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為什么要做兩個分錄,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款,為什么要寫在第二個分錄內(nèi)
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2021-09-16
老師:疫情期間餐飲是免稅的,但我們一直是開的1%的普票,335041+3350=338391,那我在填免稅申報表中“免征增值稅項目銷售額”這一項是填哪個數(shù)據(jù)。主表是不是只要填“免稅銷售額”這一項,填哪個數(shù)據(jù)。
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2020-07-06
老師 國稅2016年第29號 國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《營業(yè)稅改征增值稅 跨境應(yīng)稅行為增值稅免稅管理辦法(試行)》的公告 如果租用國內(nèi)集裝箱用于出口貨物用,出租集裝箱的公司能享受增值稅免稅優(yōu)惠嗎?
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2024-07-01
免征增值稅得,之前在稅務(wù)局代開過發(fā)票,但是這次報增值稅,發(fā)現(xiàn)了增值稅第一欄有數(shù)字,但是從來沒有申報過
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2019-01-12
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出能不能傳到增值稅申報表。
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2019-01-04
公司新購車,公司是一般納稅人,屬于增值稅免稅企業(yè),對方開具的是增值稅專用發(fā)票,增值稅能計入固定資產(chǎn)嗎?
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2019-07-11
小規(guī)模納稅人更正申報1季度的增值稅 收入12035,元,對應(yīng)增值稅361.05元,季度沒到30萬,免增值稅,賬務(wù)處理如何做賬
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2025-06-16
之前增值稅留抵235.86 本月銷項89903.46 進(jìn)項28797.28 稅控盤減免480.增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做 借 應(yīng)交稅費-增-銷89903.46 貸應(yīng)交稅費-增-進(jìn) 28797.28 應(yīng)交稅費-增-減免稅款 這樣做下來不平 借-應(yīng)交 增-轉(zhuǎn)出未交 60390.32 貸應(yīng)交-未交增值稅 現(xiàn)在不知道前期留抵在哪里提現(xiàn)
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2018-07-11
請問增值稅減免稅申報明細(xì)表中,假設(shè)免稅蔬菜當(dāng)月銷售額為10000,無扣除項目,免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項稅額和免稅額兩欄如何填列?
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2019-11-09
免稅是免銷項,但進(jìn)項不得抵扣,那如果我銷項是15,進(jìn)項是10.原本我正常繳納增值稅是15-10=5,而如果我免稅的話沒有銷項但進(jìn)項不得抵扣,那我需要繳納的增值稅就是進(jìn)項10?免稅還比不免繳納的更多?
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2023-04-26
請問下老師,小規(guī)模企業(yè)增值稅免征,增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,那增值稅附加是不用計算了,還是也要計提后轉(zhuǎn)收入?
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2018-10-18
符合免征的小規(guī)模納稅人的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄。借 應(yīng)交增值稅。 貸 營業(yè)外收入 做到這步增值稅是否就全部完成了
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2022-03-26
老師,我是小規(guī)模,季報增值稅,現(xiàn)在季度不到30萬免增值稅,增值稅及附加稅我每月都正常計提稅額嗎,分錄怎么做?
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2019-11-26
企業(yè)銷售貨物的銷售額未達(dá)到增值稅起征點的,免征增值稅;達(dá)到起征點的,全額計算繳納增值稅。 問:正確還是錯誤
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2019-12-31
小規(guī)模物業(yè),預(yù)收款(一年)36萬,增值稅10485元,主營業(yè)務(wù)收入8.9萬(相對應(yīng)的增值稅為2670元)那公司當(dāng)季免增值稅多少?
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2018-12-03
2020年2月1日,某上市公司賒銷甲產(chǎn)品給A公 司,合同規(guī)定的客戶付款期為企業(yè)交付貨物后30 天內(nèi),付款條件為2/20,n/30°,按增值積的價 款計莘現(xiàn)金折扣。當(dāng)日開出增值稅專用發(fā)票,發(fā) 票上注明的不含稅價款為50000元,增信稅部為 6500元,價稅合計為56500元。公司依客戶以往 付款情況的經(jīng)驗及客戶現(xiàn)實經(jīng)常狀況,估計客戶 很可能在20天內(nèi)結(jié)清全部款項。2020年2月15 日,A公司支付貨款。要求:編制以上業(yè)務(wù)的會計 分錄
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2020-03-02
老師,稅控盤280要減免,借:管理費用280 貸:現(xiàn)金280,稅額減免,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額280,貸:管理費用280、分錄對嗎?如果對的話,是不是應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅減免稅額借方一直有余額呢?
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2018-12-15
稅盤減免是應(yīng)交稅費-減免額借方有余額,年末,增值稅申報表期末留抵稅額等于科目余額表中未交增值稅借方余額+減免稅額借方余額,這個是正確的對吧,稅盤減免的也是可用于留抵的是吧?
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2019-02-19
小規(guī)模納稅人每月銷售額不超過10萬免征增值稅,按季度申報銷售收入不超過30萬免征增值稅,如果一月銷售收入12萬二月銷售收入8萬,三月銷售收入9萬這樣的話在四月份申報時繳納增值稅嗎?#規(guī)模納稅人每月銷售額不超過10萬免征增值稅,按季度申報銷售收入不超過30萬免征增值稅,如果一月銷售收入12萬二月銷售收入8萬,三月銷售收入9萬這樣的話在四月份申報時繳納增值稅嗎?
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2020-02-08
購稅近減免稅額增值稅減免做分錄 了,相應(yīng)的稅金及附加也減免了,稅金及附加需要做分錄嗎
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2019-12-13
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