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老師您好,我們有一些員工拿來報的高速過路費發(fā)票,我做賬的時候忘記做進項,報稅的時候被我勾選認證抵扣了,我做的憑證是借:管理費用-差旅費,貸:銀行存款,我現(xiàn)在要補進項稅在賬上會計分錄要怎么做呀?
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2022-08-09
支付欠款時,應(yīng)借;應(yīng)付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調(diào)整
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2019-07-19
我們預(yù)付房租及物業(yè)費(發(fā)票未開)時做的分錄為:借預(yù)付帳款,貸銀行存款;攤銷時:借管理費用,貸預(yù)付帳款;當(dāng)一兩個月發(fā)票開來時又該怎么做分錄了呢?
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2018-07-06
老師,公司5月份購入固定資產(chǎn)一輛車140000,我當(dāng)時做的分錄是,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,那請問今個月我怎么計提管理費用,分錄怎么做?140000分幾年,每月折舊多少?
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2016-08-03
關(guān)于房租,其個稅和房產(chǎn)稅實際上是要房東交的,可是房東不交,只能公司自己負責(zé)。那這些費用要怎么做賬呢?假設(shè)房租1000,房產(chǎn)稅200,個稅100方法一:借:管理費用-租賃費 1100???? 管理費用-稅金(房產(chǎn)稅)200??貸:銀行存款/現(xiàn)金 1300方法二:借:管理費用-租賃費 1300貸:銀行存款/現(xiàn)金???? 1300這兩種哪種是對的???
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2019-02-15
老師發(fā)現(xiàn)2019年一筆錯賬,借:管理費用貸:銀行存款 當(dāng)時未計提進項稅,全部進費用了,現(xiàn)在2020年更正應(yīng)該怎么做分錄,越詳細越好
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2020-06-16
評價咨詢發(fā)票,入賬時做了借:管理費用-其他,貸銀行存款?,F(xiàn)在發(fā)票已認證,做轉(zhuǎn)賬怎么寫會計分錄?
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2018-08-14
請問老師,收到保險服務(wù)費發(fā)票是免稅的,入賬的時候是不是寫借管理費用福利費,貸銀行存款就行了,不需要再計增值稅進項稅
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2020-06-16
老師你好,員工報銷費用 ,費用 都是員工先自己墊付的,有不同時間發(fā)生的燃油費、辦公費、高速費、房租費、水電費。支付的時候是固定在每個月的報銷日期,一次性支付給員工的賬戶上。 錄憑證的時候,這樣寫一起可以嗎? 借:管理費用----燃油費 管理費用----辦公費 管理費用----高速費 管理費用----房租費 管理費用----水電費 貸:銀行存款
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2022-08-04
P2P行業(yè)的成本核算,建議用什么方法?
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2017-03-08
老師,我想咨詢下,個體工商戶必須開對公賬戶嗎?我們公司與個人工商戶有業(yè)務(wù)往來,他們都用個人私戶給我們公司對公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個怎么操作才可以合法呢?
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2019-09-05
我們是建筑勞務(wù)公司,為建筑工地工人買的意外險應(yīng)該入什么科目?是主營業(yè)務(wù)成本還是管理費用?這個可以稅前扣除嗎?
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2020-07-09
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計工行的帳時需要做什么說明嗎?
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2015-11-16
公司工資表上有工地管理人員工資,那做賬的時候需要把工地管理人員的工資摘出來計入工地成本還是直接計入管理費用呢?
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2017-04-01
根據(jù)管理會計理性行為假設(shè)的要求,假定管理會計師在履行其職能時,能夠做到的事項包括() A.自覺地按照科學(xué)的程序與方法辦事 B.靈活地確定其工作的時間范圍 C.面向企業(yè)內(nèi)部的各個層次 D.充分占有各種相關(guān)信息 E.能夠從客觀實際出發(fā)
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2021-06-14
題:有一固定資產(chǎn)改擴建前賬面原值為200萬,累計折舊為70,轉(zhuǎn)入在建工程改擴建,借:在建工程130 借:累計折舊70 貸:固定資產(chǎn)200,改擴建完成后,在建工程余額為180.在建轉(zhuǎn)固時候記賬 方法一:借:固定資產(chǎn)180 貸:在建工程180 方法二:借:固定資產(chǎn)250 貸:在建工程180 貸:累計折舊70 問:什么時候適用于方法一核算,什么時候適用方法二核算
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2022-08-02
去年發(fā)放年終獎的時候沒有計提,現(xiàn)在需要補計提嗎?當(dāng)時發(fā)放的時候做的會計分錄是:借管理費用-工資,貸銀行存款
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2019-03-22
老師您好我付一年的房屋(借:預(yù)付賬款 房租 貸 銀行存款) 每月攤銷( 借管理費用 房屋 貸 預(yù)付賬款)那我年底收到發(fā)票時應(yīng)該怎么記分錄???
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2020-07-07
繳納社保的分錄怎么做呢?發(fā)票日期是2016年12月16日,可今天才收到發(fā)票,而且這這筆款項在2016年已經(jīng)支付,當(dāng)時也入了賬,做了分錄,借:管理費用-社保貸:銀行存款?,F(xiàn)在這張票應(yīng)該怎么處理呢?
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2017-02-09
比如發(fā)生一筆管理費30元,這里登記借方30,就行了,后面再發(fā)生一筆銷售費用也就直接登記50元,以此類推,問題是后面4欄都空在那里,浪費了吧?然后再銀行存款那邊登記管理費用30與銷售費用50,填出余額.是這個意思嗎?
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2017-08-29