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您好老師,我想咨詢一下,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人怎么收取外接工程掛靠費(fèi)呢?管理費(fèi)、增值稅、企業(yè)所得稅這些都怎么計(jì)算收取的
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2023-11-08
我想問下老師1、關(guān)于建筑裝修行業(yè)有沒有一些稅務(wù)政策,2、合理避稅有哪些方法?
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2019-10-15
老師問一下,制造業(yè),報(bào)廢成品,:第一種做法:分錄:第一步:計(jì)提減值 借:資產(chǎn)減值損失 貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 第二步:貸:存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 貸:庫存商品 第二種做法 分錄:第一步:借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸:庫存商品 第二步:借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 請(qǐng)問用那種做法???
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2024-10-12
匯算清繳,期間費(fèi)用表里的管理費(fèi)用職工薪酬是填管理費(fèi)用里的計(jì)提工資嗎,我公司一部分管理人員工資是放在管理費(fèi)用-工資里,一部分工人工資是放在生成成本-直接人工里,這張期間表工資應(yīng)該填哪個(gè)工資數(shù)據(jù),如果填應(yīng)付工資里的話,管理費(fèi)用與主表的管理費(fèi)用數(shù)據(jù)對(duì)不上,可以嗎
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2020-04-11
請(qǐng)問老師,個(gè)體工商戶,主要經(jīng)營建筑勞務(wù)分包,查賬征收,賬務(wù)怎么處理
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2022-08-28
,計(jì)提工資:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 發(fā)放工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 管理費(fèi)用---社保(個(gè)人)負(fù)數(shù) 管理費(fèi)用--公積金(個(gè)人)負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納稅費(fèi)時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)--代扣個(gè)人所得稅、應(yīng)付職工薪酬--社保、住房公積金 貸:銀行存款老師,這樣可以嗎?
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2018-05-09
P2P行業(yè)的成本核算,建議用什么方法?
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2017-03-08
請(qǐng)問,公司自建廠房項(xiàng)目未竣工繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅是計(jì)入在建工程還是長(zhǎng)期待攤后計(jì)入管理費(fèi)用或成本
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2024-08-23
老師好,建筑公司,辦證代理咨詢服務(wù)費(fèi)直接入管理費(fèi)用-咨詢費(fèi)可以么,不用放到工程成本里面
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2021-09-29
老師!我想咨詢下建筑公司支付給項(xiàng)目經(jīng)理(管靠人)的工程款,這個(gè)項(xiàng)目經(jīng)理收到這工程款用不用繳納個(gè)人所得稅?
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2019-05-08
車間管理人員的工資是計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
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2020-02-19
。我家有一個(gè)小超市,有個(gè)體工商戶營業(yè)執(zhí)照。另外有兩輛吊車。吊車在工地干活,他們需要銳票。用超市的個(gè)體工商管理證可以嗎
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2020-06-21
單位結(jié)算賬戶開戶100元 計(jì)入什么費(fèi)用?財(cái)務(wù)費(fèi)用還是管理費(fèi)用?企業(yè)網(wǎng)上銀行UK工本費(fèi)和企業(yè)網(wǎng)上銀行CA證書費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)吧?
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2020-05-06
比如像現(xiàn)在這樣子,因?yàn)橐咔榈年P(guān)系,1、社保局退回上月多繳的社保費(fèi),這個(gè)是不是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi)負(fù)數(shù)?2、比如有退個(gè)人的部分,那我這筆現(xiàn)在應(yīng)該如何做分錄?
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2020-03-18
老師,5月份將一筆應(yīng)付賬款單位錄錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400 借:應(yīng)付賬款――A 2400,貸:銀行存款2400,又發(fā)生退款,借:銀行存款 2400,貸:應(yīng)付賬款――A 2400。按照正確的B單位重新匯款,借:應(yīng)付賬款――B 2400,貸:銀行存款 2400。不知道差錯(cuò)更正怎么做呢
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2019-07-03
前面問的圖片的這個(gè)問題 現(xiàn)在想繼續(xù)問一下老師上個(gè)月是物業(yè)公司自己繳納的社保 是不是應(yīng)該做成借:管理費(fèi)用社保 貸:物業(yè)公司銀行存款
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2017-08-02
公司向別人租賃了房產(chǎn),租期一年,從2017年7月19日-2018年7月18日,租金已經(jīng)支付。對(duì)于這筆業(yè)務(wù),我做如下分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 攤銷時(shí):借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款 老師這樣可以嗎?
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2017-08-14
老師,我們公司的房租是先交半年的,比如我2月交了半年的房租(3-9月),做分錄是借:其它應(yīng)收款 18萬,貸:銀行存款 18萬,3-9月每月計(jì)提房租費(fèi)用借:管理費(fèi)用 3萬 貸:其它應(yīng)收款 3萬,請(qǐng)問是這樣做賬嗎
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2016-08-27
往年交車油費(fèi),沒來發(fā)票直接做借方管理費(fèi)用,貸方銀行存款,今年來發(fā)票了,會(huì)計(jì)科目怎么做
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2017-11-13
7月份收到社保局退5月份多扣的工傷費(fèi)用,該 費(fèi)用是公司承擔(dān)的,7月份收到后,做分沖減就可以了嗎?假設(shè)退回30元。 借:銀行存款 30 貸:管理費(fèi)用-社保費(fèi) 30(紅字) 這樣可以嗎?
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2019-07-23