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本月銷項-進項-減免稅款 <0,其中銷項100,稅控盤技術(shù)維護費280,本月使用減免100后應(yīng)交增值稅0。分錄借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(減免稅款)100,貸:管理費用-100?減免分錄是只做金額100還是280?
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2020-05-06
請問增值稅減免稅申報明細表中,假設(shè)免稅蔬菜當(dāng)月銷售額為10000,無扣除項目,免稅銷售額對應(yīng)的進項稅額和免稅額兩欄如何填列?
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2019-11-09
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
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2021-01-08
我們公司是開具增值稅普通發(fā)票的企業(yè),而且我們免征增值稅,收到對方公司開具的增值稅專用發(fā)票需要認證嗎
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2019-11-30
工商年檢中應(yīng)交稅費中有個應(yīng)交增值稅-小規(guī)模增值稅,摘要是小微企業(yè)減免增值稅這個是不計入納稅總額的嗎?
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2022-03-21
之前增值稅留抵235.86 本月銷項89903.46 進項28797.28 稅控盤減免480.增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 借 應(yīng)交稅費-增-銷89903.46 貸應(yīng)交稅費-增-進 28797.28 應(yīng)交稅費-增-減免稅款 這樣做下來不平 借-應(yīng)交 增-轉(zhuǎn)出未交 60390.32 貸應(yīng)交-未交增值稅 現(xiàn)在不知道前期留抵在哪里提現(xiàn)
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2018-07-11
免征增值稅得,之前在稅務(wù)局代開過發(fā)票,但是這次報增值稅,發(fā)現(xiàn)了增值稅第一欄有數(shù)字,但是從來沒有申報過
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2019-01-12
公司新購車,公司是一般納稅人,屬于增值稅免稅企業(yè),對方開具的是增值稅專用發(fā)票,增值稅能計入固定資產(chǎn)嗎?
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2019-07-11
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報表。
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2019-01-04
小規(guī)模納稅人更正申報1季度的增值稅 收入12035,元,對應(yīng)增值稅361.05元,季度沒到30萬,免增值稅,賬務(wù)處理如何做賬
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2025-06-16
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額不超10萬免增值稅,超過了是對超過部分征收增值稅還是全額增收
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2021-06-23
免稅是免銷項,但進項不得抵扣,那如果我銷項是15,進項是10.原本我正常繳納增值稅是15-10=5,而如果我免稅的話沒有銷項但進項不得抵扣,那我需要繳納的增值稅就是進項10?免稅還比不免繳納的更多?
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2023-04-26
我已經(jīng)開出發(fā)票給對方公司了 但是我還沒收到對方的賬 但是現(xiàn)在要季度報了 我還要把那個應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅再做一個減免稅款的分錄嗎?
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2019-07-03
老師請教下 我公司3月交航天金稅服務(wù)費280元,已做分錄 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額,7月我需要把這280元和進項稅一起抵扣,該怎么做?
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2021-08-12
公司符合加計抵減,進項額可以再減免5%,那多減免的金額我可以做到貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 科目里面嗎?
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2023-03-23
再問一下,謝謝應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)那這個科目的余額不用結(jié) 轉(zhuǎn)嗎
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2017-11-10
應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/減免稅額要不要開電子繳款憑證的?
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2018-08-22
老師,農(nóng)業(yè)公司銷售農(nóng)產(chǎn)品,免稅農(nóng)產(chǎn)品,做收入了之后,用做銷項稅免征增值稅分錄嗎?
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2020-04-23
我們是物業(yè)公司 暖氣有免稅項目 我在主表和增值稅減免明細表中都填寫了 可是卻是這樣的 咋么辦
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2018-07-11
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 這個科目與哪個科目結(jié)科?
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2023-01-09