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你好,請問企業(yè)在開辦期間為裝修廠地購買的材料 做分錄 借:管理費用 開辦費-材料款 貸:銀行存款、其它應付款 ??梢詥?/span>
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2019-09-06
上午提的那個電商的問題,你回復是借:待攤費用,貸:銀行存款,借:管理費用貸:待攤費用 ,第一階段的支付你回復是借:預付賬款90000,管理費用40000,貸:銀行存,80000,現金50000那要怎樣將這兩個分錄合在一起呢,什么時候做這個
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2017-01-17
交了1年的房租,借預付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費用房租 貸預付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
老師,房租是每個月平均是3500, 不是提前預付 如果每個月計提 借:管理費用-房租3500 貸:預付賬款3500 實際付款 借:預付賬款3500 貸:銀行存款3500 計提到每個月的成本的時候,貸方是預付賬款這樣妥當嗎?
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2019-07-30
查賬時發(fā)現,會計在記賬時都沒計增值稅,請問怎么調整會計目錄,比如通訊費繳納時,會計目錄記成:借:管理費用—通訊費 貸:銀行存款。
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2021-12-20
公司交了半年的房租共計6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分攤6個月的費用,借:管理費用10000 貸:預付賬款 10000,還是從這個月就開始分攤費用?
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2018-09-28
老師您好,我們組的辦公樓,預付房租時做,借:預付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費用,貸:預付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
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2020-12-18
老師好!我想請教下,招待費的60%超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費發(fā)票就是做:借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
12月份預付了12月的電話費900,當時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現在應該怎么處理
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2020-02-21
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
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2018-12-07
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經付了,當時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現在公司的人告訴我這個費用是開不了發(fā)票的,現在我應該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應該是借:預付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現要不要先把 它修改過來,先做預付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝??
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2020-05-29
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯通公司專線支付給聯通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
老師,公司7月份交了水費,我當時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
7.用現金支付管理費用24500元 8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費 9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100 ,余款來付。材料算來用實際本法 0生產領原料175000元 11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使 12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元 13.計提需定產折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門 10000 14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4 無印花稅45.6元。 15.轉制造費用,工產品生產本(無期初在產品、本期生產的產品全部工 人庫 16.現全購買公用二6000元行政部門使用。 17.將各項收支結本年利潤。 18.計算并結特應交的增值稅和所得稅 19.按規(guī)定提取法定盈余公積 20.向股東分配現金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付 10000元
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2022-05-11
比如像現在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數?2、比如有退個人的部分,那我這筆現在應該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400 借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產,租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經支付。對于這筆業(yè)務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計提房租費用借:管理費用 3萬 貸:其它應收款 3萬,請問是這樣做賬嗎
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2016-08-27