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送心意

王曉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-27 14:39

您好
上面做的是對的
實際發(fā)放時
借 應付職工薪酬 50000
貸 銀行存款  50000

楓葉迎迎 追問

2020-05-27 14:40

假如是發(fā)放的時候不是50000,是56000怎么辦呢?怎么做呢

王曉老師 解答

2020-05-27 14:48

您好,
計提50000,發(fā)放56000嗎?為什么要多發(fā)6000呢

楓葉迎迎 追問

2020-05-27 14:50

,計提的數不是那么準確,算得多了

王曉老師 解答

2020-05-27 14:53

您好
計提的是50000,實際發(fā)56000
需要補提的
上個月已經結賬,管理費用已經結轉到本年利潤,補提時
借  本年利潤  6000
貸  應付職工薪酬 6000
本月發(fā)放56000
借  應付職工薪酬 56000
貸 銀行存款 56000

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借;研發(fā)費用 貸;應付職工薪酬借;應付職工薪酬 貸;銀行存款
2020-07-14 13:29:58
您的問題是什么?
2018-06-29 11:39:33
你好 對的 分錄正確的?
2020-12-18 14:58:10
你好,要分2-3張憑證做的呢
2019-02-15 10:09:08
學員你好,研究階段的支出全部費用化,開發(fā)階段的支出符合條件的才能資本化,無法區(qū)分研究階段和開發(fā)階段的支出,應當在發(fā)生時費用化,研發(fā)人員的工資支出,計提時:研發(fā)支出-費用化支出-直接人工-工資 貸:應付職工薪酬-職工工資,期末將“研發(fā)支出-費用化支出-直接人工-工資”結轉到“管理費用”
2018-02-06 17:27:41
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