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小規(guī)模增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí),超九萬(wàn)的無(wú)票收入填到第3行開具普通發(fā)票哪行了,有沒(méi)有什么影響??
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2017-01-15
增值稅納稅申報(bào)表(適用增值稅小規(guī)模納稅人)中的(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)這個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的?
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2019-03-20
出口業(yè)務(wù)對(duì)外支付傭金應(yīng)交的增值稅和企業(yè)所得稅入賬會(huì)計(jì)分錄,在增值申報(bào)表中是否可以抵扣增值稅
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2022-06-07
老師 稅控盤278抵扣增值稅,申報(bào)時(shí),在附表四和減免那張表兩個(gè)表都要填哇?
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2023-10-12
請(qǐng)問(wèn)下,公司是小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報(bào),本月的不含稅收入為49萬(wàn),增值稅納稅申報(bào)表要怎么填寫?
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2019-10-24
老師,我是小規(guī)模納稅人,9月份開錯(cuò)票,10月份紅沖重開了,10月申報(bào)第三季增值稅,那增值稅申報(bào)表該怎么填
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2021-11-10
增值稅稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)330元,本期申報(bào)遞減,增值稅納稅申報(bào)主表第23行應(yīng)該怎么填?系統(tǒng)提醒那里有問(wèn)題
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2017-10-15
小規(guī)模納稅企業(yè)季報(bào),增值稅申報(bào)是不是只需要填增值稅申報(bào)表,后面三項(xiàng)是不用填的嗎?沒(méi)有超過(guò)應(yīng)納稅額。
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2019-04-04
老師,增值稅附表一 上期申報(bào)未開發(fā)票收入50萬(wàn),對(duì)應(yīng)的增值稅已繳納,本期開出發(fā)票30萬(wàn),改怎么申報(bào)填寫?
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2020-02-20
請(qǐng)問(wèn)老師,剛成立的小規(guī)模企業(yè),第一次購(gòu)買金稅盤,第一次季度申報(bào)增值稅,增值稅減免申報(bào)明細(xì)表需要填嗎?
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2020-07-15
請(qǐng)問(wèn)什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開了0稅率的國(guó)際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
老師,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,第4季度增值稅主表帶出的數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額比實(shí)際多出0.79元,怎么申報(bào)?
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2022-01-07
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)了,發(fā)送了《未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證允許繼續(xù)抵扣通知單》,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”處。但是第3欄不能填寫,是灰色的,更改不了
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2019-11-12
老師,一般納稅人我在做賬時(shí)未開票收入沒(méi)計(jì)算需要繳納的增值稅,直接貸方記收入了,現(xiàn)在年末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅與增值稅申報(bào)表里的未抵扣進(jìn)現(xiàn)稅額的差額怎么調(diào)整呀
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2020-01-12
老師,你好,我是小規(guī)模的建筑勞務(wù)公司,接了一個(gè)外地的項(xiàng)目,已進(jìn)行了預(yù)繳稅,現(xiàn)在季度報(bào)稅時(shí)那部分預(yù)繳稅沒(méi)有顯示,是否把它自行加上就可以?另外已經(jīng)異地預(yù)繳的稅金在填寫(小規(guī)模增值稅申報(bào)表)是需要填寫嗎?
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2021-07-13
小規(guī)模增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅額怎么填,依據(jù)是什么
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2016-10-18
老師一般納稅人,沒(méi)有取得增值稅專票,只是付了貨款,增值稅申報(bào)表需要填寫數(shù)據(jù)嗎
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2020-07-03
小規(guī)模納稅人,開具房屋租賃5%的稅率20萬(wàn),生活服務(wù)免增值稅12萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表怎么填了,
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2021-04-10
一般納稅人符合疫情防控期間提供生活服務(wù)取得的收入免征增值稅條件,這月開出銷量發(fā)票29891.64元,問(wèn)我要填減免稅明細(xì)表內(nèi)第幾欄和增值稅申報(bào)表第幾欄
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2020-07-06
本期預(yù)繳增值稅47974.8;期初是658328.02;本期銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)稅額是90451.56,請(qǐng)問(wèn),增值稅申報(bào)表四本期實(shí)際抵減我填什么數(shù),主表我還需要填什么嗎
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2023-09-06