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請問老師,個人所得稅三代手續(xù)費返還計入什么科目,借銀行存款,貸什么
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2020-03-18
老師好,關于個人所得稅匯繳申請退稅的,必須要是本人實名的銀行卡嗎??梢阅闷渌说你y行卡嗎
2/11583
2020-05-27
航天開票系統(tǒng)的稅控盤和維護費可以全額抵減稅費,那減免的這些錢要入營業(yè)外收入嗎?沖減管理費用,是不是也要轉入營業(yè)外收入交所得稅啊
1/5733
2016-06-15
企業(yè)所得稅季報,利潤表里管理費用因為調賬,出現(xiàn)負數(shù),但是填入負數(shù),顯示不能小于下面開辦費等三項的金額,但是前期調賬里沒有調開辦費招待費等,但是管理費用不填,最后數(shù)據(jù)又不對,怎么處理
2/1995
2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產(chǎn),我賬上一次性計入管理費用了。那企業(yè)所得稅申報時還要填寫《資產(chǎn)加速折舊攤銷(扣除)優(yōu)惠》明細表嗎?
1/1601
2022-01-13
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
1/859
2020-04-09
老師,之前小規(guī)模不滿45萬的普票,免征增值稅,賬上結轉到營業(yè)外收入,在企業(yè)所得稅方面屬于不征稅收入嗎
1/836
2022-05-13
申報企業(yè)所得稅,營業(yè)成本是包括成本、管理、財務、銷售費用、營業(yè)外支出嗎?
1/1258
2019-07-05
企業(yè)從甲公司購入a材料100g每千克500元貨款,公積5萬元,所以銅像館一定支付的增值稅為6500元,預備人1635元,其中增值稅135頁??铐椆灿?8135元,企業(yè)開出為期六個月的商業(yè)承兌匯票抵付貨款。材料上的運輸途中。
1/875
2021-12-02
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應交稅費_個人所得稅 其他應收款_住房公積金 其他應收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應付職工薪酬科目來做嗎
2/499
2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應付職工薪酬這個科目不用到了嗎
1/375
2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應收款-社保(個人)270 貸:應付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
1/691
2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應發(fā)),其他應收款-社保個人 ,其他應收款-公積金個人,應交稅費-個人所得稅, 貸:應付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
1/733
2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應付職工薪酬—工資4955,貸其他應收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應付職工薪酬一工資4955,借其他應收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應該怎么做呢
1/826
2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應付職工薪酬1000 0 貸其他行應收款-個人所得稅1000(老師這里是應交稅費-應交個稅還是其他行應收款-個人所得稅1000) 其他應收款-個人社保700 其他應收款-李某2000 銀行存款6300
2/430
2020-04-02
請問,應扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應發(fā)數(shù) 貸:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 借:應付職工薪酬-職工工資 應發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應收款-社保(個人) 其他應收款---公積金(個人) 應交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應付工資薪酬12000 貸其他應收款社保8000 其他應收款住房公積金3000 應交稅費個人所得稅1000
4/559
2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應付職工薪酬-工資 貸,其他應收款-個人社保 應交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應收款-個人社保 應付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
1/892
2020-07-08
個人獨資企業(yè)法人的工資每月計提在管理費用里,季度申報經(jīng)營所得的時候手動調整投資者扣除數(shù)15000,?
1/1164
2019-05-07
現(xiàn)在增值稅月銷售額10萬元免征增值稅,同時文化事業(yè)管理費起征點是不是同樣免征。
1/386
2019-06-20