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老師,三月份開出一張紅字發(fā)票,沖減二月份的發(fā)票,二月份的發(fā)票是稅率為0%的出口退稅發(fā)票,這張發(fā)票已在二月份增值稅申報(bào)時(shí),在“增值稅申報(bào)附表一”中的“免抵退稅”欄申報(bào),三月份該如何申報(bào)?
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2020-04-11
增值稅主表(一般納稅人)申報(bào)表的應(yīng)交稅額最后可不可以成為負(fù)數(shù)。成為負(fù)數(shù)之后報(bào)表還可以申報(bào)過去嗎
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2021-01-19
增值稅免稅,附加稅怎么申報(bào)?
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2019-02-17
我是小微企業(yè),我在國(guó)稅局代開普票十萬,增值稅和附加稅已經(jīng)在國(guó)稅代扣?,F(xiàn)在填寫增值稅申報(bào)表時(shí)本期預(yù)繳稅額有數(shù)字,我應(yīng)該怎么填寫呢
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2018-01-11
當(dāng)月應(yīng)該繳納的增值稅,申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟科目匯總表是怎么進(jìn)行核對(duì)?
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2018-09-13
老師,附表4預(yù)繳是6431.07,主表分次預(yù)繳就填了12862.14(6431.01+6431.07),這個(gè)數(shù)字時(shí)當(dāng)時(shí)進(jìn)正常戶也繳了一次,申報(bào)時(shí)就不行,這個(gè)怎么處理呢?
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2019-10-18
老師認(rèn)證了一張所屬期6月份的專票,這個(gè)月申報(bào)時(shí) 應(yīng)該填在附表二的哪一欄
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2019-07-11
你好,6.1號(hào)進(jìn)行了退稅勾選,要申報(bào)5月份的時(shí)候在附表二沒有體現(xiàn),退稅勾選不能跨月嗎
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2019-06-08
老師,我們第三季度不繳增值稅稅,但有代開專票部分,有部分專票作廢了,相應(yīng)的增值稅和附加稅也退回來了,現(xiàn)在我在填列增值稅主表,第三大項(xiàng)附加稅我不知道要不要填或怎么填
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2021-10-08
農(nóng)業(yè)公司撥付的提效增質(zhì)款在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中怎么申報(bào)
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2020-07-07
請(qǐng)問我們繳了一筆查補(bǔ)稅額(增值稅)怎么做分錄
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2019-01-10
附表三,資產(chǎn)可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格 ,這欄的數(shù)據(jù)是附表一的(可變現(xiàn)價(jià)值或交易價(jià)格)這列的合計(jì) ,還是附表一(資產(chǎn)處置損益)的合計(jì)數(shù)呢?)
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2017-10-17
您好,老師。剛接手的公司,開了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來申請(qǐng)銀行貸款,但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人,已經(jīng)幾年了,我擔(dān)心稅務(wù)稽查,請(qǐng)問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢?或者要怎樣給老板建議整改?謝謝!
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2016-06-27
老師請(qǐng)問利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)稅金及附加僅僅是指當(dāng)月應(yīng)交增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅嗎。?我在工程地預(yù)交的倆個(gè)點(diǎn)增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅要不要加上?
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2022-03-29
請(qǐng)問老師:國(guó)稅要求送2015年的紙質(zhì)報(bào)表,增值稅申報(bào)表、利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、所得稅申報(bào)表,請(qǐng)問是不是每張報(bào)表上蓋個(gè)章送去就行?不需要其他的簽字吧?
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2016-08-08
追問:比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊 追問:比如這個(gè)月增值稅抵扣完了,成了零,那附加稅我在填寫報(bào)表的時(shí)候是填寫零呢還是填寫增值稅的數(shù)啊
1/885
2019-04-11
比如,2022年1月開發(fā)票繳納增值稅,2022年5月和6月確認(rèn)收入,那么確認(rèn)收入時(shí),增值稅申報(bào)表需要再次申報(bào)嗎,還是需要申報(bào)負(fù)數(shù)
1/580
2022-03-25
老師,我們3月份是增值稅免稅的,然后3月份多開了發(fā)票,如果4月份沖掉,那我能不能在增值稅申報(bào)表的時(shí)候,現(xiàn)在就在未開票收入欄里填上負(fù)數(shù),然后這個(gè)月把發(fā)票沖掉呢
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2021-04-15
公司會(huì)發(fā)出一些樣品給客戶使用。 1.樣品需要繳納增值稅,即視同銷售,會(huì)計(jì)賬務(wù)中是否需要列明樣品收入? 2.樣品視同銷售在國(guó)稅增值稅申報(bào)表中,收入是否含樣品收入?
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2022-07-12
之前多交了增值稅,辦理了抵稅,抵稅已經(jīng)辦理好了,這月要去大廳申報(bào)才能抵,我想知道這月紙質(zhì)納稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填呢
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2019-12-04