国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師 公司是去年成立的一般納稅人企業(yè),從去年到今年3月一直都是核定征收企業(yè)所得稅,現(xiàn)在收到專管員通知第二季度要變成查賬征收了,那我第二季度企業(yè)所得稅本年累計收入那里是填開始查賬征收月份的收入還是填1-6月的累計收入,如果填1-6月的收入 那我們第二季度要交很多稅,第一季度核定征收交的所得稅很少。
2/714
2019-05-15
老師,私營獨資企業(yè),現(xiàn)在有一筆生產經(jīng)營所得,按照生產經(jīng)營所得繳納個人所得稅,然后將這筆收入全部直接轉給法人這個分錄怎么做才合適.
1/715
2019-07-12
老師,5月低新入職的員工沒有工資,個人所得稅人員采集完后點綜合所得申報-正常工資薪金所得收入總額=0,稅收入總額=0 提交就行了嗎?
4/904
2020-06-14
房地產的所得稅會計處理方法是?
1/324
2019-03-04
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
2/499
2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
1/375
2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
1/691
2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發(fā)),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
1/733
2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應該怎么做呢
1/826
2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
2/430
2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發(fā)數(shù) 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 借:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應付工資薪酬12000 貸其他應收款社保8000 其他應收款住房公積金3000 應交稅費個人所得稅1000
4/559
2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應付職工薪酬-工資 貸,其他應收款-個人社保 應交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應收款-個人社保 應付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
1/892
2020-07-08
老師,月收入5萬,交完三險一金后的工資。個人所得稅怎么計算,該交多少
1/444
2023-04-11
老師,你好。申報個人所得稅時,發(fā)現(xiàn)有累計免稅收入,想起來是前面有錯把免征額填進去的情況,請問能改嗎。會影響員工個人所得稅嗎。以往申報的每月工資都沒超過4000的。
1/2225
2020-06-11
煤礦工人下井挖煤工資是否要征個人所得稅
1/1383
2015-12-29
請問一下,計提工資的時候是:借-管理費用288000 貸-應付職工薪酬288000 發(fā)工資時:借-應付職工薪酬288000 貸-銀行存款25226(四舍五入) 貸-其他應收款-保險3399.19 貸- 應交稅費-個人所得稅174.8 貸-XXXX0.01 請問老師,0.01元要放在什么科目核算,謝謝!
1/395
2018-11-15
關于應付職工薪酬,一直有個問題弄不清。計提時,按照應發(fā)工資計提,但是應發(fā)工資是包含個人扣除部分如社保、公積金等,這些按道理都是要個人了承擔的,不應該算在管理費用等。計提時:借:管理費用等 貸:應付職工薪酬發(fā)放時:借:應付職工薪酬 貸:其他應收款-社保、公積金等 應交稅費(個人所得稅) 銀行存款像這樣做分錄,管理費用不是算多了,而且像這種其他應收款現(xiàn)在在貸方,那什么時候才會出現(xiàn)借方平掉呢?
1/1227
2017-04-06
想請教一問題:代扣代繳的個人所得稅什么時候開始計入應交稅費科目的?當月交的社保費可以不通應付職工薪酬科目嗎?直接借記管理費用 其他應收款 貸記銀行存款
1/1128
2018-05-24
小規(guī)模納稅人公司核定征收是不是不要做賬?企業(yè)所得稅的稅率是多少核定征收的
1/447
2019-03-06