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你好鄒老師,請問上月做張有張專票(進(jìn)項(xiàng))忘做應(yīng)交稅金了,這月該怎么辦,上月分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(發(fā)票已認(rèn)證)
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2019-10-12
支付欠款時,應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
基本戶開戶購買的支付密碼器有發(fā)票嗎,這個怎么入賬計入 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸:銀行存款?
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2020-05-06
房租已經(jīng)預(yù)付一年,沒有發(fā)票,借:預(yù)付賬款——房租 岱:銀行存款——XX銀行,攤銷時:借:管理費(fèi)用——房租,岱:預(yù)付賬款——房租,這樣行嗎?
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2018-09-06
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(fèi)(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費(fèi)用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費(fèi)用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
評價咨詢發(fā)票,入賬時做了借:管理費(fèi)用-其他,貸銀行存款。現(xiàn)在發(fā)票已認(rèn)證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
關(guān)于房租,其個稅和房產(chǎn)稅實(shí)際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負(fù)責(zé)。那這些費(fèi)用要怎么做賬呢?假設(shè)房租1000,房產(chǎn)稅200,個稅100方法一:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1100???? 管理費(fèi)用-稅金(房產(chǎn)稅)200??貸:銀行存款/現(xiàn)金 1300方法二:借:管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 1300貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 1300這兩種哪種是對的???
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2019-02-15
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費(fèi)用貸:銀行存款 當(dāng)時未計提進(jìn)項(xiàng)稅,全部進(jìn)費(fèi)用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細(xì)越好
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2020-06-16
老師你好,員工報銷費(fèi)用 ,費(fèi)用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費(fèi)、辦公費(fèi)、高速費(fèi)、房租費(fèi)、水電費(fèi)。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費(fèi)用----燃油費(fèi) 管理費(fèi)用----辦公費(fèi) 管理費(fèi)用----高速費(fèi) 管理費(fèi)用----房租費(fèi) 管理費(fèi)用----水電費(fèi) 貸:銀行存款
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2022-08-04
請問老師,收到保險服務(wù)費(fèi)發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費(fèi)用福利費(fèi),貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
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2020-06-16
給員發(fā)獎金先要計提管理費(fèi)用\工資貸,應(yīng)付職工薪酬\工資,行嗎,還是應(yīng)付職工薪酬\獎金
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2019-04-10
員工聚餐,如果是:1.借:管理費(fèi)用-職工薪酬-福利費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利2.借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利 貸:現(xiàn)金這樣做分錄,對交個稅或企業(yè)所得稅有什么影響嗎?還是直接做:借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)用 貸:現(xiàn)金這種簡便的做法合符現(xiàn)在的新會計法規(guī)嗎?
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2017-06-15
公司工資表上有工地管理人員工資,那做賬的時候需要把工地管理人員的工資摘出來計入工地成本還是直接計入管理費(fèi)用呢?
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2017-04-01
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補(bǔ)計提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費(fèi)用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費(fèi)用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄?。?/span>
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項(xiàng)在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費(fèi)用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費(fèi)30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費(fèi)用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費(fèi)了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費(fèi)用30與銷售費(fèi)用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29
實(shí)收資本繳納的印花稅,是按次繳納,繳納之前需要計提嗎?沒有計提的話,直接 借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?
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2019-10-22
你好,年終獎作錯如何調(diào)整,借:預(yù)提費(fèi)用-年終獎,管理費(fèi)用-年終獎 貸:應(yīng)交稅金-個稅,銀行存款。
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2020-02-29