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老師,建筑行業(yè)上個月雇傭了幾個工人,本月不再在本公司干活,本月申報個人所得稅時是否需要申報這幾個人的
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2020-12-07
請問老師,個人所得稅三代手續(xù)費返還計入什么科目,借銀行存款,貸什么
1/1212
2020-03-18
老師好,關(guān)于個人所得稅匯繳申請退稅的,必須要是本人實名的銀行卡嗎??梢阅闷渌说你y行卡嗎
2/11583
2020-05-27
老師,個稅系統(tǒng)里面,本期免稅收入中的5元的獨生子女費,還要填寫個人所得稅減免事項報告表?
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2020-05-06
老師你好,我想問下關(guān)于年收入超過12萬元的自然人(沒有扣繳義務(wù)人)的個人所得稅問題
1/448
2019-11-21
在工商辦理的內(nèi)資有限公司(自然人獨資),是利潤所得是交企業(yè)所得稅,還是個人所得稅?
1/958
2019-03-11
本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開設(shè)的企業(yè),該項收入是否免稅?
1/423
2019-11-18
申報企業(yè)所得稅,營業(yè)成本是包括成本、管理、財務(wù)、銷售費用、營業(yè)外支出嗎?
1/1258
2019-07-05
老師,請問查賬征收所得稅稅負=稅率*利潤率,這個利潤率是根據(jù)外賬自算的嗎?
1/528
2016-12-17
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計提,發(fā)工資的時候做如下分錄,借: 管理費用 貸:應(yīng)交稅費_個人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費用 開辦費 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計提工資時: 借:管理費用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計提社保時: 借:管理費用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計提啊 這樣做對嘛? 計提時,借:管理費用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個人 ,其他應(yīng)收款-公積金個人,應(yīng)交稅費-個人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實發(fā)) 發(fā)放 時,借:應(yīng)付職工薪酬(實發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計提7月工資,借管理費用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費的,回來后我寫了,50塊報銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
1/826
2018-08-30
老師,本月計提當月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計提了本月工資10000 分錄借管理費用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅還是其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
2/430
2020-04-02
請問,應(yīng)扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時,把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計提工資:借:管理費用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 其他應(yīng)收款---公積金(個人) 應(yīng)交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
1/912
2019-09-24
計提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費用管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費個人所得稅1000
4/559
2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報,但是有一個員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報了,6月怎么做分錄?
1/892
2020-07-08
企業(yè)所得稅季報,利潤表里管理費用因為調(diào)賬,出現(xiàn)負數(shù),但是填入負數(shù),顯示不能小于下面開辦費等三項的金額,但是前期調(diào)賬里沒有調(diào)開辦費招待費等,但是管理費用不填,最后數(shù)據(jù)又不對,怎么處理
2/1995
2019-10-14
公司買了5000元以下的固定資產(chǎn),我賬上一次性計入管理費用了。那企業(yè)所得稅申報時還要填寫《資產(chǎn)加速折舊攤銷(扣除)優(yōu)惠》明細表嗎?
1/1601
2022-01-13