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本人在境外企業(yè)獲得的收入?yún)R至本人在內(nèi)地開設(shè)的企業(yè),該項(xiàng)收入是否免稅?
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2019-11-18
老師好合伙企業(yè)查帳征收,應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算?合伙人是自然人
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2020-03-18
個體工商戶一般納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅查賬征收怎么申報(bào)?
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2019-03-08
利潤表中的營業(yè)稅金及附加包括1.城建稅2.教育費(fèi)3.地方教育費(fèi)附加4.增值稅5.文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)6.個人所得稅7.企業(yè)所得稅8.印花稅9.工會經(jīng)費(fèi)10.殘疾人保證金答案是選12345對嗎其中個人所得稅記入管理費(fèi)用所得稅記入所得稅費(fèi)用工會經(jīng)費(fèi),印花稅,殘疾人保證金記入管理費(fèi)用請問以上這些對嗎
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2018-07-11
某運(yùn)輸企業(yè)2020年資產(chǎn)總額500萬元,從業(yè)人員15人,年度營業(yè)收人為100萬元,各項(xiàng)成本支出為108萬元,全年發(fā)生虧損8萬元。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核查,該企業(yè)收入項(xiàng)目不能準(zhǔn)確核算,需要采用核定應(yīng)稅所得率征收方式計(jì)算所得稅。主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核定該企業(yè)的應(yīng)稅所得率為10%。 要求:請計(jì)算該企業(yè)年度應(yīng)納所得稅額。(注意小微企業(yè)稅收優(yōu)惠)
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2021-11-25
申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)成本是包括成本、管理、財(cái)務(wù)、銷售費(fèi)用、營業(yè)外支出嗎?
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2019-07-05
老師,2019年新個人所得稅中勞務(wù)報(bào)酬所得計(jì)入綜合計(jì)征中的收入,是按收入的百分之八十計(jì)入嗎?為什么李衛(wèi)華老師講習(xí)題班的時(shí)候說勞務(wù)報(bào)酬所得超過四千的按80%算收入,不超過四千的減800算?李老師的說法對嗎?
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2019-04-13
老師,想咨詢下查賬征收,建筑行業(yè)的。我們做項(xiàng)目的掛靠人家公司,都有提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,每次工程款前都開票了,哪些屬于費(fèi)用和成本類的,收入要扣除后才知道要交多少企業(yè)所得稅呀
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2021-12-02
支付給個人的倉庫租金,個人無法提供發(fā)票,租金直接計(jì)入管理費(fèi)用的話,年底所得稅匯算需要調(diào)整嗎?
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2018-11-16
計(jì)提1季度企業(yè)所得稅會計(jì)分錄 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 ; 繳納1季度企業(yè)所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 這樣處理對不對
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2019-03-11
我看了外帳幫我們做的賬本,他們的工資不做計(jì)提,發(fā)工資的時(shí)候做如下分錄,借: 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_個人所得稅 其他應(yīng)收款_住房公積金 其他應(yīng)收款_社保 銀行存款這樣也可以?不是要通過應(yīng)付職工薪酬科目來做嗎
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2017-02-13
籌備期沒有啟動,沒有員工沒有收入,只報(bào)老板一個人的個人所得稅,那幾天籌備期的工資,借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi) 貸:其他應(yīng)收-老總,但是支付工資的時(shí)候,直接借:其他應(yīng)收款 貸:現(xiàn)金 /銀行存款,,那問題是應(yīng)付職工薪酬這個科目不用到了嗎
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2020-01-15
請老師幫我審一下,我的思路對不對(關(guān)于計(jì)提工資、社保和個人所得稅的分錄) 情況如下: 6月份工資6000元,社保部分(公司760,個人270),個人所得稅100.(注:以上數(shù)據(jù)是隨意編的,只要思路對即可),7月份計(jì)提7月份發(fā)放,分錄為: 1. 計(jì)提工資時(shí): 借:管理費(fèi)用-工資 6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 6000 2.計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用-社保(單位)760 其他應(yīng)收款-社保(個人)270 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位)760 銀行存款 270
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2019-08-06
老師工資怎么計(jì)提啊 這樣做對嘛? 計(jì)提時(shí),借:管理費(fèi)用-工資(應(yīng)發(fā)),其他應(yīng)收款-社保個人 ,其他應(yīng)收款-公積金個人,應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅, 貸:應(yīng)付職工薪酬 (實(shí)發(fā)) 發(fā)放 時(shí),借:應(yīng)付職工薪酬(實(shí)發(fā)), 貸:銀行存款
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2019-09-30
計(jì)提7月工資,借管理費(fèi)用一職工薪酬5000貸應(yīng)付職工薪酬—工資4955,貸其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45。8月初發(fā)放7月工資,借應(yīng)付職工薪酬一工資4955,借其他應(yīng)收款一代繳個人所得稅45,貸銀行存款5000。正常是這樣沒錯呵?但是由于是我個人去稅局刷自己卡付的50塊個稅費(fèi)的,回來后我寫了,50塊報(bào)銷單。那然后,現(xiàn)在整套分錄應(yīng)該怎么做呢
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2018-08-30
老師,本月計(jì)提當(dāng)月工資,但是有位員工1月的工資先發(fā)放給他2000了。我1月已經(jīng)做了這樣分錄 1、1月30號我計(jì)提了本月工資10000 分錄借管理費(fèi)用-10000貸應(yīng)付職工薪酬10000 2、先發(fā)2000的工資 分錄借其他應(yīng)收款-李某2000 貸銀行存款2000 3、2月發(fā)放1月工資 分錄借應(yīng)付職工薪酬1000 0 貸其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000(老師這里是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個稅還是其他行應(yīng)收款-個人所得稅1000) 其他應(yīng)收款-個人社保700 其他應(yīng)收款-李某2000 銀行存款6300
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2020-04-02
請問,應(yīng)扣個人所得稅是503元,由于工作的失誤,在做工資表時(shí),把503寫成了500,想問這3元的差額我應(yīng)該怎么做賬。 計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-職工薪酬 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 應(yīng)發(fā)數(shù) 貸:銀行存款 實(shí)發(fā)數(shù) 其他應(yīng)收款-社保(個人) 其他應(yīng)收款---公積金(個人) 應(yīng)交稅金 -個人所得稅 500,請問這3元該怎么處理。謝謝
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2019-09-24
計(jì)提工資 有一個管理部門一個銷售部門的表 借銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 我這步明白了 為什么還有下面這步呢?借應(yīng)付工資不是付工資了才在借方么 這里是計(jì)提啊 借應(yīng)付工資薪酬12000 貸其他應(yīng)收款社保8000 其他應(yīng)收款住房公積金3000 應(yīng)交稅費(fèi)個人所得稅1000
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2022-04-07
老師好!6月份公司工資做了0申報(bào),但是有一個員工的社保已經(jīng)轉(zhuǎn)過來,7月現(xiàn)在申報(bào)社保要扣款,我該如何做賬? 原來正常情況下發(fā)工資我是做: 6月計(jì)提 借,應(yīng)付職工薪酬-工資 貸,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)交稅金-個人所得稅 現(xiàn)金 借,管理費(fèi)用-工資 貸,應(yīng)付職工薪酬-工資 7月申報(bào)銀行扣款 借,其他應(yīng)收款-個人社保 應(yīng)付職工薪酬-社保 貸,銀行存款 現(xiàn)在情況6月工資已做0申報(bào)了,6月怎么做分錄?
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2020-07-08
你好,請問一下我公司是有限公司,去年國家搞開發(fā)征收了我公司,給予了一筆補(bǔ)償款,需要繳納所得稅嗎?
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2021-06-23