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雙頭大剪刀
于2017-08-04 11:47 發(fā)布 ??1117次瀏覽
吳月柳
職稱: 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-08-04 11:47
你好,是什么原因退款?
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銀行返的賬戶管理費。 借 銀行存款, 貸: 管理費用 -賬戶管理費 對嗎
答: 借 銀行存款, 借: 管理費用 -其他(紅字)
社??钔说焦举~戶 借:銀行存款 貸:管理費用(紅字)嗎
答: 你好,是什么原因退款?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
答: 同學(xué),你好,按第二種方式
老師那法人從公司賬戶匯款寫的用途是差旅費,分錄是借管理費用~差路費 貸銀行存款嗎
討論
老師,還有一個問題,就是從公司賬戶劃走的公積金社保就是公司這方面付的,都入到費用里,不包含個人交的,是嗎?我們公司剛成立,剛開始沒有給員工發(fā)工資,只給員工交社保,這從對公賬戶劃走的只是公司交的那一部分,是么?直接是借:管理費用/社?;蚬e金,貸:銀行存款,這樣就行了吧。
上月購買辦公用品,發(fā)票開的是公司抬頭,付款的時候付的是他們老板的私帳,當(dāng)時做分錄時:借:管理費用 貸:銀行存款 本月他們老板私帳又退回賬面上,用銀行存款再支付到他們公司賬戶上了,本月應(yīng)該怎么做這筆分錄?
老師,公司賬戶付款給員工差旅費報銷5000元,后發(fā)現(xiàn)錯誤,多付了500元,讓員工退回500元到公司賬戶。請問我的分錄是不是:借:管理費用-差旅費 -500 貸:銀行存款 -500??
老師,我公司給客戶訂購機(jī)票花費1500,分錄:借管理費用1500,貸銀行存款1500。后來因為客戶有事退了一張機(jī)票,扣手續(xù)費320,返還公司賬戶420元,分錄為借銀行存款420,貸管理費用420。但是扣款手續(xù)費320的分錄是否為借管理費用320,貸銀行存款320呢?如果這樣做,銀行存款就多了320,是哪里出問題了呢?
吳月柳 | 官方答疑老師
職稱:會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
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