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老師 所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)表紅線部分是必填項(xiàng)嗎
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2019-06-05
你好,老師,問(wèn)您一下,所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增的怎么做
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2020-07-04
實(shí)務(wù)中,多交所得稅匯算清繳提交了可以退嗎?還是?
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2020-02-08
老師您好,所得稅匯算清繳是每年的什么時(shí)間?
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2020-07-07
在哪里聽(tīng)所得稅匯算清繳
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2022-03-22
所得稅匯算清繳錯(cuò)了,能修改嗎
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2020-04-17
18年12月份成立公司,用參加19年5月份的所得稅匯算清繳嗎?那匯算清繳的十幾張報(bào)表在哪領(lǐng)取呢?
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2019-03-09
公司今年剛成立半年,需要做所得稅匯算清繳嗎?
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2015-11-10
所得稅匯算清繳時(shí)的財(cái)報(bào)與12月末的一樣嗎?
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2017-05-16
老師個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 可以在自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端 的年度匯繳申報(bào)申報(bào)嗎?還有在申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得匯算清繳 是不想抵扣那個(gè)6萬(wàn)和專項(xiàng)抵扣 在哪里填寫(xiě)呢
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2022-03-11
老師,小規(guī)模企業(yè)今年盈利20萬(wàn),要所得稅匯算清繳時(shí)想霧彌補(bǔ)以前年度虧損,問(wèn)一下公司交的20萬(wàn)的所得稅用得法人個(gè)人帳戶交的,沒(méi)有公司基本戶、錢(qián)還能退回法人嗎
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2021-04-25
企業(yè)所得稅匯算清繳小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)發(fā)票的期間費(fèi)用在哪里調(diào)整,沒(méi)發(fā)票的固定資產(chǎn)在哪里調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用的利息在哪里表現(xiàn)出來(lái)
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2020-04-20
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則登記的是一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(2019年年報(bào))按照一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則提交,所得稅匯算基礎(chǔ)信息選擇小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,系統(tǒng)提示要在電子稅務(wù)局做修改登記,按照提示修改登記為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,企業(yè)所得稅匯算清繳完成后。系統(tǒng)彈出,財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)為報(bào)送,點(diǎn)進(jìn)去報(bào)送提示如下,我應(yīng)該作廢之前報(bào)送的,然后按照要求用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則重新報(bào)送一次嗎?
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2020-05-15
甘老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下的企業(yè)所得稅匯算清繳關(guān)于資產(chǎn)損失表格要不要填的,因?yàn)橛袚p失也在菪業(yè)外支出,或期間費(fèi)用里面做進(jìn)去了
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2019-06-10
老師,電子稅務(wù)局里面的會(huì)計(jì)制度是:小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是填企業(yè)所得稅匯算清繳中的基礎(chǔ)信息表時(shí),107適用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或會(huì)計(jì)制度顯示為:300企業(yè)會(huì)計(jì)制度。我選擇為200小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則時(shí),系統(tǒng)又提示說(shuō):選擇的會(huì)計(jì)信息同:“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案”信息不一致,為什么呢?
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2020-05-07
老師好,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計(jì)提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫(xiě),謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,關(guān)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生了2900,收入為0,則按60%就是1740,為什么會(huì)報(bào)錯(cuò)呢
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2023-04-12
在1月初申報(bào)2023年第四季度利潤(rùn)表是500萬(wàn)收入,企業(yè)所得稅交了3000多元,但是在1月底更改了10月份增值稅申報(bào),所以2023年年累計(jì)收入是545萬(wàn),那企業(yè)所得稅匯算清繳填報(bào)表不知道怎么 填了?
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2024-03-28
老師好,我在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,我們應(yīng)收項(xiàng)目期初有壞賬準(zhǔn)備20589.30,應(yīng)收期初原值147030,本期收回應(yīng)收賬款147030,本期應(yīng)收原值余額8100,本期計(jì)提壞賬202.50元,沖回期初壞賬準(zhǔn)備20386.8,應(yīng)收期末余額7897.50(8100-202.50)這個(gè)在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表上怎么填寫(xiě),謝謝老師[圖片]
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2022-05-18
老師,2023年度印花稅多計(jì)提33元,這個(gè)月沖回,企業(yè)所得稅匯算清繳需要重新改報(bào)表嗎?賬套內(nèi)的本月未分配利潤(rùn)比年初多33 ,這個(gè)要不要改年初數(shù)據(jù)?。?/span>
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2024-04-09