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上午提的那個(gè)電商的問(wèn)題,你回復(fù)是借:待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用 ,第一階段的支付你回復(fù)是借:預(yù)付賬款90000,管理費(fèi)用40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000那要怎樣將這兩個(gè)分錄合在一起呢,什么時(shí)候做這個(gè)
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2017-01-17
老師,房租是每個(gè)月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實(shí)際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計(jì)提到每個(gè)月的成本的時(shí)候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個(gè)月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
查賬時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)在記賬時(shí)都沒(méi)計(jì)增值稅,請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整會(huì)計(jì)目錄,比如通訊費(fèi)繳納時(shí),會(huì)計(jì)目錄記成:借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 貸:銀行存款。
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2021-12-20
這個(gè)月去開(kāi)了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開(kāi)始入賬跟分?jǐn)?,分錄:?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費(fèi)用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒(méi)有問(wèn)題,分錄對(duì)嗎??
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2018-12-07
12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實(shí)際發(fā)生861.73,開(kāi)票也是開(kāi)的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
老師好,我公司員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師好!我的問(wèn)題是:我公司租了個(gè)人的房子給員 工做宿舍,后來(lái)幾個(gè)月款已經(jīng)付了,當(dāng)時(shí)做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個(gè)費(fèi)用是開(kāi)不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺(jué)得分錄也做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過(guò)來(lái),先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝妫?/span>
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2020-05-29
老師好!我想請(qǐng)教下,招待費(fèi)的60%超過(guò)當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時(shí)一張招待費(fèi)發(fā)票就是做:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(fèi)(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費(fèi);12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
當(dāng)時(shí)法人借錢給公司還貸款本息,放款下來(lái)后再還回他,可是先轉(zhuǎn)給另一個(gè)人卡上,結(jié)算單上寫用途支付子公司工程款,實(shí)際上是還款了,怎么做賬呀,可以平賬嗎 還款分錄:借短期借款1200萬(wàn),財(cái)務(wù)費(fèi)用利息費(fèi)83700,貸其他應(yīng)付款-法人;放款分錄:借銀行存款1400萬(wàn),貸短期借款1400萬(wàn);轉(zhuǎn)賬分錄,借其他應(yīng)付款-法人12083700,其他應(yīng)收款-法人1916300,貸銀行存款1400萬(wàn)其他應(yīng)付款可以只掛法人不因?yàn)楦硪蝗藳](méi)關(guān)系,只是轉(zhuǎn)他卡上過(guò)個(gè)賬
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2019-03-04
借:管理費(fèi)用-工資 90865.5 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 1765.8 貸:銀行存款 89099.7 ,您好老師,公司實(shí)際支付的工資是89099.7,管理費(fèi)用 90865.5,這個(gè)我想不明白
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2020-05-04
發(fā)生管理費(fèi)用福利費(fèi)938.1元,如何記會(huì)計(jì)分錄?是否借記管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸記 應(yīng)付職工薪酬 再借記應(yīng)付職工薪酬,貸記銀行存款?
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2018-07-26
電商行業(yè)籌建期具體流程是什么
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2017-08-28
商貿(mào)和建安行業(yè)增值稅稅負(fù)多少?
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2018-09-03
老師問(wèn)一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫(kù)存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫(kù)存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請(qǐng)問(wèn)用那種做法???
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2024-10-12
老師超市商城付的木蘭托管公司管理費(fèi)半年60000元怎么記,是記管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)費(fèi)用
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2016-01-31
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
老師:老師:我公司的基本戶原來(lái)是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時(shí)建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時(shí)我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對(duì)嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時(shí)需要做什么說(shuō)明嗎?
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2015-11-16
老師,建筑勞務(wù)公司做80人的工資,在自然人稅收管理系統(tǒng)是按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?
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2018-11-15