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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2020-01-07 10:51

你好,
修改一下
借:其他應付款
貸:銀行存款
把錯誤的憑證說明一下,怕時間長忘了。

快樂人生 追問

2020-01-07 10:54

時間挺長的了,我沒法改以前的賬,怎么調整呢

月月老師 解答

2020-01-07 10:56

你好,我給了你修改的分錄了。是應該貸方是銀行存款寫成其他應付款嗎

快樂人生 追問

2020-01-07 11:00

她是記錄了兩次管理費用,導致還掛賬其它應付

快樂人生 追問

2020-01-07 11:03

快樂人生 追問

2020-01-07 11:04

您看我這樣調賬對嗎

月月老師 解答

2020-01-07 11:04

你好,以前年度的只能沖掉
借:以前年度損益調整—管理費用 -270
貸:其他應付款 -270
借:利潤分配—未分配利潤 -270
貸:以前年度損益調整—管理費用 -270

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借:管理費用--殘保金 貸:其他應付款-殘保金 繳納時 借:其他應付款-殘保金 貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44
你好,第二種處理方式的
2017-12-19 14:39:02
你好,個人建議是先計提,然后支付
2016-08-18 11:09:57
你好, 修改一下 借:其他應付款 貸:銀行存款 把錯誤的憑證說明一下,怕時間長忘了。
2020-01-07 10:51:59
你好,你這種情況應該按開票金額做賬,開了發(fā)票再入賬,如果發(fā)票沒給你就不要入賬。
2019-09-11 11:33:55
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