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企業(yè)所得稅季報(bào),利潤表里管理費(fèi)用因?yàn)檎{(diào)賬,出現(xiàn)負(fù)數(shù),但是填入負(fù)數(shù),顯示不能小于下面開辦費(fèi)等三項(xiàng)的金額,但是前期調(diào)賬里沒有調(diào)開辦費(fèi)招待費(fèi)等,但是管理費(fèi)用不填,最后數(shù)據(jù)又不對,怎么處理
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2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產(chǎn),我賬上一次性計(jì)入管理費(fèi)用了。那企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)還要填寫《資產(chǎn)加速折舊攤銷(扣除)優(yōu)惠》明細(xì)表嗎?
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2022-01-13
老師 賣了房子不用繳納所得稅嗎 按照簡易征收,所得稅匯算清繳收入立馬就沒有這筆
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2019-07-01
老師,個(gè)稅系統(tǒng)里面,本期免稅收入中的5元的獨(dú)生子女費(fèi),還要填寫個(gè)人所得稅減免事項(xiàng)報(bào)告表?
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2020-05-06
老師,一般納稅人核定征收的企業(yè)所得稅怎么計(jì)算,砂石料的,開具專票
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2020-06-09
公司2018年8月由小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人,那么2018年12月,企業(yè)所得稅是核定還是查賬征收?
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2020-01-20
一般納稅人,2017年做賬忘記把小規(guī)模收入做進(jìn)去,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)候也漏了1萬元,稅局查賬會不會按照漏報(bào)的這1萬元來交企業(yè)所得稅,查賬征收的。按照現(xiàn)在征收點(diǎn)算要補(bǔ)繳1千元,還是我可以在2018年補(bǔ)17年那一萬,然后再補(bǔ)去年幾個(gè)人工資和管理費(fèi),交少點(diǎn)稅
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2018-01-18
老師,,我們公司是一般納稅人,然后像今年的前面三個(gè)季度。都是核算征收,就是核賬征收的企業(yè)所得稅。然后現(xiàn)在到第四季度的時(shí)候。稅局那里給我們定核定征收。哪一個(gè)征收我們比較劃算
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2019-01-10
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)法人的工資每月計(jì)提在管理費(fèi)用里,季度申報(bào)經(jīng)營所得的時(shí)候手動調(diào)整投資者扣除數(shù)15000,?
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2019-05-07
申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)成本是包括成本、管理、財(cái)務(wù)、銷售費(fèi)用、營業(yè)外支出嗎?
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2019-07-05
老師,建筑行業(yè),只做勞務(wù),3月份開始項(xiàng)目,5月份注冊的公司,建賬從幾月建,前幾個(gè)月沒有開票,到12月要開100萬發(fā)票,第四季度只能申報(bào)三個(gè)月個(gè)人所得稅,之前的工資表怎么做入第四季度成本呢?
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2021-11-18
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個(gè)人的個(gè)人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個(gè)人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個(gè)人270),個(gè)人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個(gè)人 ,其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個(gè)人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯(cuò)呵?但是由于是我個(gè)人去稅局刷自己卡付的50塊個(gè)稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)稅還是其他行應(yīng)收款-個(gè)人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應(yīng)扣個(gè)人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款---公積金(個(gè)人) 應(yīng)交稅金 -個(gè)人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個(gè)管理部門一個(gè)銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個(gè)員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)交稅金-個(gè)人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08