国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

我們預付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預付帳款;當一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
1/924
2018-07-06
評價咨詢發(fā)票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票已認證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會計分錄?
1/772
2018-08-14
關(guān)于房租,其個稅和房產(chǎn)稅實際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負責。那這些費用要怎么做賬呢?假設(shè)房租1000,房產(chǎn)稅200,個稅100方法一:借:管理費用-租賃費 1100???? 管理費用-稅金(房產(chǎn)稅)200??貸:銀行存款/現(xiàn)金 1300方法二:借:管理費用-租賃費 1300貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 1300這兩種哪種是對的?。?/span>
1/657
2019-02-15
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當時未計提進項稅,全部進費用了,現(xiàn)在2020年更正應該怎么做分錄,越詳細越好
1/1334
2020-06-16
請問老師,收到保險服務費發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
1/1122
2020-06-16
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
2/1594
2022-08-04
車間管理人員的工資是計入管理費用嗎?
1/1477
2020-02-19
老師,建筑勞務公司做80人的工資,在自然人稅收管理系統(tǒng)是按工資薪金還是勞務報酬申報?
1/782
2018-11-15
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費半年60000元怎么記,是記管理費用還是營業(yè)費用
1/1072
2016-01-31
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計工行的帳時需要做什么說明嗎?
2/891
2015-11-16
個體工商戶的對公戶是個人銀行卡嗎
1/3830
2022-03-14
個體工商戶開戶行是公司名還是個人名呢?
1/3953
2020-06-20
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計提折舊14800000元。運輸工具計提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運輸工具計提折舊2630000元。當月新購置管理用機器設(shè)備一臺。成本為5400000元。預計使用壽命為十年,預計凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計提折舊采用年限平均法。
1/2538
2021-12-19
我們是建筑勞務公司,為建筑工地工人買的意外險應該入什么科目?是主營業(yè)務成本還是管理費用?這個可以稅前扣除嗎?
1/1545
2020-07-09
題:有一固定資產(chǎn)改擴建前賬面原值為200萬,累計折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴建,借:在建工程130 借:累計折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
4/1968
2022-08-02
請問商場收的管理費開什么稅收編碼?稅收編碼開錯幾年了有什么影響?
1/514
2022-07-18
請問老師,公司是做商品貿(mào)易的,現(xiàn)在就是開銷售商品的發(fā)票,公司以后想收取運費倉儲管理費和打包費,那我開運費,倉儲管理費,還有打包費,這三個的發(fā)票可以開嗎
1/584
2021-04-21
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
1/313
2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預付賬款)那我年底收到發(fā)票時應該怎么記分錄啊?
4/339
2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應該怎么處理呢?
3/286
2017-02-09