
這個月繳了2017年度殘保金~直接借管理費(fèi)用-其它管理費(fèi),貸銀行存款。。。還是借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款-殘保金,再借其他應(yīng)付款-殘保金,貸銀行存款
答: 借:管理費(fèi)用--殘保金 貸:其他應(yīng)付款-殘保金 繳納時 借:其他應(yīng)付款-殘保金 貸:銀行存款
員工先墊付的錢辦事,回來報銷。是直接借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。還是先借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付-某某,再借其他應(yīng)付-某某,貸銀行存款????
答: 你好,第二種處理方式的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師之前會計把賬做錯了她是這樣做的借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付 ;借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。導(dǎo)致賬上還掛著其他應(yīng)付;怎么調(diào)賬?
答: 你好, 修改一下 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 把錯誤的憑證說明一下,怕時間長忘了。


Mrs.Lv 追問
2017-12-19 14:42
鄒老師 解答
2017-12-19 14:43