
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費用-其它管理費,貸銀行存款。。。還是借管理費用,貸其他應付款-殘保金,再借其他應付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
員工先墊付的錢辦事,回來報銷。是直接借:管理費用,貸:銀行存款。還是先借:管理費用,貸:其他應付-某某,再借其他應付-某某,貸銀行存款????
答: 你好,第二種處理方式的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借:管理費用 貸:其他應付 ;借:管理費用 貸:銀行存款。導致賬上還掛著其他應付;怎么調賬?
答: 你好, 修改一下 借:其他應付款 貸:銀行存款 把錯誤的憑證說明一下,怕時間長忘了。
老師 有一筆費用 我借記管理費用 貸應該記其他應付款 但是我直接貸銀行存款了 我想調整 可以借記銀行存款(貸方紅字)嗎 ,貸 其他應付款 嗎
老師為什么會計付招待費非得做貸其他應付款,借其它應付款,直接做借管理費用招待費,貸銀行存款,不行嗎老牛球球于 2020-12-28 10:24 發(fā)布
一年的律師費60000元,從今年6月到明年6月,付款時借管理費用30000.借其他應付款30000.貸銀行存款60000嗎?
如果是收到服務費的發(fā)票 借:管理費用-服務費 貸:其他應付款 的摘要我寫 計提某某公司服務費,實際支付的時候,借:其他應付款 貸:銀行存款 這時候的摘要我寫:付某某服務費 這樣對嗎?


快樂人生 追問
2020-01-07 10:54
月月老師 解答
2020-01-07 10:56
快樂人生 追問
2020-01-07 11:00
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2020-01-07 11:03
快樂人生 追問
2020-01-07 11:04
月月老師 解答
2020-01-07 11:04