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中華人民共和國(guó) 企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報(bào)表(A類(lèi),2015年版)中13 欄的實(shí)際已預(yù)繳所得稅額沒(méi)有交過(guò),校驗(yàn)沒(méi)通過(guò),是不是必須先交了才行?
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2018-01-09
補(bǔ)繳的所得稅申報(bào)本月財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),只調(diào)整申報(bào)當(dāng)月相關(guān)科目的年初數(shù)嗎?本年度前期申報(bào)表的年初數(shù)與本月申報(bào)的不一致,需要更正申報(bào)嗎
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2019-05-23
老師 2020季度申報(bào)的企業(yè)所得稅第一季度彌補(bǔ)虧損2萬(wàn)元,在所得稅申報(bào)表中添列在哪里?需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
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2020-03-29
請(qǐng)教:我們2019年符合小微企業(yè),第一季度虧損,在季度申報(bào)所得稅時(shí)A201030減免所得稅優(yōu)惠表里第一行符合小微企業(yè)減免所得稅要填金額嗎?具體計(jì)算是怎么算的?
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2019-04-15
以前年度都是虧損,可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額為1711960.13 今年第一季度虧損50905.77 第二季度盈利1907.78 請(qǐng)問(wèn)第二季度盈利要計(jì)提所得稅嗎?如果計(jì)提,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?在填寫(xiě)季度所得稅預(yù)繳申報(bào)表是第8欄填怎么填,填多少?
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2017-09-09
老師您好,請(qǐng)教下企業(yè)所得稅問(wèn)題,2018年二季度企業(yè)交了一筆所得稅,2018年底匯算清繳賬面虧損,這筆稅款要申請(qǐng)退回嗎?
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2019-07-18
你好,企業(yè)所得稅是不是一個(gè)季度一申報(bào),申報(bào)過(guò)后不能更改,年底統(tǒng)一繳納款項(xiàng)是嗎??
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2021-09-28
個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得個(gè)人所得稅申報(bào)表有新的嗎?
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2020-03-25
一般納稅人企業(yè)所得稅申報(bào)是季報(bào),計(jì)提所得稅是每個(gè)月計(jì)提還是每季度的最后一個(gè)月計(jì)提呢?
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2018-10-06
我們個(gè)體工商戶是定額繳稅,季度申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得稅,在3月31號(hào)前還要報(bào)個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
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2020-03-31
您好,收到一個(gè)這樣短信,合伙企業(yè)(有限合伙)):截止到2019年10月25日貴公司所屬期2019年7-9月的個(gè)人所得稅(經(jīng)營(yíng)所得)或個(gè)人所得稅(工資薪金所得)尚未申報(bào),請(qǐng)盡快前往橫琴辦稅廳辦理申報(bào)事宜。如已申報(bào),請(qǐng)忽略本短信。
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2019-10-28
第31列減所得稅費(fèi)用18343.71元是17年第四季度交的所得稅,這張表對(duì)嗎?應(yīng)該31列顯示18年第一季度和第二季度的所得稅金額吧?
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2018-10-11
個(gè)人所得稅在申報(bào)2021年時(shí),發(fā)現(xiàn)2020年沒(méi)有申報(bào),進(jìn)去想申報(bào)時(shí)沒(méi)有數(shù)據(jù)了,不用管了吧!2021年已申報(bào)
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2023-03-21
年度所得稅匯算時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表中的所得稅費(fèi)用是填什么?是不是填當(dāng)年1-4季度己繳的企業(yè)所得稅金額?
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2019-05-29
實(shí)際工作中企業(yè)所得稅調(diào)整后,部分廣宣費(fèi)允許以后年度扣除的部分,在以后年度申報(bào)表中哪里填列?
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2021-08-26
2018年累計(jì)虧損30萬(wàn),2019年第一季度盈利4萬(wàn),第一季度納稅申報(bào)也不用交所得稅吧,需要做什么操作嗎
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2019-04-10
季度所得稅第八行彌補(bǔ)以前年度虧損填不了數(shù)據(jù) ,2018年匯算清繳已經(jīng)申報(bào)但也帶不出數(shù)據(jù),怎么回事啊
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2019-04-09
第四季度的所得稅預(yù)繳也在一月份報(bào)稅期根據(jù)稅負(fù)率和收入預(yù)交么?財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),所得稅年報(bào)在來(lái)年6月份申報(bào)完就可以么
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2019-01-08
今年1月申報(bào)了第四季度企業(yè)所得稅,預(yù)繳了10861.54的所得稅,今年一月報(bào)的所得稅計(jì)提分錄是第一種借:所得稅費(fèi)用 10861.54 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,還是第二種借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅? 然后結(jié)轉(zhuǎn)分錄是第一種借:本年利潤(rùn) 貸:所得稅費(fèi)用 還是第二種借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整,哪個(gè)分錄正確呢?因?yàn)槁?tīng)了企業(yè)所得稅季報(bào)的課程說(shuō)當(dāng)年的所得稅是按第一種,如果是去年的是第二種,這種情況是按第二種對(duì)嗎?
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2017-04-12
一般納稅人銷(xiāo)售貨物13%和服務(wù)費(fèi)6%的開(kāi)票,增值稅怎么申報(bào)填寫(xiě)?
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2020-06-06