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請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發(fā)),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發(fā)數(shù) 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 借:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應付工資薪酬12000 貸其他應收款社保8000 其他應收款住房公積金3000 應交稅費個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應付職工薪酬-工資 貸,其他應收款-個人社保 應交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應收款-個人社保 應付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
煤礦工人下井挖煤工資是否要征個人所得稅
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2015-12-29
哪種職工福利費可以不計征個人所得稅
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2017-02-05
小規(guī)模納稅人公司核定征收是不是不要做賬?企業(yè)所得稅的稅率是多少核定征收的
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2019-03-06
代理記賬公司的股東擔任代理記賬單位的辦稅人員,股東需要繳納個人所得稅嗎?
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2018-07-14
一個人,張某。是兩個公司的股東。也是個體工商戶。全部是查賬征收。個人經(jīng)營所得匯算清繳是屬于多處經(jīng)營所得范疇嗎?
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2022-03-24
個人獨資企業(yè)季度交完個人所得稅,有沒有年度匯算清繳。申請為核定征收需要辦理什么手續(xù)
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2020-03-13
支付給個人的倉庫租金,個人無法提供發(fā)票,租金直接計入管理費用的話,年底所得稅匯算需要調整嗎?
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2018-11-16
確認實收資本以后,如果在抽錢走以后則要歸還,年底前要還,不還則要按照分紅交個人所得稅。 如果我是認繳15萬,那后期又投入15萬現(xiàn)金,按照實收資本不能抽錢走的含義,我賬目年底必須前賬上要有這實收資本15萬?除了營業(yè)收入以外,必須有這后期投入的15萬?
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2020-05-12
企業(yè)所得稅季報,利潤表里管理費用因為調賬,出現(xiàn)負數(shù),但是填入負數(shù),顯示不能小于下面開辦費等三項的金額,但是前期調賬里沒有調開辦費招待費等,但是管理費用不填,最后數(shù)據(jù)又不對,怎么處理
2/1995
2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產(chǎn),我賬上一次性計入管理費用了。那企業(yè)所得稅申報時還要填寫《資產(chǎn)加速折舊攤銷(扣除)優(yōu)惠》明細表嗎?
1/1601
2022-01-13
第三季度核定征收變成查賬征收,資產(chǎn)負債表和利潤表顯現(xiàn)出的企業(yè)所得稅跟著變化嗎?還是按照以前核定征收的方式計算企業(yè)所得稅
1/1032
2019-10-23
老師好!我公司是一般納稅人,所得稅實行核定征收,公司大部分都取不得正規(guī)發(fā)票,都是收據(jù)或白條,會不會存在稅務風險
1/357
2019-06-27
現(xiàn)在增值稅月銷售額10萬元免征增值稅,同時文化事業(yè)管理費起征點是不是同樣免征。
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2019-06-20