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老師您好,我們組的辦公樓,預(yù)付房租時(shí)做,借:預(yù)付賬款,貸銀行存款,每月攤銷時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款;收到發(fā)票時(shí)怎么做賬呢?
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2020-12-18
老師您好,我單位去年起訴一單位支付了法院5000元保全費(fèi),當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款,今年法院判決了應(yīng)對(duì)方單位支付該筆費(fèi)用,我們也收到了該筆5000元保全費(fèi),會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢
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2019-09-30
你好,請(qǐng)問企業(yè)在開辦期間為裝修廠地購買的材料 做分錄 借:管理費(fèi)用 開辦費(fèi)-材料款 貸:銀行存款、其它應(yīng)付款 ??梢詥?/span>
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2019-09-06
上午提的那個(gè)電商的問題,你回復(fù)是借:待攤費(fèi)用,貸:銀行存款,借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用 ,第一階段的支付你回復(fù)是借:預(yù)付賬款90000,管理費(fèi)用40000,貸:銀行存,80000,現(xiàn)金50000那要怎樣將這兩個(gè)分錄合在一起呢,什么時(shí)候做這個(gè)
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2017-01-17
老師,房租是每個(gè)月平均是3500, 不是提前預(yù)付 如果每個(gè)月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-房租3500 貸:預(yù)付賬款3500 實(shí)際付款 借:預(yù)付賬款3500 貸:銀行存款3500 計(jì)提到每個(gè)月的成本的時(shí)候,貸方是預(yù)付賬款這樣妥當(dāng)嗎?
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2019-07-30
交了1年的房租,借預(yù)付賬款120000,貸銀行存款,每月攤銷借管理費(fèi)用房租 貸預(yù)付賬款,但是租賃5個(gè)月就不租了,那咋處理
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2021-01-05
查賬時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)計(jì)在記賬時(shí)都沒計(jì)增值稅,請(qǐng)問怎么調(diào)整會(huì)計(jì)目錄,比如通訊費(fèi)繳納時(shí),會(huì)計(jì)目錄記成:借:管理費(fèi)用—通訊費(fèi) 貸:銀行存款。
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2021-12-20
這個(gè)月去開了房屋發(fā)票,年租金15000. 我現(xiàn)在才開始入賬跟分?jǐn)?,分錄:?預(yù)付賬款 15000 貸 銀行存款15000 然后分?jǐn)?-11月的分錄是:借管理費(fèi)用 13750 貸 預(yù)付賬款 13750 這樣入賬有沒有問題,分錄對(duì)嗎??
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2018-12-07
12月份預(yù)付了12月的電話費(fèi)900,當(dāng)時(shí)入賬借:管理費(fèi)用_辦公費(fèi)900, 貸:銀行存款900,現(xiàn)在1月份收到發(fā)票,實(shí)際發(fā)生861.73,開票也是開的861.73,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理
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2020-02-21
老師好,我公司員工報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),借:管理費(fèi)用--福利費(fèi),貸銀行存款嗎?謝謝。需要和工資合并交稅嗎?
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2020-03-03
老師好!我的問題是:我公司租了個(gè)人的房子給員 工做宿舍,后來幾個(gè)月款已經(jīng)付了,當(dāng)時(shí)做借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 可以現(xiàn)在公司的人告訴我這個(gè)費(fèi)用是開不了發(fā)票的,現(xiàn)在我應(yīng)該怎處理。我覺得分錄也做錯(cuò)了,應(yīng)該是借:預(yù)付賬款--**人,貸:銀行存款 。我現(xiàn)要不要先把 它修改過來,先做預(yù)付賬款。有一筆是19年12月份付的款。或者能不能用其他票代替?
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2020-05-29
老師好!我想請(qǐng)教下,招待費(fèi)的60%超過當(dāng)年銷售(營(yíng)業(yè))收入的5‰怎么怎么做憑證和怎么操作?我平時(shí)一張招待費(fèi)發(fā)票就是做:借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款
3/2015
2024-12-23
老師,12月我公司支付了電信公司寬帶接入服務(wù)費(fèi)(一年)2160元;12月停用了聯(lián)通公司專線支付給聯(lián)通公司3000元的專線使用費(fèi);12月發(fā)生的這兩筆業(yè)務(wù)能不能在一張憑證上處理 借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 5160 貸:銀行存款5160
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2018-12-29
老師,公司7月份交了水費(fèi),我當(dāng)時(shí)不知道供水公司會(huì)開專票的,就直接做賬:“借 管理費(fèi)用—水電費(fèi) 1000元 貸 銀行存款 1000元,結(jié)果上個(gè)月交水費(fèi)之后,公司司機(jī)去拿了7月和10月交水費(fèi)的專票回來,10月的專票可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的,那7月份開的專票還有用嗎?該怎么處理呢?
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2021-11-05
之前做的借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在因?yàn)樯婕暗目缒臧l(fā)票比較多,電力公司也沒有收回發(fā)票,也不開具新的正確的發(fā)票,就只把多余的錢給退回公司,
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2019-04-03
乙公司為增值稅一般納稅人,2019年3月份管理部門銷售部門應(yīng)分配的固定資產(chǎn)折舊額為。管理部門房屋建筑物計(jì)提折舊14800000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2400000元。銷售部門房屋建筑物集體折舊3200000元。運(yùn)輸工具計(jì)提折舊2630000元。當(dāng)月新購置管理用機(jī)器設(shè)備一臺(tái)。成本為5400000元。預(yù)計(jì)使用壽命為十年,預(yù)計(jì)凈殘值為4000元,該企業(yè)同類設(shè)備計(jì)提折舊采用年限平均法。
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2021-12-19
建行電子商業(yè)承兌匯票怎么簽收
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2022-11-17
老師,建筑勞務(wù)公司做80人的工資,在自然人稅收管理系統(tǒng)是按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)?
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2018-11-15
老師,我想咨詢下,個(gè)體工商戶必須開對(duì)公賬戶嗎?我們公司與個(gè)人工商戶有業(yè)務(wù)往來,他們都用個(gè)人私戶給我們公司對(duì)公賬戶打款,導(dǎo)致銀行說要監(jiān)管我們公司賬戶,所以這個(gè)怎么操作才可以合法呢?
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2019-09-05
老師:老師:我公司的基本戶原來是在建行,上月注銷了,轉(zhuǎn)入到工行了,注銷時(shí)建行賬戶余額是6224.36元,當(dāng)時(shí)我直接轉(zhuǎn)入到法人的私戶里了,做的憑證是借:其他應(yīng)收款--法人,貸:銀行存款--建行,這樣做對(duì)嗎?我現(xiàn)在科目匯總表銀行存款借方發(fā)生額是2300077.84,貸方發(fā)生額是2306284.63,我在計(jì)工行的帳時(shí)需要做什么說明嗎?
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2015-11-16