国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

我們之前預(yù)繳的增值稅,這月申報(bào)有增值稅,該怎么申報(bào)抵扣,表都需要怎么填
1/1641
2019-05-15
老師,很納悶,我沒(méi)有扣除項(xiàng),簡(jiǎn)單計(jì)稅建筑勞務(wù),增值稅報(bào)表總是提示我附表三填的不對(duì)
1/559
2019-07-02
請(qǐng)教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫(xiě)嗎
1/645
2019-07-05
老師,11月開(kāi)了30萬(wàn)發(fā)票掛了賬,產(chǎn)生增值稅是8737.8,附加稅500多,在資產(chǎn)負(fù)債表中體現(xiàn)了8737.8 但是12月我們交了11月的增值稅和附加稅,沒(méi)有體現(xiàn)。對(duì)嗎
1/299
2021-02-05
老師,我今天在外地預(yù)繳的稅款在系統(tǒng)里怎么帶不出來(lái)啊?是要填到附表四嗎?我這次預(yù)繳了4160.92的增值稅款。是這樣子真的嗎?
2/5013
2020-01-14
老師您好!請(qǐng)問(wèn)我在異地預(yù)繳的建筑安裝服務(wù)在增值稅的附表四填嗎
1/664
2019-12-03
小規(guī)模納稅人2020年第一季度增值稅申報(bào)表 1月份按3%稅率開(kāi)票 2月份未開(kāi)票 3月份按1%稅率開(kāi)票 第一季度未超過(guò)起征點(diǎn) 請(qǐng)問(wèn)主表和副附表怎么填寫(xiě)數(shù)據(jù)?
7/2480
2020-04-14
請(qǐng)問(wèn)老師,紅沖發(fā)票在增值稅申報(bào)表里填在哪里,進(jìn)賬發(fā)票金額是自動(dòng)導(dǎo)出來(lái)的,里面不包括紅字的金額,在進(jìn)項(xiàng)附表里我手工錄入了紅字金額,但總表里沒(méi)體現(xiàn)
1/1332
2020-01-08
一般納稅人,項(xiàng)目地和注冊(cè)地在一起,我建筑服務(wù)預(yù)交稅款在增值稅附表4中第三行填寫(xiě)預(yù)交增值稅稅款,這個(gè)金額只是填列的增值稅?沒(méi)有填寫(xiě)預(yù)交附加稅金額的。我需要抵減的時(shí)候,附加稅怎么抵減預(yù)交的?
1/1221
2020-04-02
你幫我看下,第一張是我的增值稅納稅申報(bào)表,免抵退稅申報(bào)匯總表。我要怎么填
1/540
2019-02-17
跨月作廢紅字信息表,已在上月申報(bào)表作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)月應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?
1/2343
2019-09-16
建筑勞務(wù)公司是否可以在9月未開(kāi)具勞務(wù)增值稅發(fā)票,但10月初開(kāi)具25萬(wàn)含稅的增值稅發(fā)票,那么9月的工資可以和10月的工資一起寫(xiě)在10月增值稅附表三里面作為差額抵扣嗎?
6/317
2021-09-29
申報(bào)增值稅點(diǎn)全申報(bào)提示銷(xiāo)項(xiàng)稅額合計(jì)與附表一中第1列第1+2+3?5+17行相加后的銷(xiāo)售項(xiàng)數(shù)據(jù)不一致要怎么查
1/587
2019-07-03
你好,我單位在外省經(jīng)營(yíng),開(kāi)具發(fā)票給對(duì)方,除所得稅外其余稅都交給了外省,請(qǐng)問(wèn)我如何申報(bào)增值稅申報(bào)表:附列資料
1/548
2019-04-13
老師,我科目余額表里面的增值稅是5599.16,但增值稅申報(bào)表里面本期應(yīng)補(bǔ)稅額是5599.07,我多了0.09,那怎么辦啊,還是要在重新去調(diào)憑證嗎
1/299
2020-07-20
哪位老師可以和我說(shuō)一下,這個(gè)增值稅申報(bào)表和科目余額表有什么關(guān)系,哪個(gè)金額和科目余額表上的金額應(yīng)該一樣,謝謝老師
1/1510
2021-07-14
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒(méi)有發(fā)生 我是不是填寫(xiě)在 上期留抵稅額 本年累計(jì)數(shù)寫(xiě)正數(shù)是嗎
1/433
2021-01-26
老師 想請(qǐng)教你一下 如果資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù) 就是有留抵 那么 填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候 本期如果沒(méi)有發(fā)生 我是不是填寫(xiě)在上期留抵稅額, 本年累計(jì)數(shù)寫(xiě)正數(shù)是嗎?
1/451
2021-01-26
老師你好:我在申報(bào)增值稅月報(bào),我們進(jìn)項(xiàng)稅額只有待認(rèn)證的金額,也就是說(shuō)資產(chǎn)負(fù)債表中有應(yīng)交稅費(fèi)的負(fù)數(shù)金額(即應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額)那么增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的本月進(jìn)項(xiàng)稅額還需要填嗎?
1/379
2023-03-14
請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅金是不是和增值稅申報(bào)表里的留抵稅額應(yīng)該是一致的
1/2114
2020-10-20