你好,6.1號進(jìn)行了退稅勾選,要申報(bào)5月份的時(shí)候在附表二沒有體現(xiàn),退稅勾選不能跨月嗎
誠心的小蜜蜂
于2019-06-08 11:14 發(fā)布 ??2023次瀏覽
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暖暖老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-06-08 11:15
你好,退稅勾選不可以跨月的
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你好,退稅勾選不可以跨月的
2019-06-08 11:15:27

要收工填主表,附表四數(shù)據(jù)不能帶到主表
2021-08-12 18:03:53

加計(jì)扣除分為普通扣除和專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)扣除包括人工,物料投入,無形資產(chǎn)投入等,建議找會計(jì)師事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告,你按照審計(jì)報(bào)告往里面填數(shù)字就可以了。
親,滿意請給五星好評哦b( ̄▽ ̄)d
2019-09-06 10:51:11

首先要明確,申請?jiān)鲋刀惔媪苛舻锥愵~退稅是指,企業(yè)在上一期完成報(bào)稅,申請抵扣之前未抵扣稅款,以減少本期應(yīng)納稅款額,若此次申請通過,則需要在本期增值稅申報(bào)表附表四中體現(xiàn)改項(xiàng)金額。有幾種情形:
一是,上個月的增值稅申報(bào)表附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額沒有完全用于抵扣本期應(yīng)納稅額,在本期附表四中需要體現(xiàn)剩余進(jìn)項(xiàng)稅額。
二是,上個月申請存量留底稅額退稅成功,這期增值稅申報(bào)表附表二中的進(jìn)項(xiàng)稅額會被自動扣減,此時(shí)企業(yè)在本期增值稅申報(bào)表附表四中也要體現(xiàn)這部分扣減金額。
拓展知識:
在增值稅申報(bào)表附表四中,是將本期發(fā)生的額外進(jìn)項(xiàng)稅額或調(diào)整的進(jìn)項(xiàng)稅額和本期納稅義務(wù)人獲自行處理的出口退稅等調(diào)整后的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行填寫,本期調(diào)減額即是將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后剩余的金額,如果上個月申請存量留底稅額退稅成功,本期調(diào)減額也需體現(xiàn)在附表四中。
2023-03-02 12:31:29

您好,1、納稅申報(bào)表上的“應(yīng)補(bǔ)(退)稅款”,不包括附加稅的。2、資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅款與納稅申報(bào)表的“應(yīng)補(bǔ)(退)稅款”有差額,是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)和附加稅都放在了資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)里,這沒有問題。3、納稅申報(bào)表上需要體現(xiàn)附加稅,是在附加稅申報(bào)表上體現(xiàn)出來的。
2018-08-12 14:14:36
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2019-06-08 11:47