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1、甲公司擬在廠區(qū)內(nèi)建造一幢新廠房,有關(guān)資料如下: (1)2019年1月1日向銀行專門借款5000 萬(wàn)元,期限為3年,年利率為6%,每年1月1 日付息。 (2)除專門借款外,甲公司還有兩筆一般借款,分別為公司于2018年12月1日借入的長(zhǎng)期借款1000萬(wàn)元,期限為5年,年利率為7%,每年12月1日付息;2019年7月1日借入的長(zhǎng)期借款2000萬(wàn)元,期限為3年,年利率為9%,每年7月1日付息。 (3)由于審批、辦理手續(xù)等原因,廠房于2019年4月1日才開始動(dòng)工興建,當(dāng)日支付工程款2000萬(wàn)元。工程建設(shè)具體支出情況如下:老師:第一個(gè)問(wèn)只能輸入300百個(gè)字,你先回我一下。我在追問(wèn)里把余下的發(fā)您,謝謝
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2020-08-20
公司短期借款怎么做憑證
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2020-05-18
公司購(gòu)買的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)還有貸款時(shí)購(gòu)買的借款人保險(xiǎn)應(yīng)該記入什么科目
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2019-07-04
老師以前年度借款(借款人)已經(jīng)去世了無(wú)法收回,怎么處理
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2019-09-06
銀行借的短期借款到期,怎么做分錄?
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2019-09-09
老師,我們掛靠的項(xiàng)目,比如掛靠的A公司,在施工的過(guò)程中,我們向個(gè)人借款了,那么,借據(jù)上的借款人應(yīng)該是個(gè)人還是A公司?
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2016-09-29
用法人卡刷卡進(jìn)貨的時(shí)候 借 預(yù)付賬款 貸 其他應(yīng)付款每月還款的時(shí)候 借 其他應(yīng)付款 借 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸 銀行存款 這樣不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧?
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2017-11-22
我們公司股東一直未以實(shí)收資本入資,所以我們每發(fā)生一筆費(fèi)用,都跟股東借款。借費(fèi)用,帶其他應(yīng)付款/股東?,F(xiàn)在面臨股權(quán)變更,簽訂了豁免協(xié)議,規(guī)定對(duì)股東的其他應(yīng)付款全部豁免,就是我公司不用還股東這筆錢。所以現(xiàn)在沖賬的時(shí)候,應(yīng)該借其他應(yīng)付款,貸什么呢?貸實(shí)收資本嗎?
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2019-05-15
老師你好,研發(fā)費(fèi)用的工資,應(yīng)該怎么做呢,我是這樣做的, 1,借:研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000, 貸:應(yīng)付職工薪酬—應(yīng)付工資50000, 2,借:管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用—工資50000, 貸:研發(fā)費(fèi)用—費(fèi)用化支出—工資50000, 這樣做對(duì)嗎,這個(gè)是計(jì)提工資的時(shí)候做的,實(shí)際發(fā)放的氣候應(yīng)該怎么做呢?
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2020-05-27
借款的時(shí)候怎么區(qū)分什么時(shí)候用短期借款還是其他應(yīng)收應(yīng)付款
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2016-11-01
請(qǐng)問(wèn)老師,填寫稅局那邊的:2021版研發(fā)支出輔助賬匯總表,這里邊的資本化金額和費(fèi)用化金額怎么填呢
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2024-11-19
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 這兩個(gè)分錄最后可以結(jié)轉(zhuǎn)為借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
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2017-08-12
老師:公司的研發(fā)支出,資本化和費(fèi)用化的應(yīng)計(jì)入現(xiàn)金流量表的哪個(gè)項(xiàng)目中啊?期末還沒(méi)轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn)
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2019-06-05
老師您好,請(qǐng)問(wèn)用銀行存款支付3萬(wàn)元的外包安裝工資款,上月已入賬,估賬分錄為:借:營(yíng)業(yè)成本3萬(wàn),貸:預(yù)付賬款3萬(wàn) 借:預(yù)付賬款3萬(wàn),貸:銀行存款3萬(wàn) ,憑證后面附:銀行付款回單,沒(méi)有收到發(fā)票 但是這樣我發(fā)現(xiàn)賬本上的借方余額還多記了3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在需要怎么沖減借方多記的3萬(wàn)?
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2021-09-06
老師 買材料發(fā)票沒(méi)到 我做借:原材料-暫估5 貸:應(yīng)付賬款5 領(lǐng)用材料是做 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5 貸:原材料-暫估5 發(fā)票來(lái)了咋做 借:原材料-暫估 -5 貸:應(yīng)付賬款 -5 借:原材料 5 貸:應(yīng)付賬款 5 這樣對(duì)嗎
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2018-12-14
2019年1月1日,甲公司向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用的短期借款,共計(jì)1200000元,期限為9個(gè)月,年利率為4%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還;利息按季支付。編制會(huì)計(jì)分錄。
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2022-10-20
(3)2022 年 12 月 1 日,壹圓串吧向銀行借入一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)用短期借款,共計(jì) 120 000 元,期限為 9 個(gè)月,年利率為 10%。根據(jù)與銀行簽署的借款協(xié)議,該項(xiàng)借款的本金到期后一次歸還,利息分月預(yù)提,按季支付。
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2022-11-07
公司買了4000元的汽油先購(gòu)入“借原材料-燃料,貸現(xiàn)金”,領(lǐng)用“借制造費(fèi)用-燃料,貸原材料”,最后轉(zhuǎn)入成本“借基本生產(chǎn)成本-制造費(fèi)用,貸制造費(fèi)用-燃料”這樣對(duì)么?
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2019-01-11
老師,我接前任會(huì)計(jì)的帳。她給的科目余額表的數(shù)據(jù)是140359 但賬本上利潤(rùn)表的管理費(fèi)用是140079 相差280的稅控盤費(fèi)用。 賬本上的分錄是 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)―減免稅款 貸:管理費(fèi)用 不知道問(wèn)題出在哪里?
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2020-06-26