費(fèi)用,避免繳所得稅,這個(gè)月要調(diào)回來(lái)嗎?
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2021-07-21
19. 下列各項(xiàng)中,符合企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損規(guī)定的是( )。 A、境外所得只能彌補(bǔ)境內(nèi)當(dāng)年度虧損 B、企業(yè)境外分支機(jī)構(gòu)的虧損,可用境內(nèi)總機(jī)構(gòu)的所得彌補(bǔ) C、境內(nèi)總機(jī)構(gòu)發(fā)生的虧損,不可用境外分支機(jī)構(gòu)的所得彌補(bǔ) D、境外所得可以彌補(bǔ)以前年度境內(nèi)虧損
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2018-12-05
計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),以前季度預(yù)交過(guò)所得稅,就是之前季度的費(fèi)用里有所得稅2萬(wàn),現(xiàn)在的本年利潤(rùn)是減過(guò)這2萬(wàn)的,現(xiàn)在年度了算所得稅,這2萬(wàn)是該算前加上呢,還是它就算作是之前的費(fèi)用呢?
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2019-01-15
個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得的應(yīng)稅項(xiàng)是利潤(rùn)所得還是總收入所得
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2019-10-19
2×18年度的應(yīng)納稅所得額利潤(rùn)總額3000-因固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時(shí)性差異20+罰款200=3180(萬(wàn)元),當(dāng)期應(yīng)交所得稅=3180*25%=795(萬(wàn)元)。 借:所得稅費(fèi)用795 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—一應(yīng)交所得稅795 老師好,這個(gè)不用考慮遞延嗎
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2021-08-11
請(qǐng)問(wèn)付稅點(diǎn)付公付私對(duì)企業(yè)所得稅有沒有影響 請(qǐng)問(wèn)付稅點(diǎn)付公付私對(duì)企業(yè)所得稅有沒有影響 對(duì)企業(yè)所得稅沒影響吧? 我們叫他們開票 對(duì)企業(yè)所得稅沒影響吧? 我們不用交企業(yè)所得稅吧?
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2022-04-28
公司代個(gè)人繳交的個(gè)人所得稅做賬時(shí)應(yīng)記為:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,還是借:管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 貸:銀行存款,哪個(gè)做得對(duì)?。?/span>
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2017-04-11
1中國(guó)境內(nèi)的出租人將財(cái)產(chǎn)出租給承租人在境外使用而取得的所得,是境內(nèi)還是境外所得? 2 不是說(shuō)只要有一個(gè)在境內(nèi),就是境內(nèi)所得嗎?
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2022-07-26
去年企業(yè)未分配利潤(rùn)為負(fù)說(shuō)明企業(yè)虧損對(duì)吧?那今年還用計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還用繳納企業(yè)所得稅嗎
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2017-04-14
老師,有一筆勞務(wù)費(fèi)用,已繳納個(gè)人所得稅,如果要開具發(fā)票用于抵扣企業(yè)所得稅,還需要繳納什么稅嗎?
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2023-07-04
老師你好,請(qǐng)問(wèn): 合伙企業(yè)經(jīng)營(yíng)所得,投資人沒進(jìn)行分配,而是用于擴(kuò)大再生產(chǎn),投資人還用繳個(gè)人所得稅嗎
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2019-12-07
請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)之前分紅是不用繳納企業(yè)所得稅的是吧? 在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)該如何申報(bào)才不用納稅?
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2020-01-09
老師好,請(qǐng)問(wèn)季度預(yù)交所得稅的時(shí)候用不用將計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備納稅調(diào)增?需要考慮遞延所得稅的影響嗎?
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2020-03-19
合同期限是06-2018 至06-2019. 現(xiàn)在才去申報(bào)非居民代扣代繳增值稅 可以嗎?
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2020-01-10
加計(jì)扣除科技人員數(shù)填寫成了研發(fā)人員數(shù),現(xiàn)在稅局問(wèn),會(huì)導(dǎo)致補(bǔ)稅嗎
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2023-01-11
年未利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)有貸方余額可以計(jì)提今年的社保、印花稅嗎
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2023-04-06
9日,銷售給北方公司甲產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)400元,增值稅率13%款項(xiàng)暫欠。
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2021-12-23
應(yīng)納稅所得額=個(gè)人收入所得稅額-個(gè)稅起征點(diǎn)(5000)-其他專項(xiàng)扣除 個(gè)人收入所得稅額不是要交所得稅的金額怎么會(huì)用這個(gè)金額去減個(gè)稅起征點(diǎn)(5000)減其他專項(xiàng)扣除?
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2022-12-02