你好,請問企業(yè)在開辦期間為裝修廠地購買的材料 做分錄 借:管理費用 開辦費-材料款 貸:銀行存款、其它應付款 ??梢詥?/span>
1/1075
2019-09-06
上午提的那個電商的問題,你回復是借:待攤費用,貸:銀行存款,借:管理費用貸:待攤費用 ,第一階段的支付你回復是借:預付賬款90000,管理費用40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000那要怎樣將這兩個分錄合在一起呢,什么時候做這個
3/1181
2017-01-17
交了1年的房租,借預付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費用房租 貸預付賬款,但是租賃5個月就不租了,那咋處理
1/594
2021-01-05
老師,房租是每個月平均是3500,
不是提前預付
如果每個月計提
借:管理費用-房租3500
貸:預付賬款3500
實際付款
借:預付賬款3500
貸:銀行存款3500
計提到每個月的成本的時候,貸方是預付賬款這樣妥當嗎?
1/1027
2019-07-30
查賬時發(fā)現(xiàn),會計在記賬時都沒計增值稅,請問怎么調整會計目錄,比如通訊費繳納時,會計目錄記成:借:管理費用—通訊費 貸:銀行存款。
1/596
2021-12-20
公司交了半年的房租共計6萬元,剛收到發(fā)票。這個月記賬是不是借:預付賬款60000,貸:銀行存款60000.從下個月開始分攤6個月的費用,借:管理費用10000 貸:預付賬款 10000,還是從這個月就開始分攤費用?
1/623
2018-09-28
老師您好,我們組的辦公樓,預付房租時做,借:預付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時借:管理費用,貸:預付賬款;收到發(fā)票時怎么做賬呢?
1/752
2020-12-18
老師好!我想請教下,招待費的60%超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時一張招待費發(fā)票就是做:借:管理費用-招待費 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
12月份預付了12月的電話費900,當時入賬借:管理費用_辦公費900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應該怎么處理
5/1323
2020-02-21
這個月去開了房屋發(fā)票,年租金15000.
我現(xiàn)在才開始入賬跟分攤,分錄:借 預付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分攤1-11月的分錄是:借管理費用 13750 貸 預付賬款 13750
這樣入賬有沒有問題,分錄對嗎??
1/487
2018-12-07
老師好!我的問題是:我公司租了個人的房子給員 工做宿舍,后來幾個月款已經(jīng)付了,當時做借:管理費用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個費用是開不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應該怎處理。我覺得分錄也做錯了,應該是借:預付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過來,先做預付賬款。有一筆是19年12月份付的款?;蛘吣懿荒苡闷渌贝??
1/704
2020-05-29
老師好,我公司員工報銷醫(yī)藥費,借:管理費用--福利費,貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
1/767
2020-03-03
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務費(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費;12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務能不能在一張憑證上處理 借:管理費用-辦公費 5160 貸:銀行存款5160
1/2334
2018-12-29
老師,公司7月份交了水費,我當時不知道供水公司會開專票的,就直接做賬:“借 管理費用—水電費 1000元 貸 銀行存款 1000元,結果上個月交水費之后,公司司機去拿了7月和10月交水費的專票回來,10月的專票可以做進項抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
1/965
2021-11-05
7.用現(xiàn)金支付管理費用24500元
8.按前述工資總額的14%提取職工福費,工資總2提取工費
9.收到原料一批,貨款(含增值稅)17000元,企開出銀行承見匯事100
,余款來付。材料算來用實際本法
0生產(chǎn)領原料175000元
11.用銀行款購入一電腦價1200元,行政管理部口使
12.算本應交施市維護建設稅1520元,教費加106.4元
13.計提需定產(chǎn)折用30000元,其中車間提20000元,廠管理部門
10000
14.銀行存繳增值47000元城市維護建1520元、教育加106.4
無印花稅45.6元。
15.轉制造費用,工產(chǎn)品生產(chǎn)本(無期初在產(chǎn)品、本期生產(chǎn)的產(chǎn)品全部工
人庫
16.現(xiàn)全購買公用二6000元行政部門使用。
17.將各項收支結本年利潤。
18.計算并結特應交的增值稅和所得稅
19.按規(guī)定提取法定盈余公積
20.向股東分配現(xiàn)金股利30000元,其中已用銀行存款付20000元,付
10000元
1/351
2022-05-11
請問,公司自建廠房項目未竣工繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計入在建工程還是長期待攤后計入管理費用或成本
1/282
2024-08-23
比如像現(xiàn)在這樣子,因為疫情的關系,1、社保局退回上月多繳的社保費,這個是不是借:銀行存款,貸:管理費用-社保費負數(shù)?2、比如有退個人的部分,那我這筆現(xiàn)在應該如何做分錄?
3/819
2020-03-18
老師,5月份將一筆應付賬款單位錄錯了,當時的分錄是借:管理費用2400,貸:應付賬款――A 2400
借:應付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯更正怎么做呢
1/364
2019-07-03
前面問的圖片的這個問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應該做成借:管理費用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
1/443
2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對于這筆業(yè)務,我做如下分錄:借:預付賬款 貸:銀行存款 攤銷時:借:管理費用 貸:預付賬款 老師這樣可以嗎?
1/461
2017-08-14