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老師,想問(wèn)一下,差額征稅按百分之五的稅率,沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),如果普票的稅額是500元,小規(guī)模增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額和稅額怎么填啊
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2021-11-06
小規(guī)模增值稅申報(bào)表,稅款計(jì)算區(qū),有一行:本期預(yù)繳稅額,是自動(dòng)顯示的?還是自己填?
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2020-03-29
小規(guī)模增值稅普票收入不足10萬(wàn)元,把不含稅收入填在增值稅申報(bào)表的第10行,那計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入的免稅的增值稅還需要填寫(xiě)嗎?
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2023-02-09
老師你好,增值稅申報(bào)表的預(yù)繳稅款申報(bào)多了怎么辦,本來(lái)應(yīng)該申報(bào)預(yù)繳增值稅的,可是計(jì)算錯(cuò)誤,把所有稅種預(yù)繳稅額都申報(bào)了,造成本公司本月少繳稅,請(qǐng)問(wèn)還能補(bǔ)繳嗎
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2016-12-06
出口用什么發(fā)票做賬呢?需要在增值稅申報(bào)表上塡寫(xiě)出口數(shù)據(jù)嗎?哦哦。要繳納印花稅和水利基金嗎?不用繳納增值稅的吧?
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2022-02-18
請(qǐng)問(wèn),差額征收,小規(guī)模增值稅申報(bào)表附列一中第五類全部含稅收入是按稅率百分之一填列還是百分之三填列,開(kāi)票按百分之一開(kāi)票
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2022-05-21
老師,管理咨詢有限公司,在填小規(guī)模增值稅申報(bào)表中的銷(xiāo)售額本期數(shù)時(shí),在“貨物及勞務(wù)”里填列 ,還是在“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”里填列
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2022-04-15
我這有個(gè)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),填完了280,怎么在增值稅申報(bào)表主表里沒(méi)有顯示280呢,沒(méi)有進(jìn)行抵減怎么回事
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2021-08-06
小規(guī)模增值稅營(yíng)業(yè)收入83萬(wàn),已去稅務(wù)代開(kāi)專票35萬(wàn),如何填報(bào)小規(guī)模增值稅申報(bào)表
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2020-01-15
今年2023年小規(guī)模增值稅申報(bào)表,應(yīng)該怎么申報(bào)?今年有優(yōu)惠政策開(kāi)票只開(kāi)1%的稅率,申報(bào)時(shí)把銷(xiāo)售不含稅金額填上,下面的稅額顯示是3%的稅額,應(yīng)該怎么申報(bào)?需要填下后面附表優(yōu)惠政策嗎?
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2023-07-21
你好,老師麻煩問(wèn)一下,小規(guī)模增值稅申報(bào)表中,小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額是按1%還是3%填寫(xiě) 收入27800
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2022-04-15
小規(guī)模增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí),超九萬(wàn)的無(wú)票收入填到第3行開(kāi)具普通發(fā)票哪行了,有沒(méi)有什么影響??
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2017-01-15
老師,幫我看看 增值稅申報(bào)的附表,小規(guī)模減免的,這個(gè)表要修改嗎 ?還是可以直接申報(bào)了?
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2020-07-09
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人申報(bào)表中有一張?jiān)鲋刀愐话慵{稅人申報(bào)比對(duì)的表,這個(gè)要怎么埴。
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2020-01-05
請(qǐng)問(wèn)什么情況才需要填報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?我上個(gè)月開(kāi)了0稅率的國(guó)際代理發(fā)票,之前已經(jīng)備案了,但本月申報(bào)時(shí)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表需要填嗎
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2019-07-05
5.非居民李鴻為某公司職工,2020年1-4月收入情況如下:(40分) (1)每月取得工資薪金收入 10000 元,每月專項(xiàng)扣除 2000 元,每月專項(xiàng)附加 每月減除費(fèi)用為 5000 元,無(wú)其他收入和減免扣除稅額。 (2)1月出版?zhèn)€人作品,獲得稿酬 3000元。 (3)2月為他人審稿獲得一次性收入 6000元。 (4)3月因意外事故獲得保險(xiǎn)賠償2000元。 (5)4月彩票中獎(jiǎng)獲1000元。 要求:計(jì)算李鴻2020年1-4 月累計(jì)應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個(gè)人所得稅稅額。
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2021-12-06
小規(guī)模納稅人目前是按1%征稅,在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí),系統(tǒng)還是按3%自動(dòng)計(jì)算增值稅,季度未超過(guò)30萬(wàn) 還需要填寫(xiě)增值稅減免明細(xì)表嗎
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2023-10-09
老師 增值稅一般納稅人是,月報(bào)或者是季報(bào),5月份申請(qǐng)4月份增值稅申報(bào)的時(shí)候,顯示只有增值稅預(yù)繳,沒(méi)有相關(guān)的別的報(bào)表……在電子稅務(wù)局上申報(bào)的 這些
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2019-05-07
主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過(guò)了,發(fā)送了《未按期申報(bào)抵扣增值稅扣稅憑證允許繼續(xù)抵扣通知單》,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)填寫(xiě)在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)第3欄“前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣”處。但是第3欄不能填寫(xiě),是灰色的,更改不了
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2019-11-12
老師,小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,第4季度增值稅主表帶出的數(shù)據(jù),應(yīng)納稅額比實(shí)際多出0.79元,怎么申報(bào)?
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2022-01-07