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為什么老師把個人承擔(dān)的社保部分也計入了管理費用呢?在所得稅前扣除了個人承擔(dān)部分!這樣做對嗎?有的老師又說不計入管理費用,到底是怎么回事呢?
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2015-10-29
老師,請問查賬征收所得稅稅負(fù)=稅率*利潤率,這個利潤率是根據(jù)外賬自算的嗎?
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2016-12-17
老師 公司是去年成立的一般納稅人企業(yè),從去年到今年3月一直都是核定征收企業(yè)所得稅,現(xiàn)在收到專管員通知第二季度要變成查賬征收了,那我第二季度企業(yè)所得稅本年累計收入那里是填開始查賬征收月份的收入還是填1-6月的累計收入,如果填1-6月的收入 那我們第二季度要交很多稅,第一季度核定征收交的所得稅很少。
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2019-05-15
本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開設(shè)的企業(yè),該項收入是否免稅?
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2019-11-18
請問一下,計提工資的時候是:借-管理費用288000 貸-應(yīng)付職工薪酬288000 發(fā)工資時:借-應(yīng)付職工薪酬288000 貸-銀行存款25226(四舍五入) 貸-其他應(yīng)收款-保險3399.19 貸- 應(yīng)交稅費-個人所得稅174.8 貸-XXXX0.01 請問老師,0.01元要放在什么科目核算,謝謝!
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2018-11-15
關(guān)于應(yīng)付職工薪酬,一直有個問題弄不清。計提時,按照應(yīng)發(fā)工資計提,但是應(yīng)發(fā)工資是包含個人扣除部分如社保、公積金等,這些按道理都是要個人了承擔(dān)的,不應(yīng)該算在管理費用等。計提時:借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬發(fā)放時:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款-社保、公積金等 應(yīng)交稅費(個人所得稅) 銀行存款像這樣做分錄,管理費用不是算多了,而且像這種其他應(yīng)收款現(xiàn)在在貸方,那什么時候才會出現(xiàn)借方平掉呢?
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2017-04-06
想請教一問題:代扣代繳的個人所得稅什么時候開始計入應(yīng)交稅費科目的?當(dāng)月交的社保費可以不通應(yīng)付職工薪酬科目嗎?直接借記管理費用 其他應(yīng)收款 貸記銀行存款
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2018-05-24
老師你好,我想問下關(guān)于年收入超過12萬元的自然人(沒有扣繳義務(wù)人)的個人所得稅問題
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2019-11-21
老師,個稅系統(tǒng)里面,本期免稅收入中的5元的獨生子女費,還要填寫個人所得稅減免事項報告表?
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2020-05-06
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個人 ,其他應(yīng)收款-公積金個人,應(yīng)交稅費-個人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應(yīng)付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
1/826
2018-08-30
老師,本月計提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅還是其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
2/430
2020-04-02
請問,應(yīng)扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 其他應(yīng)收款---公積金(個人) 應(yīng)交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費個人所得稅1000
4/559
2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
1/892
2020-07-08
老師,5月低新入職的員工沒有工資,個人所得稅人員采集完后點綜合所得申報-正常工資薪金所得收入總額=0,稅收入總額=0 提交就行了嗎?
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2020-06-14
老師下午好!請教一下:食堂廚師的工資計提時 借:管理費用????貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費,發(fā)放時如有個稅 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費???貸:銀行存款,應(yīng)交個人所得稅,是與其他員工一起報個稅是這樣嗎?
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2021-07-10