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發(fā)票和一單通庫(kù)票上是公司名稱,單回款是個(gè)人,這個(gè)該怎么處理?
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2017-06-11
填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表一的時(shí)候 產(chǎn)品開(kāi)了200000元 稅額26000服務(wù)開(kāi)了10000元 稅額600 紅沖了30000 稅額-1800,報(bào)表在保存的時(shí)候保存不上去,顯示第七行第九列不能大于第二+第四+第五行第九列
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2020-01-13
即征即退,增值稅納稅申報(bào)表(二),正常填就好了吧,沒(méi)有一般和即征即退分開(kāi)填的地方
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2020-03-02
請(qǐng)問(wèn)有二維碼的增值稅納稅申報(bào)表在哪里打印呢?
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2019-10-22
老師,您好 賬上以前年度應(yīng)交稅費(fèi)增值稅及附加稅有余額,納稅申報(bào)表上有留底稅額,2項(xiàng)金額不一致,賬上及報(bào)表我應(yīng)該怎么調(diào)整
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2021-07-13
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
請(qǐng)教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫(xiě)嗎
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2019-07-05
老師,11月開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票掛了賬,產(chǎn)生增值稅是8737.8,附加稅500多,在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了8737.8 但是12月我們交了11月的增值稅和附加稅,沒(méi)有體現(xiàn)。對(duì)嗎
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2021-02-05
老師,我今天在外地預(yù)繳的稅款在系統(tǒng)里怎么帶不出來(lái)啊?是要填到附表四嗎?我這次預(yù)繳了4160.92的增值稅款。是這樣子真的嗎?
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2020-01-14
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我在異地預(yù)繳的建筑安裝服務(wù)在增值稅的附表四填嗎
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2019-12-03
我們之前預(yù)繳的增值稅,這月申報(bào)有增值稅,該怎么申報(bào)抵扣,表都需要怎么填
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2019-05-15
北京順意制造有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人。2022年4-6月份發(fā)生的業(yè)務(wù)如下1.本期銷售均已開(kāi)具發(fā)票 2.銷售以前使用過(guò)的固定資產(chǎn)一臺(tái),且已開(kāi)具發(fā)票 要求:公司于2022年7月3日申報(bào)納稅,請(qǐng)代寫(xiě)第二季度增值稅申報(bào)表 (這個(gè)題還有很多原始單據(jù),是圖片)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表怎么填?表里面是城市維護(hù)建設(shè)稅,教育費(fèi)附加,
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2023-04-17
老師:2020年12月增值稅申報(bào)表20欄的期未留抵稅有20多萬(wàn),怎么2021年1月的增值稅申報(bào)表上全沒(méi)上年期未留抵稅呢
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2021-03-30
5月前是小規(guī)模納稅人,3月購(gòu)稅控盤(pán)440元,填寫(xiě)附列資料4,當(dāng)月做賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款,貸:管理費(fèi)用,6月有銷項(xiàng),且進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),附列表4還有用填嗎?還是以后月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)再填附列表4和增值稅減免申報(bào)明細(xì)?
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2020-07-07
你幫我看下,第一張是我的增值稅納稅申報(bào)表,免抵退稅申報(bào)匯總表。我要怎么填
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2019-02-17
跨月作廢紅字信息表,已在上月申報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?
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2019-09-16
一般納稅人,項(xiàng)目地和注冊(cè)地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫(xiě)預(yù)交增值稅稅款,這個(gè)金額只是填列的增值稅?沒(méi)有填寫(xiě)預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
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2020-04-02
建筑勞務(wù)公司是否可以在9月未開(kāi)具勞務(wù)增值稅發(fā)票,但10月初開(kāi)具25萬(wàn)含稅的增值稅發(fā)票,那么9月的工資可以和10月的工資一起寫(xiě)在10月增值稅附表三里面作為差額抵扣嗎?
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2021-09-29
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報(bào)表里面本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
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2020-07-20
哪位老師可以和我說(shuō)一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個(gè)金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
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2021-07-14