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個(gè)稅返還繳納增值稅,在申報(bào)表哪里填寫(xiě)
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2020-02-27
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表在那里下載?
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2017-05-10
增值稅減免申報(bào)表,不能為空保存怎么辦
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2022-01-17
餐飲業(yè)增值稅小規(guī)模申報(bào)表要填哪幾行
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2019-11-19
老師,增值稅即征即退 申報(bào)表怎樣填寫(xiě)呢?
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2023-11-08
增值稅含稅33700元,季度申報(bào)表怎么填?謝謝!
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2021-10-11
建筑勞務(wù)公司是否可以在9月未開(kāi)具勞務(wù)增值稅發(fā)票,但10月初開(kāi)具25萬(wàn)含稅的增值稅發(fā)票,那么9月的工資可以和10月的工資一起寫(xiě)在10月增值稅附表三里面作為差額抵扣嗎?
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2021-09-29
一般納稅人,項(xiàng)目地和注冊(cè)地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫(xiě)預(yù)交增值稅稅款,這個(gè)金額只是填列的增值稅?沒(méi)有填寫(xiě)預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
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2020-04-02
小規(guī)模企業(yè)由于代開(kāi)專(zhuān)票,已經(jīng)直接扣掉了增值稅和附加稅,增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)表中本期預(yù)交稅額該怎么填寫(xiě)呢?是填寫(xiě)扣除代開(kāi)發(fā)票增值稅部分,還是扣除包括附加稅金額呢?
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2019-01-16
老師,我們是一般納稅人,當(dāng)月開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí)附表一的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),不能進(jìn)行下一步,應(yīng)該怎么申報(bào)呢
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2022-09-13
由于上次退稅金額無(wú)法在增值稅申報(bào)表十五欄體現(xiàn),現(xiàn)導(dǎo)致增值稅申報(bào)表期末留抵與本期免抵退申報(bào)表期末留抵不一致,現(xiàn)提交修改增值稅報(bào)表留抵稅額后尚無(wú)批復(fù),像這種不一致情況本期是否可以申報(bào)退稅,或是如何處理為好?
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2019-01-12
申報(bào)增值稅點(diǎn)全申報(bào)提示銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷(xiāo)售項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致要怎么查
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2019-07-03
你好,我單位在外省經(jīng)營(yíng),開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方,除所得稅外其余稅都交給了外省,請(qǐng)問(wèn)我如何申報(bào)增值稅申報(bào)表:附列資料
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2019-04-13
老師你好:我在申報(bào)增值稅月報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
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2023-03-14
當(dāng)時(shí)沒(méi)做賬,年報(bào)就跟有錯(cuò)
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2017-06-03
申報(bào)增值稅時(shí),按不含稅總金額填寫(xiě)申報(bào)表,申報(bào)表自動(dòng)生成為38382.02,但我做賬時(shí)按開(kāi)票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報(bào)表已申報(bào),這樣本月銀行就會(huì)多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營(yíng)業(yè)外支出0.02,貸:應(yīng)交增值稅0.02,然后付款:借:應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款,這樣對(duì)嗎?
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2017-01-14
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
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2022-05-17
請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月的增值稅繳納后發(fā)票申報(bào)錯(cuò)了又申請(qǐng)更正了申報(bào)表并申請(qǐng)了退稅 本月申報(bào)表上體現(xiàn)在預(yù)繳增值稅那欄 請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。
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2019-12-05
老師 怎么新的增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)明細(xì)表那個(gè)旅客運(yùn)輸填進(jìn)去沒(méi)有公式不能自動(dòng)計(jì)算,數(shù)據(jù)也帶不進(jìn)增值稅主表
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2019-06-13
請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報(bào)表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
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2020-10-20